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老師上午好,請問一下,那個代開發(fā)票收取的點數(shù)到底是怎么計算出來的,明明因為代開發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會只收6個點呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
請問基本帳戶上稅局代扣增值稅費,代扣附加稅,怎么做分錄?是借:?貸:銀行存款
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2018-12-07
稅局發(fā)票,款已扣,要計提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計提和不計提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應(yīng)銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費少,個人去代開發(fā)票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18
老板把他的車租給公司。以老板個人名義去柜臺申請代開發(fā)票給公司的時候,稅局當(dāng)場會征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當(dāng)公司把租車費支付給老板的時候,企業(yè)要不要替老板申報這筆收入的個稅?如果要,個稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報表里掛在公司預(yù)繳欄里?,F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
小規(guī)模,發(fā)票季度沒有超過9萬,預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
我是小規(guī)模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍字發(fā)票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專票48543.69,增值稅1456.31,請問增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
老師,我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,是不是有一個政策的增值稅可以加計抵減
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2019-10-16
老師好,老板有一個公司的外賬交給代理記賬機構(gòu)做,但是人家個稅讓我自己申報,增值稅的進項讓我自己認(rèn)證抵扣,我就感覺這些應(yīng)該是代理記賬公司應(yīng)該做的事情,對吧?
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2024-04-24
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進賬稅情況系統(tǒng)自動帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯了?
2/920
2019-08-07
應(yīng)交稅金~~未交增值稅期末借方余額代表啥意思啊
1/678
2018-07-09
我公司代理進口貨物,進口時的增值稅,我們能抵扣?
1/2474
2019-05-27
你好。請問保險代理人怎么繳增值稅和個人所得稅
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2019-04-30
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