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是銷售桶裝水的,開過2次銷售酒的發(fā)票,酒的收入還用交消費稅嗎
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2017-04-14
銷售自己使用過的包裝物為什么不是減按2%做呢?不是銷售舊貨嗎
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2022-03-11
,老師 你好 預(yù)計銷售庫存A材料的銷售稅金及費用2萬怎么不減啊
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2021-10-06
老師 此時的可變現(xiàn)凈值中的估計售價和估計銷售費用有什么區(qū)別
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2023-03-04
加油站的零售銷售額,交印花稅嗎?這個沒有合同是不不用交印花稅
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2017-07-10
老師,另外銷售食品袋所花的費用,可以理解為銷售煙酒的包裝費嗎?
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2022-02-19
老師,銷售部員工的福利費是算作銷售費還是管理費用下的福利費?
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2016-02-01
企業(yè)購買軟件用于銷售,購買時的分錄怎么做?銷售時的分錄怎么做?
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2019-01-08
本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達起征點銷售額”)中,這個提示11行里填不進去,應(yīng)該是自動生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達起征點銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中
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2022-01-12
本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2019-10-04
老師,我二季度收入773316.41萬,專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報時,我把收入298000填進了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時候顯示:剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達起征點,請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,產(chǎn)品售價為 10 元 / 件,單位產(chǎn)品變動成本為 4 元,固定性制造費用總額為 24000 元,固定性銷售及管理費用為 6000 元,無變動性銷售及管理費用,存貨按先進先出
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2021-04-22
老師 1、經(jīng)營管理部門領(lǐng)用材料一批,賬面成本2400元,其中,行政管理部門耗用1000 元,產(chǎn)品銷售部門領(lǐng)用1400 元。 2、本月銷售產(chǎn)品總成本25000元,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 怎么樣算會計分錄
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2020-02-26
老師,在商業(yè)正常期里,第31筆業(yè)務(wù)銷售部劉虹報單,內(nèi)列員工培訓(xùn)費,我做的是借銷售費用-培訓(xùn)費,為什么答案是借銷售費用-計提職工教育經(jīng)費?
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2015-02-03
請問是不是不管你有銷部門還是管理部門,銷售部門發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費都記入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,但是銷售部門的工資是記入銷售費用。
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2016-07-21
這個不分銷售方和購買方嗎,我知道的是銷售方銷售東西,得到銀行匯票是用銀行存款,購買方付款時用銀行匯票結(jié)算是其他貨幣資金
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2020-05-14
請問老師,銷售費用的業(yè)務(wù)費包含什么?業(yè)務(wù)宣傳費和業(yè)務(wù)招待費嗎? 如果我要計入銷售部門的業(yè)務(wù)招待費是計入到銷售費用-業(yè)務(wù)費-業(yè)務(wù)招待費(3級科目)還是直接新增一個二級科目 銷售費用-業(yè)務(wù)員招待費呢?
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2020-02-24
老師您好,我們公司自產(chǎn)自用的沙子是不是視同銷售,那銷售收入怎么核算,按售價,還是成本價
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2020-07-09
應(yīng)稅銷售行為的購買方為消費者個人的。 這句話是零售的意思嗎?指零售不開增值稅專用發(fā)票
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2019-04-17