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】某公司為增值稅一般納稅企業(yè) 增 值稅稅率為13%,2019年與銷售現(xiàn)金流量有關(guān)的 業(yè)務(wù)如下;銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明 的售價(jià)為240000元,增值稅銷項(xiàng)稅額31200元,貨 款未收到;銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)為560000元,增值 稅稅額為72800元,款項(xiàng)己通過銀行收妥;公司將 到期的一張面值為144000元的無息銀行承兌匯 票(不含增值稅),連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦 理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥;收到應(yīng)收賬款200000元。計(jì) 算“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目的金額
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2022-06-19
一般納稅人外管證預(yù)征收多少點(diǎn)
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2019-02-22
老師公司開據(jù)污水處理服務(wù)專票稅應(yīng)該是幾個點(diǎn)的
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2019-05-08
一般納稅人銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進(jìn)(當(dāng)時(shí)按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額)的固定資產(chǎn),采用簡易辦法按照3%征收率減按2%征收增值稅。 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: {做題時(shí)發(fā)現(xiàn)這兩段話意思是一樣的可為什么兩個時(shí)間不是一樣的????}
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2020-01-16
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務(wù)費(fèi)開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費(fèi)等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
中國對化妝品征高消費(fèi)稅合不合理
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2015-11-17
登錄自然人稅收管理客戶端時(shí)出現(xiàn) 請求參數(shù)非法 djxh為空
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2020-02-15
登錄自然人稅收管理客戶端時(shí)出現(xiàn) 請求參數(shù)非法 djxh為空
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2019-10-09
金額不大,可以用直接轉(zhuǎn)銷法嘛,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款
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2018-02-01
稅法的增值稅。真心不懂,求大神幫忙
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2016-01-06
增值稅即征即退如何申報(bào)?
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2020-01-07
應(yīng)納增值稅減征額的分錄
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2021-06-15
按稅法規(guī)定,應(yīng)交增值稅等于什么減去什么
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2015-11-03
企業(yè)購買理財(cái)產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎?稅率多少
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2019-11-14
收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金,但是當(dāng)時(shí)給我們資金的時(shí)候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理 已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理 那我現(xiàn)在賬務(wù)上要計(jì)入什么科目,屬于營業(yè)外收入還是
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2018-04-12
老師,申請軟件產(chǎn)品增值稅即征即退時(shí),減免類型方式一般是稅率減免和退庫減免嗎
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2018-12-18
51. 2019年12月30日,甲公司銷售給丁公司的商品被退回,退回商品部分的價(jià)款為20萬元,增值稅稅額2.6萬元,成本12萬元,該批商品是2019年11月賒銷給丁公司的,售價(jià)200萬元,增值稅稅額26萬元,已確認(rèn)收入,款項(xiàng)尚未收到,甲公司向丁公司開具增值稅紅字專用發(fā)票,并收到丁公司商業(yè)承兌匯票,期限為5個月,用于抵償其他款項(xiàng)。下列說法中正確的有(  ) A.庫存商品增加12萬元 B.應(yīng)收票據(jù)增加203.4萬元 C.沖減銷售商品收入20萬元 D.應(yīng)收賬款減少22.6萬元
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2020-04-02
目前狀況是合同統(tǒng)計(jì)工作量非常大,并且不全,昨天學(xué)習(xí)時(shí)看到泰安市地方稅務(wù)局印花稅核定征收管理辦法(征求意見稿)第五條,可否根據(jù)這條把公司往上貼,統(tǒng)計(jì)交納印花稅?
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2017-01-06
一般納稅人,原來是查征收,自7月份改成核定征收,7月份及以前是開辦期,利潤表是負(fù)數(shù),8月份開了一張?jiān)鲋刀悓F?,沒有進(jìn)項(xiàng)票,我這個利潤表要如何處理
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2017-08-15
我們是掛靠有資質(zhì)的建設(shè)集團(tuán)公司,只給該集團(tuán)上交管理費(fèi),依靠該集團(tuán)資質(zhì)接工程,該集團(tuán)除了代我們交稅金以外其他都不負(fù)責(zé)。我們接的工程大部分都又外包出去,主材我們自己采購,分包的有勞務(wù)、有包工包料,請問老師我們分包出去的這些可以作為預(yù)繳增值稅的抵扣嗎?
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2019-06-26