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2019年第一季度盈利5萬(wàn),2018年虧損10萬(wàn),在填2019年第一季度所得稅時(shí),第8行,彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字是自動(dòng)跳出來(lái),還是自己填上去,
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2019-02-14
老師,這個(gè)月報(bào)季度所得稅,實(shí)際本年有盈利,但是上年有虧損,這個(gè)可以在彌補(bǔ)以前年度虧損中填寫嗎
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2019-10-09
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
考試您好,我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多,我17年第二季度需要繳納所得稅,我就把去年多交的3000多填下列表里了,為什么現(xiàn)實(shí)減成功了,一申報(bào)的時(shí)候還是第二季度需要交的所得稅6000多,怎么沒(méi)抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應(yīng)該交2525.1為什么一申報(bào)還是6000多
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2017-07-09
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬(wàn),用這1萬(wàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上,就只用交2500了可以?這1萬(wàn)的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里?要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?
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2021-12-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模納稅人所得稅年度申報(bào)的時(shí)候,填的是個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅申報(bào)表B表,這個(gè)有關(guān)系嗎?A表網(wǎng)上跳不出來(lái)了。
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2017-04-13
企業(yè)所得稅是季度預(yù)交,本年利潤(rùn)5月期末貸方余額是15949.93元,5月份要計(jì)提多少所得稅?
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2020-06-05
老師 你好 公司利潤(rùn)總額300多萬(wàn) 但彌補(bǔ)以前年度虧損后 應(yīng)納稅所得額只有50萬(wàn) 減去減免所得稅和已交企業(yè)所得稅 10-12月份不需要繳納企業(yè)所得稅 那公司這邊(股東)還要交20%的個(gè)人所得稅嗎?
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2023-01-10
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)所得稅費(fèi)用繳納公式是什么,員工不到10個(gè),以前年度都是虧損,這季度凈利潤(rùn)10萬(wàn)
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2020-04-07
如果我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是醫(yī)院醫(yī)療收入, 請(qǐng)問(wèn)房屋租金可以入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛?
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2020-02-17
企業(yè)所得稅幾年都沒(méi)有申報(bào)怎么處理
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2018-04-18
企業(yè)所得稅根據(jù)本年利潤(rùn)來(lái)申報(bào)的嗎
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2018-07-10
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報(bào)怎樣申報(bào)?
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2019-05-13
老師:請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)???
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2019-04-17
收到地稅信息說(shuō)2016年度年收入12萬(wàn)以上要申報(bào)。是申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?可是每個(gè)月個(gè)人所得稅才報(bào)了3000元。
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2017-03-22
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額是28萬(wàn),,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2022-03-24
收到2017年所得稅退款這么做,借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整,之后以前年度損益調(diào)整是轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢,還是轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)啊
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2018-08-07
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(wàn)元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
深圳2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上怎么報(bào)?
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2019-05-30