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某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計(jì)收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價(jià)款300000元,增值稅39000元;從國 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計(jì)算可以抵扣的進(jìn) 項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
預(yù)交增值稅怎么做賬?
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2017-05-03
開給供方的紅字增值稅信息表明細(xì)開錯(cuò)了,對(duì)方要求重開,該怎么處理呢?
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2017-06-19
老師好,增值稅各明細(xì)科目什么時(shí)候才合并呢?如何合并?
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2019-06-17
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤表什么科目
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2017-02-17
房屋租賃發(fā)票25000。房東去代開發(fā)票交稅2300元,這2300能拿繳費(fèi)憑證給房東報(bào)銷嗎。有完稅憑證是個(gè)人的
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2019-10-22
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時(shí),直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
我們單位收到供應(yīng)商的貨已經(jīng)入庫了,也收到對(duì)方的發(fā)票,我們還沒付款就做轉(zhuǎn)賬憑證掛賬,借原材料 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款,但對(duì)于外協(xié)加工這一塊,有借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款,和借:生產(chǎn)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這兩種情況我不明白
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2017-11-26
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》好開嗎?
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2022-03-22
請(qǐng)問納稅證明的增值稅為負(fù)數(shù)是什么原因?
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2019-06-25
什么時(shí)候會(huì)用到增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
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2018-04-27
小規(guī)模增值稅專票減免稅申報(bào)明細(xì)不會(huì)填
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2022-04-01
增值稅普票遺失,登報(bào)聲明后,還需要沖紅嗎?
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2019-11-21
食品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長速度過高的說明
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2022-04-06
就是這個(gè)增值減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫
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2020-10-25
建筑業(yè)一般納稅增值稅怎么抵扣?舉例說明
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2017-03-09
老師,我們收到稅務(wù)局退還的三代個(gè)稅手續(xù)費(fèi),要做在其他業(yè)務(wù)收入,交增值稅,增值稅這個(gè)科目是啥啊,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅嗎,
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2020-04-17
物業(yè)公司水費(fèi)是差額征收,那如果確認(rèn)收入的應(yīng)交增值稅少于交給水廠的增值稅,那這個(gè)負(fù)數(shù)的增值稅可以抵減本月的應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
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2017-11-22
老師,我們是一般納稅人,2019年的增值稅是2020年1月份交的,這個(gè)有影響嗎,我現(xiàn)在結(jié)賬2019年的賬,顯示應(yīng)交增值稅-未交增值稅有余額
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2020-02-27