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我們公司把長(zhǎng)期股權(quán)投資里轉(zhuǎn)讓給別的公司,損失100萬(wàn),那這個(gè)做年報(bào)的時(shí)候是要填在“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)”表里的“專項(xiàng)申報(bào)資產(chǎn)損失”里的投資損失里嗎?
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2018-04-02
扣除管理費(fèi),扣除稅費(fèi)后把剩下的工程款轉(zhuǎn)給掛靠方,分錄可以為:借其他應(yīng)付款-掛靠方15,貸銀行存款12,其他應(yīng)付款-代扣款項(xiàng)2,其他應(yīng)收款-管理費(fèi)1,這樣不?
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2018-09-17
老師,我想咨詢下,在做所得稅年報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,所發(fā)生的稅金,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用都可以全額扣除是嗎?
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2020-05-12
企業(yè)所得稅當(dāng)中,合同違約金可以進(jìn)行稅前扣除,但是為什么合同違約金要記入應(yīng)納稅所得額
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2022-03-30
老師,準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算?
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2020-07-23
如果租房押金違約收不回來(lái),對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票的可以作為企業(yè)稅前扣除憑證嗎?
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2019-03-28
商貿(mào)企業(yè)貨物倉(cāng)儲(chǔ)和裝卸費(fèi),我是不直接走管理費(fèi)用-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)就行,這個(gè)稅務(wù)上有扣除限額么?
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2018-06-09
萬(wàn)人模考第七期初級(jí)實(shí)務(wù) 第三問的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工。應(yīng)計(jì)入什么費(fèi)用?為什么不計(jì)入管理費(fèi)用? 企業(yè)當(dāng)期所得稅,為什么要把稅收滯納金減掉哇?那時(shí)候滯納金不是減了還要調(diào)增的嗎?還是要經(jīng)濟(jì)法才能調(diào)增呢?
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2020-05-15
例如:公司以年利率 8%借款 10 萬(wàn)元給員工 B,金融企業(yè)同期同類貸款利率為 6%,那么超過 6%的利息部分,員工 B 所在企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不能扣除。
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2024-07-12
稅務(wù)機(jī)關(guān)在對(duì)工資薪金進(jìn)行合理性確認(rèn)時(shí),可按以下原則掌握: (一)企業(yè)制訂了較為規(guī)范的員工工資薪金制度; (二)企業(yè)所制訂的工資薪金制度符合行業(yè)及地區(qū)水平; (三)企業(yè)在一定時(shí)期所發(fā)放的工資薪金是相對(duì)固定的,工資薪金的調(diào)整是有序進(jìn)行的; (四)企業(yè)對(duì)實(shí)際發(fā)放的工資薪金,已依法履行了代扣代繳個(gè)人所得稅義務(wù)。 (五)有關(guān)工資薪金的安排,不以減少或逃避稅款為目的。 企業(yè)應(yīng)該給員工繳納各種社會(huì)保險(xiǎn),而未繳納的,對(duì)應(yīng)的工資不符合合理性原則,不能稅前扣除。 這句話是不是不交社保的話工資不能稅前扣除啊
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2022-03-17
96.某高新技術(shù)企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)600萬(wàn)元。當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: ( 1 )產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入35萬(wàn)元,投資收益15萬(wàn)元(全部是國(guó)債利息收入)。(2 )產(chǎn)品銷售成本3800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅金及附加25萬(wàn)元。(3) 管理費(fèi)用200萬(wàn)元,銷售費(fèi)用300萬(wàn)元(其中廣-告費(fèi)150萬(wàn)元) , 財(cái)務(wù)費(fèi)用35萬(wàn)元(其中向.非金融企業(yè)借款250萬(wàn)元,支付的年利息20萬(wàn)元,當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8% )。( 4 )營(yíng)業(yè)外支出90萬(wàn)元(其中支付稅收滯納金10萬(wàn)元、通過市民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐款75萬(wàn)元)。 要求計(jì)算: ( 1 )當(dāng)年可以在稅前扣除的捐贈(zèng)額為[填空1]()萬(wàn)元; ( 2 )當(dāng)年可以在稅前扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)[填空2] ( ) 元; ( 3 )當(dāng)年可以在稅前扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用為[填空3]()萬(wàn)元; ( 4 )該企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額為[填空4]()萬(wàn)元; ( 5 )該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅稅額[填空5]()萬(wàn)元。
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2023-11-22
老師: 我們企業(yè)2015年全年收入額為800000萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000元,問企業(yè)納稅調(diào)整金額多少? 稅前扣除是多少?那么我的稅前扣除是4000元對(duì)嗎?(取小值)則我的應(yīng)納所得稅增加4000*0.25=1000元,會(huì)計(jì)處理時(shí):借:以前年度損益調(diào)整1000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅1000元,交款,借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅1000,貸:銀行存款1000,借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)1000,貸:以前年度損益調(diào)整1000元對(duì)嗎? 稅前扣除是4000元(取小值),應(yīng)納所得稅增加4000*0.25=1
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2016-01-14
納稅人申報(bào)扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi),主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供證明資料的,應(yīng)提供證明真實(shí)性的足夠的有效憑證或資料。不能提供的,不得在稅前扣除? 小微企業(yè)可以抵扣招待費(fèi)
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2022-04-13
老師,請(qǐng)問工資計(jì)提類關(guān)于可扣除金額要怎么做分錄,稅前工資是8000元,個(gè)人可扣除金額是1000元,公司扣社保是10000元,個(gè)人扣除100元,怎么做分錄
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2019-12-26
老師您好,關(guān)于年度匯算清繳扣除比例我有些疑問,請(qǐng)您看這段話:《中共中央組織部 財(cái)政部 國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委 國(guó)家稅務(wù)總局 關(guān)于國(guó)有企業(yè)黨組織工作經(jīng)費(fèi)問題的通知》 (組通字〔2017〕38號(hào))第二條規(guī)定,納入管理費(fèi)用的黨組織工作經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出不超過職工年度工作薪金總額1%的部分,可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅前扣除。年末如有結(jié)余,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度使用。累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過上一年度職工工資總額2%的,當(dāng)年不再?gòu)墓芾碣M(fèi)用中安排。對(duì)于最后一句話“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過上一年度職工工資總額2%的,當(dāng)年不再?gòu)墓芾碣M(fèi)用中安排?!蔽也皇呛苣芾斫?,是不是說如果年度黨組織工作經(jīng)費(fèi)支出未達(dá)到年度工資薪金總額的1%,未達(dá)到部分可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用呢?
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2020-06-15
物業(yè)公司,保安保潔如果外包,按勞務(wù)費(fèi)走,不用交社保,勞務(wù)費(fèi)也能稅前扣除,但稅前工資少了,按工資計(jì)算的稅前允許扣的其它費(fèi)用也就少了。如果自招,按工資走,也能稅前扣除,按工資計(jì)算的稅前允許扣除的其它費(fèi)用也就多了,但要交社?!@兩種方法,哪種方法相對(duì)來(lái)說對(duì)公司能降低成本?
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2020-05-28
差旅費(fèi)可以稅前扣除多少?
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2016-09-22
并入銷售額的延期付款付息購(gòu)方能一次性稅前扣除嗎
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2015-10-09
公司開展會(huì),相關(guān)展商,客人的招待費(fèi)能在稅前扣除么?
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2015-11-03
老師,我們跟超市訂月餅,我們叫他們開工衣工鞋,可以稅前扣除不計(jì)入福利費(fèi)嗎
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2017-10-16