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老師好!投資款是不是要確認(rèn)的呢?這是2020年4的投資款,之前的會(huì)計(jì)沒有確認(rèn)投資款。分錄是這樣的: 借:銀行存款——xx銀行 30000 貸:其他應(yīng)收款——其他律師往來——李軍—— 30000 李軍后面要寫什么明細(xì)科目呢?
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2021-12-21
期末一般有借方余額的會(huì)計(jì)科目是,a,應(yīng)付賬款,b,應(yīng)收賬款,c,實(shí)收資本地D預(yù)收賬款。
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2021-12-01
應(yīng)收賬款借方余額為負(fù)數(shù)是什么意思? 預(yù)付賬款借方余額為負(fù)數(shù)或者正數(shù)是什么意思? 其他應(yīng)收款借方余額為正數(shù)是什么意思? 應(yīng)付賬款貸方余額為負(fù)數(shù)是什么意思? 應(yīng)付賬款貸方余額是正數(shù)是什么意思? 預(yù)收賬款貸方余額為正數(shù)是什么意思?應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額為正數(shù)是什么意思?
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2022-01-04
我跟我有關(guān)聯(lián)公司打款是做往來款走其他應(yīng)收款還是做短期借款
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2020-07-31
如果股東股份退出了,給了另外一個(gè)股東,他投入的投資款也還給他了,是不是這個(gè)錢我要做這樣的分錄 借:其他應(yīng)收款-現(xiàn)在這個(gè)股東 貸:銀行存款
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2017-03-07
公司員工借錢買東西,我寫的是借款單,借:其他應(yīng)收款-***, 貸:銀行存款,發(fā)票回來我是怎么沖賬的呢
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2019-10-11
老師,請(qǐng)問一下預(yù)收賬款,先預(yù)收對(duì)方20%,對(duì)方?jīng)]有開票,所有款項(xiàng)結(jié)算后才開票,這20%不用計(jì)提稅費(fèi)吧?借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款是這樣嗎?
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2019-07-14
老師,你好!超市銷售購(gòu)物卡,如果款未收怎樣做賬務(wù)處理呢?是借: 應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款嗎?因?yàn)檎W隹ǖ臅r(shí)候收了錢是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款的,然后消費(fèi)了以后是充減預(yù)收賬款,但如果做卡的時(shí)候暫時(shí)款未收回,貸方還是做到預(yù)收賬款嗎?
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2020-07-07
集團(tuán)內(nèi)部單位與內(nèi)部單位之間的往來款、集團(tuán)內(nèi)部單位與外部單位之間的往來款,應(yīng)當(dāng)記入“預(yù)付賬款”還是“其他應(yīng)收款”?
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2020-03-27
咨詢郭老師,一個(gè)項(xiàng)目的工程款支付,在當(dāng)時(shí)因失誤計(jì)錯(cuò)科目,原本是:借:開發(fā)成本 其他應(yīng)收款 貸 :銀行存款 結(jié)果錯(cuò)誤記成 借:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款, 需要反結(jié)賬回去從新修改 ,還是在下個(gè)月賬務(wù)中調(diào)整,要是在下個(gè)月中調(diào)整需要先沖銷再改正確的分錄是嘛?
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2024-08-30
銀行回單上有一筆收到其他公司匯入的貨款,是借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 還是預(yù)收賬款
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2016-07-25
老師好,預(yù)收賬款、預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款之間的區(qū)別是什么?民非會(huì)計(jì)能不能出現(xiàn):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸:應(yīng)收賬款 這樣對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目?
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2016-04-23
請(qǐng)教上年的工程借出50萬,分錄,借其他應(yīng)收款50萬,貸銀行存款50萬,今年付工程款100萬,財(cái)務(wù)會(huì),借事業(yè)支出100萬,貸銀行存款50萬,其他應(yīng)收款50萬,預(yù)算付要怎么做?
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2019-11-19
我公司轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理一筆40000的工程款,老師怎么做賬?工程費(fèi)那個(gè)做賬的會(huì)計(jì)不給做她說沒發(fā)票 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。 還需要什么憑證嗎?
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2022-07-19
這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給別人了,收到匯票時(shí)是不是借:銀行存款--銀行匯票,貸:應(yīng)收賬款,背書轉(zhuǎn)讓時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款--銀行匯票
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2019-12-25
銀行付款回單里為啥是借方銀行存款,貸應(yīng)收賬款 而不是貸應(yīng)付賬款
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2020-12-28
有一筆出金,我是這樣做的,借應(yīng)付賬款500萬,貸銀行存款500.后來我發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司往來賬之前走的都是應(yīng)付賬款,我就把借方應(yīng)付賬款500萬改為應(yīng)收賬款500萬,有錯(cuò)嗎老師
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2022-01-15
老師 你好 每次這里并沒有提示款是銀行收取 為什么正確答案是銀行存款 怎么區(qū)分 而我做賬會(huì)寫其他應(yīng)收款 是因?yàn)橘~款每年年末結(jié)清的字樣嗎
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2020-12-25
老師,前期收款,因有代付和應(yīng)收的,收到對(duì)方公司的款進(jìn),做了分錄,借:銀行存款 貸,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款為貸方,多收了,實(shí)際是應(yīng)收款,但上月做了其他應(yīng)收款,這個(gè)要怎么調(diào)整分錄?
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2023-02-27
應(yīng)付賬款多付給供應(yīng)商。后多付金額轉(zhuǎn)員工應(yīng)收賬款。請(qǐng)問供應(yīng)商怎么沖平?
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2023-03-23