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您好,我想咨詢計提時 借:管理費用—總經辦 貸:應付職工薪酬 支付時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收到發(fā)票時 借:管理費用—外包勞務費 貸:
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2021-05-03
提固定資產折舊最簡單的是什么方法 只能走管理費用嗎 是建筑行業(yè) 有三輪車裝載機之類的
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2017-07-12
現(xiàn)在是籌建期,明年才會開業(yè),還在整理這兩年的賬,難道每個月都要這樣做嗎?去年和前年的壓根沒有工資表,就他們自己寫個收條。已經2年了,明年才開業(yè)。外包給建筑商的,也才幾個人,發(fā)工資都是寫個收條的,他們又不懂,已經這樣了。我現(xiàn)在咋辦呢,難道這兩年的都這樣記嗎?借:管理費用--職工薪酬,貸:應付職工薪酬--職工薪酬; 借:應付職工薪酬--職工薪酬,貸:銀行存款
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2018-08-08
8月工資計提 借:管理費用-工資 16648.16 貸:應付職工薪酬-工資16648.16 8月發(fā)放 借:應付職工薪酬-工資 16648.16 貸:應付稅費-工資65.19 貸:銀行存款 16582.97 老師我計提和發(fā)放的這筆分錄對嗎
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2016-10-30
老師 上月底計提工資:借:管理費用 2.3萬 貸:應付職工薪酬 2.3萬.如今發(fā)工資實數(shù)多了 借:應付職工薪酬2.3萬 借:管理費用 0.2萬 貸:銀行存款2.5萬可以不
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2020-12-14
收到買月餅的專票,月餅發(fā)給員工的,可以做借:應付職工薪酬-福利費10400,貸:銀行存款 10400,月末計提:管理費用-福利費10400,貸應付職工薪酬-福利費 10400,分錄是不是這樣做,另外這張專票是不是不能抵扣。
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2017-09-01
老師,支付年終第一部分時:借:應付職工薪酬-獎金,貸:銀行存款(還未交個稅);補提時:借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬--獎金,請你看一下這個分錄這樣做是否合理呢
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2019-04-18
發(fā)放員工的工資、福利費等,為什么要貸應付職工薪酬科目,通過這個科目過帳?可不可以直接發(fā)放時借:管理費用 ,貸:銀行存款?
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2016-05-19
員工體檢如何做賬? 直接借:銷售/管理費用 -福利費 貸:銀行存款 還是借:應付職工薪酬 -職工福利 貸:銀行存款 月末在分攤到相應費用? 需要記入個稅嗎?
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2016-06-24
去年管理費用少算了600塊錢,今年調整時候,應該借以前年度損益,貸方是寫管理費用還是寫銀行存款?
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2019-09-10
老師,我們公司的人員現(xiàn)在一直是沒上班無工資,但是公司交社保及醫(yī)療、工傷保險那些,費用全部由公司出,以后上班也不會扣員工資,那我現(xiàn)在做的時候可不可以直接做成計提時:管理費用-社保/醫(yī)保/工傷,貸,應付職工薪酬,交納時就做成應付職工薪酬-社保/醫(yī)保/工傷/失業(yè),貸銀行存款,金額就是公司交多少就是多少,可以嗎?
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2020-03-10
我們公司為員工提供午餐(統(tǒng)一訂餐,由專人收集發(fā)票進行報銷),在做賬時需要將再管理費用-餐費和銀行存款之間掛一遍應付職工薪酬-福利費嗎?節(jié)假日活動也是直接采購報銷,用不用在做賬時掛一遍福利費?
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2019-05-20
因為工資表有幾個是廠里的親戚,只是交了養(yǎng)老保險,不發(fā)工資,那我怎么做分錄!工資計提是管理費用,應付職工薪酬,發(fā)放的時候是應付職工薪酬,銀行存款,有的是銀行存款,還有部分怎么辦
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2022-01-17
你好,為什么先付款的費用先用其他應付款來代替,到票據(jù)收回再沖其他應付款,比如支付物業(yè)管理費,支付了但沒有票據(jù)之類的,借其他應付款減了,到收回票據(jù)再沖其他應付款又增加了,雖然說一增一減沒有矛盾,但是我一般再做社保時候看到有銀行回單,一般就出納那邊寫好了社保分別的各支付的,一般我直接
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2017-06-01
工會經費,計提時:借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款 返還時,是借銀行存款,貸 應付職工薪酬-工會,那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
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2023-07-10
上個月多扣員工個稅,但是個稅系統(tǒng)里面并沒有扣,這個月把上個月多扣的個稅退還給了員工,這個分錄怎么寫?舉個例子,是像我下面這樣寫嗎?1、1月發(fā)放員工工資100元 ? 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬100 ? 借:應付職工薪酬100 ???貸:銀行存款90 ???????應交稅費10 ? 2、2月發(fā)放員工110元(含多扣個稅) ? 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬100 ? 借:應付職工薪酬 ?100 ???貸:銀行存款 ?110 ? ???????應交稅費 ??-10
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2021-06-25
老師好,公司收到返的工會經費怎么做賬。原計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工會經費。繳納時 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款。
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2022-03-29
之前做的印花稅,借:管理費用-印花稅,營業(yè)外支出-滯納金,借:銀行存款 現(xiàn)在要改變成稅金及附加-印花稅,我是只紅沖 借:管理費用-印花稅,借:銀行存款,還是把整個分錄包括營業(yè)外支出,都沖掉,再做正確的分錄呀?
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2018-09-30
新公司工資一直沒計提過,月末做的分配,現(xiàn)在領導要求要計提,2月初:發(fā)放1月工資借:應付職工薪酬-工資 5000 貸:銀行存款 50002月末:分配工資 借:管理費用-工資 5000 貸:應付職工薪酬-工資 5000現(xiàn)要計提的話,2月末:計提2月工資 借:管理費用-工
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2017-04-07
老師請問一下,計提工資的時候是:借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放的時候:借應付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計提每個月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款???
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2022-11-09