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老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額明細(xì)啦,今年想糾正過(guò)來(lái)(應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話(huà)是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
老師你好,麻煩問(wèn)下我司之前增值稅不用交稅,現(xiàn)在需要繳稅了,我是不是得先計(jì)提再繳稅。計(jì)提分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-增,貸應(yīng)交增值稅-未交增,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增,貸銀行存款,對(duì)嗎?
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2020-06-08
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,這樣做對(duì)嗎?謝謝!
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2019-09-29
4月申報(bào)3月的稅,需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元?3月銷(xiāo)項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元,但我抵減了820元,3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)我是不是再做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
更正申報(bào)增值稅,有抵扣不用交增值稅,有滯納金嗎
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2019-08-03
什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國(guó)家的嗎
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2019-11-04
為什么購(gòu)入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開(kāi)增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
2016年外購(gòu)一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用十年,增值稅注明25萬(wàn),增值稅為4.25萬(wàn),
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2015-11-02
購(gòu)入工程物資一批增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款1500000,增值稅稅額255000款項(xiàng)以銀行支付
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2022-04-20
像這種交納稅金的時(shí)候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi),貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣,才能沖銷(xiāo)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?有點(diǎn)不理解
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2019-09-21
繳納稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫(xiě)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個(gè)月時(shí)納稅輔導(dǎo)期最后一個(gè)月,增值稅專(zhuān)票入賬還沒(méi)認(rèn)證,做了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”這個(gè)可以下個(gè)月調(diào)整分錄嗎?怎么調(diào)比較好?
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2017-07-20
銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方781333.47、進(jìn)項(xiàng)稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69!老師,請(qǐng)幫忙寫(xiě)個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!主要是不平,差20!11月有沖減減免稅20,之前是460!增值稅申報(bào)表里的應(yīng)納稅額減征額(畫(huà)起來(lái)的)得填入—20吧?我上月沒(méi)填,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候我填上可以么
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2020-12-31
銷(xiāo)項(xiàng)稅是14萬(wàn),上期留抵7.5萬(wàn),本月留底6.5萬(wàn)。老師說(shuō)要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄,搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師,我公司在19年增值稅沒(méi)有計(jì)提,直接繳納的增值稅29.39元(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù),現(xiàn)在想在21.3月補(bǔ)計(jì)提增值稅,分錄該怎么寫(xiě)呢?
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2021-03-23
請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?
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2020-05-04
老師好,增值稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時(shí)候我直接。 借,應(yīng)交稅費(fèi)._未交增值稅,,貸,銀行存款
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2022-01-07
請(qǐng)問(wèn)老師,上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額比實(shí)際繳納增值稅額多了0.01,怎么處理?
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2016-10-19