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上年度未開票收入已經(jīng)申報(bào)納稅,本年度開票,跨年的情況下,賬務(wù)處理是怎么弄,要用以前年度損益調(diào)整還是直接用主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),跨年了!
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2021-02-04
以前年度損益調(diào)整造成利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不等 是只要調(diào)整未分配利潤年初數(shù)是嗎?
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2019-03-08
由于以前年度損益調(diào)整,造成資產(chǎn)負(fù)債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤?
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2020-05-25
1, 請(qǐng)問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當(dāng)個(gè)沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本-10000 貸:其他應(yīng)付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會(huì)影響2024年的成本 2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧 借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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2025-06-22
老師,您好!今個(gè)月我們賬上因?yàn)樽隽恕耙郧澳甓葥p益調(diào)整”,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不等,相差1400元。請(qǐng)問我們需要調(diào)整“資產(chǎn)負(fù)債表”的未分配利潤的年初余額嗎?需要在“未分配利潤”的年初余額加上1400嗎”
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2022-02-28
老師,有一張發(fā)票是屬于2019年12月的,當(dāng)時(shí)是要作廢的,但是沒有作廢到。然后到了2020年2月份時(shí),我把這份發(fā)票紅沖了,并且在2月份把這張發(fā)票入了賬,分錄為借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),,,這筆賬在進(jìn)行匯算清繳時(shí)我要怎么做?
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2020-03-14
你好,老師,18年至21年分別購貨6批商品,共進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5元,在22年7月作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣: 借:以前年度損益調(diào)整21873.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21873.5
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2022-09-20
老師好,1.我之前問的老板拿了以前的企業(yè)開辦費(fèi)(15年的)和軟件著作權(quán)收據(jù)(17年的)你說可以直接在當(dāng)月報(bào)銷,可以稅前扣除嗎?還是匯繳時(shí)調(diào)增?2.還有以前年度的老板出差的車票,有15年,16年的,還有18年賬上少記的2500多差旅費(fèi),一共5090元,我用的是以前年度損益調(diào)整科目,還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初余額嗎?匯繳時(shí)要專項(xiàng)申報(bào)嗎?
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2020-04-02
你好老師,請(qǐng)問我公司去年有30萬的應(yīng)收賬款沒有入賬,今年怎么調(diào)整,我做的是借:應(yīng)收帳款貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤。請(qǐng)問一下對(duì)嗎,現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
老師,你好。要在本年調(diào)整上年一筆農(nóng)產(chǎn)品分錄。原分錄:借:工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在要它調(diào)為:借:工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-二期 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 本年調(diào)整上年分錄,會(huì)不會(huì)影響利潤?用不用結(jié)轉(zhuǎn);以前年度損益調(diào)整;利潤分配-未分配利潤科目改怎么調(diào)整分錄好?
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2019-07-01
老師,有一筆費(fèi)用,通以前年度損益調(diào)整做帳以后,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表不平,如何處理
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2021-02-04
借:以前年度損益調(diào)整 貸 主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)是負(fù)數(shù)的分錄對(duì)嗎 借:利潤分配-未分配利潤 貸 :以前年度損益調(diào)整 這是正數(shù)的分錄對(duì)嗎
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2021-05-22
做匯算清繳的分錄這樣做對(duì)嗎?借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 借利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
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2020-02-07
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅,用以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤累計(jì)數(shù),我查了網(wǎng)上的說要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤數(shù),請(qǐng)問可以這樣調(diào)嗎?需要手動(dòng)調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?
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2018-12-28
沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。 老師這個(gè)是多繳所得稅做的處理嗎? 下個(gè)季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2017-06-01
3月份交了18年的賬簿印花稅。計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期,需要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過度一下嗎?繳納的罰款計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外支出嗎?分錄都怎么做?
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2019-04-10
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
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2024-01-31
假如12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是-1700 現(xiàn)在記了一筆 例如 借以前年度損益調(diào)整5000后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就是 -6700 利潤表假如本月都沒有發(fā)生費(fèi)用什么的,就是0, 因?yàn)榻枇?一筆以年度 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不一樣了 這樣稅務(wù)局問的話,我說我調(diào)整了一筆以前年度損益 可以么, 還是怎么回答呀
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2021-03-05
2016年末工資:應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時(shí)候沒有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是做 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 還是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
老師,匯算清繳的企業(yè)所得稅,做以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)了,利潤表沒地方提現(xiàn),導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤不符,怎么調(diào)整
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2021-07-19