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老師。我想咨詢一下,增加經(jīng)營范圍:物業(yè)管理服務(wù)模塊的話,能開水電費(fèi),物業(yè)費(fèi),停車費(fèi)的發(fā)票了嗎?
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2019-11-22
請問老師,付給項目管理有限公司的政府采購的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),做管理費(fèi)用的哪個二級科目啊
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2020-06-05
用友T3軟件 ,利潤表里管理費(fèi)用取數(shù)不對,跟科目匯總表中管理費(fèi)用科目的金額完全對不上。
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2015-11-23
")2020年1月1日,丙公司通過收購取得子公司丁公司,由于丁公司賬目混亂,丙公司管理層決定在編制2020年度合并財務(wù)報表時不將其納入合并范圍。丁公司2020年度的營業(yè)收入和稅前利潤約占丙公司未審合并財務(wù)報表相應(yīng)項目的30%,A注冊會計師認(rèn)為該事項為審計中最為重要的事項,擬在關(guān)鍵審計事項部分披露。 (2)因戊公司嚴(yán)重虧損,董事會擬于2021年對其進(jìn)行清算。管理層運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)編制2020年財務(wù)報表,并在財務(wù)報表附注中充分披露了清算計劃,A注冊會計師擬出具帶“與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性”部分的無保留意
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2023-03-01
老師你好! 付代理記賬費(fèi)走管理費(fèi)用嗎?
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2022-09-01
分錄是不是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,
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2018-12-25
老師,我現(xiàn)在是在7月的“憑證管理”中補(bǔ)提6月工資5012元,分錄做的是“借:管理費(fèi)用-職工薪酬-短期薪酬-工資 5120,貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-工資-基礎(chǔ)工資 5120”。 而這筆6月工資在9月實際發(fā)放了,在9月的“憑證管理”中我做的分錄是“借:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-工資-基礎(chǔ)工資 5120,貸:銀行存款 5120”,這樣做對嗎?
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2016-09-16
您好,我想咨詢計提時 借:管理費(fèi)用—總經(jīng)辦 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到發(fā)票時 借:管理費(fèi)用—外包勞務(wù)費(fèi) 貸:
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2021-05-03
提固定資產(chǎn)折舊最簡單的是什么方法 只能走管理費(fèi)用嗎 是建筑行業(yè) 有三輪車裝載機(jī)之類的
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2017-07-12
現(xiàn)在是籌建期,明年才會開業(yè),還在整理這兩年的賬,難道每個月都要這樣做嗎?去年和前年的壓根沒有工資表,就他們自己寫個收條。已經(jīng)2年了,明年才開業(yè)。外包給建筑商的,也才幾個人,發(fā)工資都是寫個收條的,他們又不懂,已經(jīng)這樣了。我現(xiàn)在咋辦呢,難道這兩年的都這樣記嗎?借:管理費(fèi)用--職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬--職工薪酬; 借:應(yīng)付職工薪酬--職工薪酬,貸:銀行存款
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2018-08-08
8月工資計提 借:管理費(fèi)用-工資 16648.16 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資16648.16 8月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 16648.16 貸:應(yīng)付稅費(fèi)-工資65.19 貸:銀行存款 16582.97 老師我計提和發(fā)放的這筆分錄對嗎
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2016-10-30
老師 上月底計提工資:借:管理費(fèi)用 2.3萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.3萬.如今發(fā)工資實數(shù)多了 借:應(yīng)付職工薪酬2.3萬 借:管理費(fèi)用 0.2萬 貸:銀行存款2.5萬可以不
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2020-12-14
收到買月餅的專票,月餅發(fā)給員工的,可以做借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)10400,貸:銀行存款 10400,月末計提:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10400,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 10400,分錄是不是這樣做,另外這張專票是不是不能抵扣。
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2017-09-01
老師,支付年終第一部分時:借:應(yīng)付職工薪酬-獎金,貸:銀行存款(還未交個稅);補(bǔ)提時:借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬--獎金,請你看一下這個分錄這樣做是否合理呢
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2019-04-18
發(fā)放員工的工資、福利費(fèi)等,為什么要貸應(yīng)付職工薪酬科目,通過這個科目過帳?可不可以直接發(fā)放時借:管理費(fèi)用 ,貸:銀行存款?
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2016-05-19
員工體檢如何做賬? 直接借:銷售/管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸:銀行存款 還是借:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利 貸:銀行存款 月末在分?jǐn)偟较鄳?yīng)費(fèi)用? 需要記入個稅嗎?
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2016-06-24
去年管理費(fèi)用少算了600塊錢,今年調(diào)整時候,應(yīng)該借以前年度損益,貸方是寫管理費(fèi)用還是寫銀行存款?
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2019-09-10
老師,我們公司的人員現(xiàn)在一直是沒上班無工資,但是公司交社保及醫(yī)療、工傷保險那些,費(fèi)用全部由公司出,以后上班也不會扣員工資,那我現(xiàn)在做的時候可不可以直接做成計提時:管理費(fèi)用-社保/醫(yī)保/工傷,貸,應(yīng)付職工薪酬,交納時就做成應(yīng)付職工薪酬-社保/醫(yī)保/工傷/失業(yè),貸銀行存款,金額就是公司交多少就是多少,可以嗎?
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2020-03-10
我們公司為員工提供午餐(統(tǒng)一訂餐,由專人收集發(fā)票進(jìn)行報銷),在做賬時需要將再管理費(fèi)用-餐費(fèi)和銀行存款之間掛一遍應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?節(jié)假日活動也是直接采購報銷,用不用在做賬時掛一遍福利費(fèi)?
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2019-05-20
因為工資表有幾個是廠里的親戚,只是交了養(yǎng)老保險,不發(fā)工資,那我怎么做分錄!工資計提是管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時候是應(yīng)付職工薪酬,銀行存款,有的是銀行存款,還有部分怎么辦
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2022-01-17