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甲公司庫存丙材料的實(shí)際成本為100萬元,不含增值稅的銷售價(jià)格為80萬元,擬全部用于生產(chǎn)1萬件丁產(chǎn)品,將該批材料加工成丁產(chǎn)品尚需投入的成本總額為40萬元,由于丁材料市場價(jià)格持續(xù)下降,丁產(chǎn)品每件不含增值稅的市場價(jià)格由原160元下降為110元,估計(jì)銷售該批丁產(chǎn)品將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)合計(jì)2萬元,不考慮其他因素,甲公司該批材料的賬面價(jià)值為
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2020-03-25
老師你好,我學(xué)習(xí)實(shí)操計(jì)提工資做分錄,發(fā)現(xiàn)成本類科目下面有管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,損友類科目下面也有銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,應(yīng)該怎樣區(qū)分?
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2021-06-02
本月領(lǐng)用材料:用于A產(chǎn)品生產(chǎn)95000,B產(chǎn)品生產(chǎn)40000,車間一般消耗10710,管理部門耗用2500,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)耗用5000,對外銷售6600的會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
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2022-12-18
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中,這個(gè)提示11行里填不進(jìn)去,應(yīng)該是自動(dòng)生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個(gè)不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中
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2022-01-12
老師,我二季度收入773316.41萬,專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報(bào)時(shí),我把收入298000填進(jìn)了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時(shí)候顯示:剔除不動(dòng)產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將除不動(dòng)產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2019-10-04
老師,在商業(yè)正常期里,第31筆業(yè)務(wù)銷售部劉虹報(bào)單,內(nèi)列員工培訓(xùn)費(fèi),我做的是借銷售費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),為什么答案是借銷售費(fèi)用-計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)?
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2015-02-03
請問是不是不管你有銷部門還是管理部門,銷售部門發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi)都記入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是銷售部門的工資是記入銷售費(fèi)用。
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2016-07-21
這個(gè)不分銷售方和購買方嗎,我知道的是銷售方銷售東西,得到銀行匯票是用銀行存款,購買方付款時(shí)用銀行匯票結(jié)算是其他貨幣資金
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2020-05-14
審計(jì)人員在次年3月25日對某公司銷售費(fèi)用進(jìn)行審查時(shí),發(fā)現(xiàn)11月份的銷售費(fèi)用增幅較大。于是詳細(xì)審查了該公司11月份的銷售費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)(1)該公司11月27日一次性支付以后三個(gè)年度的銷售機(jī)構(gòu)的房屋租賃費(fèi)180000元全部作為當(dāng)期銷售費(fèi)用處理;(2)該公司下設(shè)的5個(gè)銷售機(jī)構(gòu)的職工工資、福利費(fèi)開支120萬元,處理如下:
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2019-10-24
你好!銷售總額14423元!實(shí)收4327元,折扣10096元 分錄:借:應(yīng)收賬款4327 銷售費(fèi)用-銷售折扣 10096 貸:主營收入 14423 這樣做沒錯(cuò)吧
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2021-08-05
請問老師,管理部門經(jīng)辦的銷售費(fèi)用(產(chǎn)品的宣傳推廣費(fèi))拿來報(bào)銷的時(shí)候,賬務(wù)處理可以進(jìn)銷售部門嗎?
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2021-05-20
為客戶提供的會(huì)議展覽免稅收入和怎么做分錄,已經(jīng)辦了免稅備案手續(xù),是用取得的免稅收入沖減自己的銷售費(fèi)用嗎?
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2017-03-20
老師,銷售商品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用票未到分錄怎么做呀?
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2019-09-17
老師,請問一下,如下的處理方式是否正確? 2018年12月預(yù)付廣告費(fèi)時(shí)(未收到發(fā)票),做錯(cuò)憑證如下: 借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 5000元 貸:銀行存款 5000元 2019年收到發(fā)票時(shí)該如何更正入賬
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2019-06-27
形象廣告紙,這么做分錄對嗎,借:銷售費(fèi)用-廣告紙,貸:應(yīng)付賬款
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2018-01-15
老師好,2018年少記銷售費(fèi)用2萬,2019年3月紅字沖銷售費(fèi)用2萬,2020年1月補(bǔ)交2018年2萬所得稅5000元,怎么賬務(wù)處理呢?
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2020-02-20
產(chǎn)品若是有質(zhì)保期,應(yīng)按預(yù)計(jì)的發(fā)生維修費(fèi)用,確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債。 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 能提供一下英文帳戶名稱嗎,就是上面兩個(gè)帳戶的英文名字
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2019-10-30
說的總額不是指數(shù)字,是說類別,比如銷售費(fèi)用,就只有銷售費(fèi)用一項(xiàng),下面的二級科目在利潤表里看不到
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2017-05-26