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去年的無(wú)形資產(chǎn)攤銷分錄做錯(cuò)了,沒(méi)從累計(jì)攤銷走,直接做成 借:管理費(fèi)用 貸無(wú)形資產(chǎn)了,今年的可以紅沖更正,去年的怎么處理哈?
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2018-10-14
若無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)已經(jīng)達(dá)到資本化條件,想關(guān)成本已經(jīng)計(jì)入研發(fā)支出—資本化支出后發(fā)現(xiàn)無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)不出來(lái),應(yīng)做何賬務(wù)處理
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2022-02-09
老師您看下我的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:無(wú)形資產(chǎn)-財(cái)務(wù)軟件 1W 貸:銀行資產(chǎn) 1W 當(dāng)月攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 416.66 貸:累計(jì)攤銷 416.66
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2018-01-04
收到無(wú)形資產(chǎn) 無(wú)形權(quán)益性資產(chǎn) 特務(wù)使用權(quán),這種應(yīng)該怎么做收入,我們是給的加盟費(fèi) 開(kāi)了一個(gè)餐飲店,到底該不該這么開(kāi)給我們
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2020-05-11
請(qǐng)問(wèn)老師:A項(xiàng)目研發(fā)資本化轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)50萬(wàn),5月份轉(zhuǎn)入的話,按50萬(wàn)*175%加計(jì)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷嗎,是6月份開(kāi)始攤銷嗎?謝謝
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2022-03-18
無(wú)形資產(chǎn)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的意思是,比如說(shuō),某項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用是100萬(wàn),那么可以稅前扣除的費(fèi)用就是175萬(wàn)?
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2023-03-14
請(qǐng)問(wèn)老師:無(wú)形資產(chǎn)減值,稅法上根本不認(rèn),說(shuō)明會(huì)計(jì)上扣多了,納稅應(yīng)該調(diào)增,怎么還形成遞延所得稅資產(chǎn)了呢??(有加計(jì)扣除政策)
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2021-04-18
老師麻煩,問(wèn)下,我們有一個(gè)會(huì)員系統(tǒng)。我們做到了無(wú)形資產(chǎn)里??墒敲磕赀€會(huì)有服務(wù)費(fèi)發(fā)生。要把服務(wù)費(fèi)加到無(wú)形資產(chǎn)原值里嗎
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2018-11-02
老師,我們已經(jīng)是高新企業(yè)了,之前有研發(fā)項(xiàng)目,最后也申請(qǐng)了軟著,但是之前帳上都沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)。申請(qǐng)軟著后就要轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)么?
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2020-01-15
在沒(méi)有計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)前是計(jì)入費(fèi)用,那費(fèi)用屬于研發(fā)費(fèi)用,享受加計(jì)扣除。那要是以后轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn),是攤銷費(fèi)用享受加計(jì)扣除嗎?
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2022-02-26
書(shū)上好像說(shuō)形成無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)支出加計(jì)扣除不能確認(rèn)遞延所得稅? 那么費(fèi)用化的研發(fā)加計(jì)扣除能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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2019-12-29
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到股東用專利投資,那入賬時(shí),是記無(wú)形資產(chǎn),貸方實(shí)收資本 再把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到累計(jì)攤銷科目,按10年攤銷是嗎?
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2024-09-20
老師,無(wú)形資產(chǎn)攤銷的年限有沒(méi)有規(guī)定的?64萬(wàn)的無(wú)形資產(chǎn),我們現(xiàn)在做的是一年攤銷,可以嗎,攤銷年限方面稅局有沒(méi)有什么要求?
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2021-11-26
老師你好,關(guān)于合同違約形成的預(yù)計(jì)負(fù)債,在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交所得稅的時(shí)候是不算在內(nèi)的對(duì)嗎?形成這個(gè)遞延收益是?分錄符合做呢?
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2021-06-06
老師您好!麻煩問(wèn)一下我們公司購(gòu)買的財(cái)務(wù)軟件,服務(wù)器可以和軟件全部并入無(wú)形資產(chǎn)嗎,還是必須分開(kāi)入固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2019-09-09
老師,公司注冊(cè)資本是50萬(wàn),股東轉(zhuǎn)了60萬(wàn)元, 超過(guò)的10萬(wàn)是做資本公積,資本公積要和實(shí)收資本一起交資金賬簿印花稅嗎?另外購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)具備什么條件了可以入賬無(wú)形資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)要登記過(guò)戶的嗎?
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2021-09-07
老師 無(wú)形資產(chǎn)里的錢符合費(fèi)用化的應(yīng)先記入無(wú)形資產(chǎn)-費(fèi)用化支出,再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。但是如果這個(gè)錢是向銀行借的款,那么借款利息是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是無(wú)形資產(chǎn)-費(fèi)用化支出然后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里?謝謝老師!??!
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2020-02-10
就是我們公司在20年有一個(gè)項(xiàng)目,目前正在開(kāi)發(fā)階段資本化,還未形成無(wú)形資產(chǎn),那我在填報(bào)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的時(shí)候,是否需要填?但是我看書(shū)上不是說(shuō)要等到轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)后,按照10年進(jìn)行攤銷加計(jì)扣除嗎?
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2023-04-30
老師,我們買的專利權(quán)現(xiàn)在能轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)了,目前沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品,攤銷的話,借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-專利名稱-費(fèi)用化-自行開(kāi)發(fā)-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸累計(jì)攤銷,這樣對(duì)嗎?還是直接借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸累計(jì)攤銷?
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2022-07-08
課后作業(yè)無(wú)形資產(chǎn)一章計(jì)算題第三題第五小問(wèn),(5) 2×21年前3個(gè)月該無(wú)形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷金額=380/(120-25)×3=12(萬(wàn)元)。這個(gè)120-25是哪里來(lái)的?題目里沒(méi)有啊?無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值380元,3個(gè)月攤銷不應(yīng)該是380*3/12么?
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2020-06-11