国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我收到一筆工程款,發(fā)票已經開給對方了,我原先做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項,如果按照工程的科目來說,是不是就只把主營業(yè)務收入改成工程結算收入就可以了?
1/632
2019-12-27
8月收到部分服務費款項,開出全額發(fā)票,借,銀行存款 貸,預收賬款,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入 增值稅,隔月收回剩下部分款項應該怎么做?
1/493
2019-09-26
銀行回單和發(fā)票都是主營業(yè)務收入,會計分錄是不是寫重了
1/976
2015-10-18
老師,你好!我做內部賬,公司是進口貿易,報關時有關稅,我是這樣做的,借:主營業(yè)務成本 10000,貸:銀行存款10000,請問我結轉成本時是商品成本(8000)+關稅(200)一起結轉嘛?借:主營業(yè)務成本 8200 貸:庫存商品 8200
2/655
2019-12-20
培育出來的海腸苗種賣給海洋與漁業(yè)局 收到支票 存入銀行會計分錄怎么處理? 借應收賬款-海洋與漁業(yè)局 貸主營業(yè)務收入 借銀行存款 貸應收賬款,對嗎?
2/1035
2016-05-11
我們給對方付了3萬貨款,收貨1.9萬,對方開票18500,銷售返利480元(可抵貨)未開,輔料錢20元沒開,這個分錄怎樣做合適? 借:預付賬款30000貸銀行存款30000 借:庫存商品18500貸:預付賬18500 借:庫存商品480 貸:主營業(yè)務成本 借:其它業(yè)務成本20 貸:預付賬款 因480屬于返利給我公司可抵貨款,所以不能沖減預付賬款?請問以上分錄和理解對嗎?
6/467
2021-11-06
老師,我公司上月預收了部分貨款做的分錄是 借:銀行 貸:預收 這月給他開票而且付清所有款項可不可以這樣做分錄: 借:銀行存款 預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——
1/340
2022-03-26
收土建工程款,我們開票收入,是借,銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費?
1/9
2023-09-22
老師,是這樣,我有一筆應付賬款 —業(yè)務成本,對應科目是主營業(yè)務成本,但是在付款的時候,由于賬戶設置,變成了借費用貸銀行存款
1/280
2022-04-15
去年;借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交銷項稅 收到款,借;銀行存款 貸;應收賬款 今年發(fā)現去年多記了別人的收入,要退別人的款10000元,按照會計準則怎么進行賬務處理
1/270
2021-12-30
商貿公司支付設備運費。分錄怎么做。做應付賬款貸銀行存款 還是說 直接做 主營業(yè)務收入 貸銀行存款
1/968
2020-01-03
如果我方出售一批商品,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費這個應交稅費是對方交還是我們交呀,如果是我們交的話,銀行存款為啥還收入加稅費計入銀行存款。這個應交稅費是別人交給我的,為什么是貸方呢?這樣怎么還是負債啊
1/958
2019-11-11
工程有限公司,結轉成本, 借 工程施工 貸 銀行存款 借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工 需要有什么單據當復印呢?要是沒有單據可以這樣結轉成本嗎?還是怎么結轉成本呢?
1/531
2022-02-28
公司是做裝修的 與業(yè)主簽合同價款 390萬,3月份開了200萬發(fā)票 借:銀行存款 150萬 應收帳款 50萬貸:工程結算收入180.18萬 應交稅費19.82萬4月份再開出190萬的發(fā)票,合同價開全部開完后,分錄是 借銀行存款/應收帳款 190 貸:工程結算收入171.17 應交稅費 18.83結轉分錄借:工程結算收入351.35貸:主營業(yè)務收入351.35對嗎
1/790
2017-04-11
2018.9有一筆業(yè)務沒有發(fā)票,當時的分錄 借 :庫存商品 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 現在到2019.3月客人把發(fā)票開給我們了,需要全部分錄紅沖,然后再做分錄嗎?
1/727
2019-03-18
公司2月發(fā)生的費用 2月先付款 5萬 先做 借:預付賬款 -張三公司 5萬 貸:銀行存款/庫存現金 5萬 然后由于沒發(fā)票 實際是2月發(fā)生 我做 暫估: 借:主營業(yè)務成本--技術服務成本 貸:預付賬款--張三公司 供應商說5月才能開具發(fā)票 5萬給我們公司, 問題:暫估了成本,企業(yè)利潤是負數了,那么小規(guī)模企業(yè)第一季所得稅申報是按負利潤申報嗎? 還是其他申報方式 5月份拿到供應商發(fā)票5萬,需要做什么會計分錄沖賬嗎?還是直接發(fā)票做為附件貼在2月的記賬憑證后面。
3/777
2022-04-10
借:銀行存款 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,這些業(yè)務可以記在一張憑證上嗎,同一家公司
2/1617
2018-08-17
老師,我們收取會員費,確認收入是做借銀行存款,貸主營業(yè)務收入么?
2/838
2016-12-05
老師:2019年末成本不夠,我暫估入賬的當時借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款,請問我2020年1月份做賬時需要轉回嗎?
1/860
2020-01-08
老師你好,建筑工程有限公司的內賬,不用新制度下的科目行嗎?比如確定收入時,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,收到工程款時,借銀行存款,貸應收賬款,這樣行嗎?
6/537
2022-03-20