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老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費只是第一季度的稅費 這就和利潤表里的所得稅費不一樣了 (利潤表里的所得稅費是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
老師,是不是繳納企業(yè)所得稅是以公司盈利為前提的,如果企業(yè)虧損,也是暫免企業(yè)所得稅的
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2016-01-14
老師,匯算清繳補交: 企業(yè)會計準則(跨年) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 分錄是這樣的嘛?
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2023-08-10
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元,其設(shè)在A國的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元(折合人民幣,下同),在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元,在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( ?。┤f元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請問第四季度企業(yè)所得稅季報利潤總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
老師,請問公司是小微企業(yè)又享受西部開發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)納稅所得額在100萬以下,實際預(yù)交稅款是幾個點???
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2021-04-22
深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會退稅 我已經(jīng)把年度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表申報了,退稅如何申請
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
1/2066
2019-03-27
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅 現(xiàn)金流分析是什么
1/1551
2019-10-18
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-07
前期工資里計算的個稅扣多了,實際支付的個稅沒有那么多,現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸方有金額,怎么沖銷呢?
1/1159
2020-06-05
應(yīng)交稅費丁字賬里有應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅嗎?
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2022-02-17
請問老師,我們單位應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅一直借方余額掛賬怎么回事
1/1892
2018-11-08
繳納個人所得稅是直接做分錄嗎,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行,是這樣嗎
1/639
2018-12-11
老師。8月份有員工的個稅算的和系統(tǒng)上不一樣,比系統(tǒng)算的多,貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅有余額,我該怎么平賬?
1/1000
2019-09-02
老師,個人所得稅工資計提的應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅與系統(tǒng)自動計算的個稅繳納金額不一致要怎么弄???
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2021-09-07
公司被退去年的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?注:以前的會計沒有集體應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅,直接扣繳時計入所得稅,請問現(xiàn)在退稅了,計入哪個科目,需要計入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
您好,我是小微企業(yè),按季度申報的,每次申報都沒有企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年報的時候卻要交稅,請問是怎么回事呢?小微企業(yè)不管資產(chǎn)多少也是要交企業(yè)所得稅的嗎?沒有全免的嗎?
1/1860
2019-04-14
老師,我剛到一個公司,我發(fā)現(xiàn)之前的財務(wù)在交企業(yè)所得稅的時候沒有計提,直接是交的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個余額在借方,我不知道這個怎么調(diào),這個需要調(diào)嗎?那我接下來要怎么做賬呢?我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時候做借應(yīng)交稅費,貸銀行存款嗎?還是說要調(diào)整損益?我們是小企業(yè)會計準則
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2024-07-27
老師,年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤總額,再底下減去以前年度虧損,算出應(yīng)納稅所得額乘以5%(小微企業(yè))算出應(yīng)納稅所得額,借:所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤貸:所得稅費用,再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤余額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目,再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬?
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2021-01-18