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公司年底購材料暫估,19年發(fā)票才到了,是直接沖原來憑證?那么匯算清繳時還要調(diào)整么?
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2019-01-10
老師,你好,當(dāng)月購入的原材料,發(fā)票沒到,我暫估入賬,是按照合同價入賬的,當(dāng)月已經(jīng)領(lǐng)用,下個月才來發(fā)票,發(fā)票金額和入賬的金額是不一致的,請問領(lǐng)用的原材料怎么做調(diào)整?
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2020-07-05
老師,12月13日收到材料專票,12月底開出銷項(xiàng)專票,現(xiàn)在1月發(fā)現(xiàn)名稱開錯了,如果退回去沖紅重開發(fā)票 12月做賬材料暫估可以的嗎?涉及跨年度有沒有影響?
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2018-01-04
老師,你幫我看看這項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做分錄。員工從公司借款購買材料,材料暫估入庫,發(fā)票未到,下月初發(fā)票收回。這筆業(yè)務(wù)要做幾個分錄,能詳細(xì)些告訴我嗎,謝謝老師
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2020-07-19
您好! 我想問下2020年收到原材料實(shí)物在賬面做了暫估入賬,變成了成本?,F(xiàn)在2022年收到了發(fā)票能夠認(rèn)證增值稅嗎?會不會影響報稅增值稅或者所得稅
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2022-01-19
企業(yè)籌建期間可研報告、評估費(fèi)設(shè)計費(fèi)是否能作為基本建設(shè)作為固定資產(chǎn)?
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2016-07-08
老師,我們?nèi)ツ晁募径葲]有銷售,三季度的暫估還沒沖銷完成,四季度的材料票還余在賬面上了,(去年全年利潤我做低了)現(xiàn)在我如果不想把暫估材料票要回了(調(diào)增利潤),那暫估的這部分怎么做具體的賬務(wù)處理?
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2020-04-06
你好老師,這樣的票是算送貨單嗎?還有的報銷單附的是銷售單,說是等回頭給發(fā)票。這樣情況我暫估入庫了,票來了好核對嗎,肯定好多筆開一會。這軟件只能一年差一年的,前邊沒看到會計暫估入賬?,F(xiàn)金付款的這種是不是先不用入賬,等票來了入賬
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2019-10-12
原材料沒有暫估入賬,收到的發(fā)票跨月了還能用嗎
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2019-05-25
老師麻煩總結(jié)下評估費(fèi)審計費(fèi)等,長投里哪些記錄管理費(fèi)用哪些記錄成本 我理解的是,控制下記錄管理費(fèi)用,控制以外(就是除長投以外的就是記錄管理費(fèi)用對嗎)
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2021-06-25
你好,建筑勞務(wù)公司支付的人工費(fèi)沒有發(fā)票怎么暫估入賬
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2023-01-13
你好,2019增值稅稅改的時候做了16%和10%收入暫估,年底了這部分暫估還沒有開完,明年還會繼續(xù)開,今年年底需要調(diào)整收入嗎
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2019-12-18
實(shí)務(wù)操作中企業(yè)應(yīng)該在付款沒有收到發(fā)票的月份暫估庫存商品,還是應(yīng)該在銷售時沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候暫估庫存商品呢?
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2019-02-18
2月采購,當(dāng)月沒有收到發(fā)票,3月做賬沒有做暫估 3月采購,當(dāng)月沒有收到發(fā)票,4月做賬一起做2,3月的采購暫估,可以嘛?
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2022-04-20
老師,10月份暫估庫存商品入庫,本月10月11月發(fā)票一起回來,但庫存還差一點(diǎn),那我11月份是不是還要暫估入庫差額的部分?
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2018-12-05
老師月末暫估入庫原材料,月初沖回,沖回是因?yàn)榘l(fā)票到了嗎?還是沒到。那沒到為啥不一直暫估入庫,等到收到發(fā)票在沖回
1/559
2021-12-26
老師暫估入庫后,票沒到的前提下就銷售了庫存怎么做賬呢,到時候票到了暫估入庫的數(shù)額又不對,然后出了庫存的也不對
1/102
2023-02-09
老師您好,想咨詢,暫估入庫的幾類商品,已銷售,成本已結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)際發(fā)票到,發(fā)票價格小于暫估的部分,如何賬務(wù)處理!分錄如何寫
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2019-11-21
暫估收入,可不可不做稅金?借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入的金額是大概的金額,稅金暫估出來肯定不對?
1/1675
2020-03-10
我之前有暫估入庫的 現(xiàn)在發(fā)票收回來了 但是我這個季度不想認(rèn)證 那我沖暫估的時候要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))么
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2020-01-07