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當(dāng)題目中問到應(yīng)交所得稅時(shí),不考慮遞延嗎?問所得稅費(fèi)用考慮遞延了
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2021-08-29
老師,請(qǐng)教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報(bào)表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系啊?還沒懂
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2021-10-29
查一下賬上是2019年1月份的交的2018企業(yè)所得稅3530.58,2018年報(bào)后還讓交怎么辦?
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2019-04-15
老師,如果企業(yè)這季度盈利,交增值稅,所得稅及附加小稅外,還要交什么稅?
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2020-07-09
老師,企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了也交了稅費(fèi),但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,少交了一分,怎么辦
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2019-05-29
公司向國(guó)外銷售自己研發(fā)的游戲軟件,是否交增值稅,是否交企業(yè)所得稅?
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2017-12-22
今年企業(yè)匯算清繳所得稅交稅1285元(是交去年)放在以前年度損益調(diào)在嗎
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2019-07-02
老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅是只要有利潤(rùn)就交還是不超過多少就不用交
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2016-04-14
老師您好,小規(guī)模免交的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,不就交企業(yè)所得稅了嗎
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2019-07-08
8月預(yù)付一筆勞務(wù)費(fèi)50萬,記入了預(yù)付賬款,暫時(shí)還沒有收到普通發(fā)票。但是這個(gè)月要交企業(yè)所得稅了,能不能先記入成本,這樣企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)
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2018-10-09
#提問#公司2017年沒有交過稅,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候交了850的企業(yè)所得稅,那么我在工商年報(bào)的時(shí)候納稅總額應(yīng)該填多少呢?是0還是850呢?
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2019-06-13
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我公司被審計(jì)公司要求在202012月份調(diào)整了一筆企業(yè)所得稅,是補(bǔ)繳2019的,我這個(gè)企業(yè)所得稅是在12月份交還是在匯算清繳的時(shí)候交
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2021-01-08
請(qǐng)問已經(jīng)在異地預(yù)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在系統(tǒng)申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),是否需要在申報(bào)表減去已預(yù)交的呢,如果需要減去是在申報(bào)表哪里填寫呢,謝謝
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2020-07-14
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表在申報(bào)的時(shí)候用填寫嗎還是自動(dòng)出來數(shù)。那我要是把16年的利潤(rùn)分配減少了呢,補(bǔ)交所得稅的在今年的年報(bào)上用體現(xiàn)嗎
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2018-05-21
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 主表里帶出來的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)不一樣了 (利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
老師,你好!請(qǐng)教!我公司在2018年匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅5000元,那我做會(huì)計(jì)憑證: 計(jì)提, 借:所得稅費(fèi)用---5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000, 繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000,貸:銀行存款--5000, 這樣處理后未分配利潤(rùn)中的期未余額減年初余額才能等于利潤(rùn)表中的累計(jì)利潤(rùn)。這樣對(duì)嗎?謝謝老帥!
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2019-07-01
去年發(fā)票被查出,得補(bǔ)交所得稅,補(bǔ)了,,分錄都該怎么做?補(bǔ)提所得稅補(bǔ)交所得稅的做了
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2018-12-12