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某生產(chǎn)性企業(yè),年銷售收入(不含稅)為 880 萬元,可抵扣購進(jìn)金額為 500 萬元。如 果作為一般納稅人增值稅稅率為 9%。年應(yīng)納增值稅額為 34.2 萬元。如果作為小規(guī)模納稅人, 增值稅率為 3%。請從納稅人身份角度對該企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃
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2022-06-19
3日,向華億公司銷售甲產(chǎn)品280件,單價790元,增值稅稅率13%,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。 3日,從鴻達(dá)工廠購入一批材料,增值稅專用發(fā)票列明:A材料500千克,單價140元;B材料120千克,單價110元;增值稅稅率13%.款項未付,材料已驗收入庫。
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2021-06-08
外貿(mào)公司購進(jìn)商品1100箱,取得增值稅專用發(fā)票120W,進(jìn)項稅額20.4W,銀行存款支付了。 當(dāng)月商品全部出口,售價每箱160美元(當(dāng)日匯率1美元=8元人民幣),貨款當(dāng)月收回,申請退稅的單證齊全。對應(yīng)的增值稅退稅率13%。求:應(yīng)退增值稅和編制分錄。
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2017-12-04
商貿(mào)公司的贈品按下圖中的第二種方法處理,這樣是金蝶的賬平了,但銷售毛利不對吧,這樣會虛增成本嗎?
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2019-12-10
我公司準(zhǔn)備經(jīng)營農(nóng)膜,采購時廠家開的發(fā)票是免稅發(fā)票,我們在銷售時需要繳納增值稅嗎?法律依據(jù)是什么
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2024-05-06
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2019年4月5日,甲公司向乙公司銷售一批商品,按價目表上標(biāo)明的價格計算,其不含增值稅的售價總額為200 000元。因?qū)倥夸N售,甲公司同意給予乙公司10%的商業(yè)折扣;同時,為鼓勵乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件(按含增值稅的售價計算)為:2/10,1/20,n/30。假定甲公司4月13日收到該筆銷售的價款(含增值稅額),則實際收到的價款為( )元。
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2021-05-20
公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為 13%。2019 年 4 月 5 日,甲公司向乙公司銷售一批商品,按價目表上標(biāo)明的價格計算,其不含增值稅的售價總額為 200 000 元。因?qū)倥夸N售,甲公司同意給予乙公司 10%的商業(yè)折扣;同時,為鼓勵乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件(按含增值稅的售價計算)為:2/10,1/20,n/30。假定甲公司 4 月 13 日收到該筆銷售的價款(含增值稅額),則實際收到的價款為( )元。
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2021-04-08
老師,我們是商業(yè)一般納稅人,稅率是17%,現(xiàn)有同事報銷住宿費增值稅專票,稅率是6%,這個6%稅率的進(jìn)項稅額是不是和17%的抵扣方法一樣,直接把6%的進(jìn)項稅額加到17 的里面一起抵扣呢?
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2016-12-23
某公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)資料編寫相應(yīng)會計分錄: 1.3月1日,某公司為了促進(jìn)銷售,銷售甲產(chǎn)品給A公司,按價目表標(biāo)明的價格甲產(chǎn)品每件售價500元,共銷售400件,給予對方10%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%,款項已辦好托收手續(xù)。 2.3月3日,銷售給B公司的乙產(chǎn)品300件,每件售價800元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收回,給予對方2/10、1/20、N/30的優(yōu)惠措施。 3.3月15日,B公司向該公司支付購貨款。
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2022-04-07
"某公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)資料編寫相應(yīng)會計分錄: 1.3月1日,某公司為了促進(jìn)銷售,銷售甲產(chǎn)品給A公司,按價目表標(biāo)明的價格甲產(chǎn)品每件售價500元,共銷售400件,給予對方10%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%,款項已辦好托收手續(xù)。 2.3月3日,銷售給B公司的乙產(chǎn)品300件,每件售價800元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收回,給予對方2/10、1/20、N/30的優(yōu)惠措施。 3.3月15日,B公司向該公司支付購貨款。"
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2023-03-14
A 公司于4月10日銷售商品一批,售價為500 000元,增值稅為65 000元,收到購貨單位的銀行承兌匯票一張,面值為565 000元,期限為180天,票面利率為12%。6月15日,A公司持該票據(jù)向銀行申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為8%。
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2021-09-24
稅局通知自查中出現(xiàn)風(fēng)險特征:五金產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)稅收風(fēng)險模型,明細(xì)中提示未開票銷售占增值稅銷售比重風(fēng)險得分10分,期間費用率風(fēng)險得分10分,存貨周轉(zhuǎn)率風(fēng)險得分19.18分,這個需要如何解釋?
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2018-12-04
聽課件的有點混淆了,課件視頻說股票的內(nèi)在價值的計算公式:股利*(1+增長率)/必要收益利率-增長率 為什么是減去增長率而不是加增長率呢?這一點搞不明白,因為不明白原因所以總是記錯公式總是以為是+g
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2019-03-26
必答 [簡答題] 【典型業(yè)務(wù)案例】 湖南友誼商場2019年7月的“主營業(yè)務(wù)收入”為15411180元,增值稅稅率為13% 要求:月末調(diào)整計算增值稅銷售稅額、編制會計分錄。
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2022-09-22
本月應(yīng)交增值稅26032.28 ,銷售收入扣稅后是344425.86 是一般納稅16%稅 增值稅 城建稅 印花稅 地方教育附加 教育附加 怎么計算的?稅率是多少。是市區(qū)
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2018-12-17
在安裝過程中,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為7 000元,市場售價為10 000元。增值稅稅率13%。這個會計分錄需要考慮增值稅嗎?
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2022-10-24
老師好,公司銷售收入有1億八千多萬,但是增值稅交了30幾萬,是不是稅負(fù)率偏低啊,企業(yè)所得稅要交多少,增值稅要交多少?沒有稅務(wù)風(fēng)險?
2/2004
2019-12-27
3、以自產(chǎn)的毛巾作為非貨幣性福利發(fā)放給生產(chǎn)工人,該批毛巾的市場售價總額為80 000(不含增值稅),增值稅稅率為13%,成本總額為55 000元。
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2022-05-12
個體工商戶 小規(guī)模納稅人 2019.9成立,增值稅征收率為3%,當(dāng)月合計商品銷售收入41000元(不含稅),其中開票收入1036.02元,這個在增值稅申報表如何填列啊
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2019-10-05
應(yīng)收款款明細(xì)賬是用金蝶K3系統(tǒng)來完成的 ,入完收款單和銷售出庫單 和發(fā)票后 ,請問用什么樣的方法核對,應(yīng)收賬款的正確率?
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2019-04-23
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