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老師,您好,我想麻煩咨詢下,我們收到多筆項(xiàng)目款,之前做的是“預(yù)收賬款”,現(xiàn)在需要把款轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)收入”,當(dāng)時(shí)掛在“預(yù)收賬款”支付的款項(xiàng),要轉(zhuǎn)“主營業(yè)務(wù)成本”,現(xiàn)在所有的“預(yù)收款項(xiàng)”均已使用完畢,我想麻煩問問老師,我該如何做賬務(wù)調(diào)整?在做賬務(wù)調(diào)整的時(shí)候,是不是:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷售稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)收賬款
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2019-11-21
老師我想問下小規(guī)模差額征收的企業(yè),是(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本后的差額)后的稅額進(jìn)行征稅,主表里是否在那個(gè)減征額里把這個(gè)稅額填上就可以了?
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2017-10-24
當(dāng)月主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入是什么原因
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2020-06-04
老師,人力資源公司,主營成本是公司員工工資。那怎么算每單主營業(yè)務(wù)收入(服務(wù)費(fèi)),主營業(yè)務(wù)成本是多少
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2020-05-28
老師,我們公司把車買來,然后租給客戶,租滿36個(gè)月就可以成為客戶自己的車子,這叫以租代購,買來的汽車做固定資產(chǎn)嗎?那么把車子租出去收到的租金或是首付記入主營業(yè)務(wù)收入還是什么?把汽車計(jì)提的折舊記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
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2016-12-29
主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本必須設(shè)數(shù)量式嗎?
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2018-11-13
本月主營業(yè)務(wù)收入為零,主營業(yè)務(wù)成本可以為負(fù)數(shù)嗎?
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2017-01-09
老師,服務(wù)業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本一般應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入的百分之幾才正常?
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2016-12-17
主營業(yè)務(wù)收入記成主營業(yè)務(wù)成本了,金額在貸方,現(xiàn)在咋調(diào)整,紅沖還是借相反分錄
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2020-02-22
賣出去的那部分東西,主營業(yè)務(wù)收入相對(duì)應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本怎么做
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2020-06-11
主因業(yè)務(wù)成本比主營業(yè)務(wù)收入多300萬可以嗎?
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2018-09-27
小規(guī)模企業(yè),本年1-3月發(fā)生了5萬元的咨詢服務(wù)收入(稅率3%),6萬元的不動(dòng)產(chǎn)租賃收入(稅率5%),這種情況如何申報(bào)增值稅?
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2019-04-10
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除不是營業(yè)收入嗎?7000是主營業(yè)務(wù)收入,200不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?還是說包括主營,其他和視同收入?
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2021-10-22
老師,我們是小規(guī)模納稅人,1月稅率百分之三無票收入9300,3月稅率百分之一開票收入80000,第一季度增值稅申報(bào)報(bào)表怎樣填寫
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2020-04-02
1.收到受托加工材料物資時(shí):   可不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。   2.將受托的材料發(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記:   借:生產(chǎn)成本     貸:制造費(fèi)用等   3.加工完成入庫時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本   借:庫存商品—受托加工產(chǎn)品     貸:生產(chǎn)成本   4.將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時(shí):   借:應(yīng)收賬款     貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   5. 在備查簿上登記受托
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2017-06-13
老師,有一項(xiàng)混合銷售業(yè)務(wù),增值稅稅率應(yīng)該從高還是從主營業(yè)務(wù)?
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2018-12-10
主營業(yè)務(wù)收入:服務(wù)費(fèi)和宣傳費(fèi)收入屬于提供勞務(wù)收入嗎?
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2020-03-11
利潤表中的營業(yè)收入,是不是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入?
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2018-03-21
將交易價(jià)格分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù),收入計(jì)算的時(shí)候 如果是先確定A商品金額100 增值稅是13 借合同資產(chǎn) 113 貸 主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 13 分錄對(duì)嗎
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2024-08-25
電商促銷送積分 借銀行存款 2000 貸 主營業(yè)務(wù)收入1500 遞延收益500  不考慮增值稅,如果消費(fèi)者沒有再次使用積分,怎么辦?對(duì)于所得稅來說 有沒有時(shí)間限制,是規(guī)定在一年內(nèi) 遞延收益必須確認(rèn)收入嗎?
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2020-10-15