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請問第四季度企業(yè)所得稅季報利潤總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
應交稅費應交個人所得稅 現(xiàn)金流分析是什么
1/1551
2019-10-18
應交稅費應交個人所得稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/1947
2017-08-07
前期工資里計算的個稅扣多了,實際支付的個稅沒有那么多,現(xiàn)在出現(xiàn)應交稅費-應交個人所得稅貸方有金額,怎么沖銷呢?
1/1159
2020-06-05
應交稅費丁字賬里有應交稅費-應交個人所得稅嗎?
1/1182
2022-02-17
請問老師,我們單位應交稅費-應交個人所得稅一直借方余額掛賬怎么回事
1/1892
2018-11-08
繳納個人所得稅是直接做分錄嗎,借:應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行,是這樣嗎
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2018-12-11
老師。8月份有員工的個稅算的和系統(tǒng)上不一樣,比系統(tǒng)算的多,貸方應交稅費-應交個人所得稅有余額,我該怎么平賬?
1/1000
2019-09-02
老師,個人所得稅工資計提的應交稅費-應交個人所得稅與系統(tǒng)自動計算的個稅繳納金額不一致要怎么弄???
1/1409
2021-09-07
2024年考注會,老師,什么情況下影響應交所得稅,什么情況下影響遞延所得稅呢?
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2024-08-20
當題目中問到應交所得稅時,不考慮遞延嗎?問所得稅費用考慮遞延了
1/1768
2021-08-29
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費只是第一季度的稅費 這就和利潤表里的所得稅費不一樣了 (利潤表里的所得稅費是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
8月預付一筆勞務費50萬,記入了預付賬款,暫時還沒有收到普通發(fā)票。但是這個月要交企業(yè)所得稅了,能不能先記入成本,這樣企業(yè)所得稅能少交一點
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2018-10-09
#提問#公司2017年沒有交過稅,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候交了850的企業(yè)所得稅,那么我在工商年報的時候納稅總額應該填多少呢?是0還是850呢?
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2019-06-13
老師,請教個問題,我公司被審計公司要求在202012月份調(diào)整了一筆企業(yè)所得稅,是補繳2019的,我這個企業(yè)所得稅是在12月份交還是在匯算清繳的時候交
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2021-01-08
請問已經(jīng)在異地預交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在系統(tǒng)申報季度企業(yè)所得稅時,是否需要在申報表減去已預交的呢,如果需要減去是在申報表哪里填寫呢,謝謝
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2020-07-14
老師,你好!請教!我公司在2018年匯算清繳時補交了企業(yè)所得稅5000元,那我做會計憑證: 計提, 借:所得稅費用---5000,貸:應交稅費--企業(yè)所得稅5000, 繳納時, 借:應交稅費--企業(yè)所得稅5000,貸:銀行存款--5000, 這樣處理后未分配利潤中的期未余額減年初余額才能等于利潤表中的累計利潤。這樣對嗎?謝謝老帥!
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2019-07-01
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表在申報的時候用填寫嗎還是自動出來數(shù)。那我要是把16年的利潤分配減少了呢,補交所得稅的在今年的年報上用體現(xiàn)嗎
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2018-05-21
可享受所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)標準,對其年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計入應納稅所得額,使稅負降至5%和10%。老師我的問題是:1、這個所得額是按年核算的嗎?2、這個所得額我前期是按照10%核算,如果全年超過500萬,是不是要在匯算清繳里面補交所得稅呢?
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2019-03-28
為什么是應交所得稅而不是遞延所得稅
1/477
2020-07-03