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老師,季度所得稅申報的應(yīng)納稅額是怎么算的?比如我這個季度利潤70萬,本年虧損20萬,以前年度虧損30萬,算應(yīng)納稅所得額的時候是70-20還是70-50
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2016-10-29
年度所得稅表本期金額是填幾個月的,累計金額是填本年一年的嗎?這是第四季度的
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2017-03-14
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
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2020-04-09
現(xiàn)在要報2018年一季度企業(yè)所得稅。但是去年的企業(yè)所得稅全年未報,現(xiàn)在要去大廳補報,需要帶什么資料嗎?
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2018-04-18
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項,轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬,用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里填上,就只用交2500了可以?這1萬的加油發(fā)票填在申報表上的哪里?要改動去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?
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2021-12-08
小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅,利潤總額是28萬,,填完申報表,會直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2022-03-24
公司是做電梯電梯銷售售貨公司,增稅稅交納太多可以再成立分公司小規(guī)模納稅人,減少繳納增值稅嗎?
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2018-11-25
老師,我們公司有對別的公司進(jìn)行股權(quán)投資,企業(yè)所得稅年度匯算的社會需要申報(企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表(發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來須填報)嗎?
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2021-05-24
退回18年年終匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅10萬。 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤 19年至10月收入200萬,10月份退回的18年企業(yè)所得稅會不會增加19年收入變成210萬?
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2019-12-11
收到地稅信息說2016年度年收入12萬以上要申報。是申報個人所得稅嗎?可是每個月個人所得稅才報了3000元。
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2017-03-22
我是消防工程公司。目前我公司利潤超過三百萬了!季度所得稅申報不能享受小微企業(yè)所得稅減免了。要怎么調(diào)減下來呢?請問老師
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2020-01-03
第師。我想問下生產(chǎn)經(jīng)營所得是年度終了才申報嗎?
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2016-10-09
個體工商戶年度匯算清繳經(jīng)營所得B表怎么申報
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2022-03-22
請問2021年第三季度所得稅已扣款,還能更正申報嗎?
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2021-10-20
所得稅的季度申報利潤總額是本年數(shù)還是累計數(shù)
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2019-10-21
如果上年度利潤虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額?
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2021-03-10
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè),假定 2019年度自行申報營業(yè)收入總額 195 萬元、成本費用總額 210萬元,當(dāng)年虧損 15萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為 8%,該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 這個題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
一季度的企業(yè)所得所申報,繳款了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了,問怎么處理? 今天可以申報更正嗎?
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2018-04-16
分公司,企業(yè)所得稅由總公司統(tǒng)一申報后分?jǐn)偨o我們,但18年第四季度所得稅未在12月計提,現(xiàn)已結(jié)賬,后面怎么處理呢?
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2019-01-30
問我司2021年11月創(chuàng)辦,2021年為籌建期,所有費用都記入了管理費用-開辦費,我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報表是正常報虧損的,籌建期是不計入虧損年度的、我們這種情況,報年度所得稅匯算清繳時,是否需要填報?或是零申報?或是在納稅調(diào)整增加額處把利潤調(diào)增,使應(yīng)納稅所得額為0?
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2022-04-21
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