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老師,去14年我們營業(yè)收入660萬,交企業(yè)所得稅3485元,15年?duì)I業(yè)收入才27萬,匯算清繳交多少企業(yè)所得稅合適
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2016-04-20
學(xué)習(xí)個(gè)稅時(shí),老師說個(gè)人獨(dú)資企業(yè),個(gè)體工商戶,合資企業(yè)交個(gè)人所得稅不交企業(yè)所得稅,???國家有這個(gè)政策嗎?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人是按季預(yù)繳所得稅還是年底交,這個(gè)季度因?yàn)橘M(fèi)用發(fā)票沒回,要交11萬左右的所得稅,怎么處理,
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2019-04-10
我武漢這邊的,由于今年疫情我公司開三個(gè)點(diǎn)的對(duì)公發(fā)票,需要交個(gè)人所得稅嗎?是不是有免交個(gè)人所得稅的
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2020-12-28
老師。我們公司去年多交了1萬多的所得稅,今年因?yàn)橛卸嘤嗟挠?。去年多交的所得稅可以在今年抵扣?/span>
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2019-12-06
老師,平時(shí)都不交個(gè)人所得稅,只有在年終獎(jiǎng)的發(fā)放月才有交,發(fā)放工資時(shí)要計(jì)提個(gè)人所得稅嗎?怎么做分錄?
1/1036
2016-05-20
我武漢這邊的,由于今年疫情我公司開三個(gè)點(diǎn)的對(duì)公發(fā)票,需要交個(gè)人所得稅嗎?是不是有免交個(gè)人所得稅的
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2020-12-28
老師 23年做賬的時(shí)候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報(bào)表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個(gè)是 借 :所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 :銀行存款 第二個(gè) 是:借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個(gè) 哪個(gè)分錄對(duì)呀???? 23年年度利潤表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個(gè)分錄的金額呀
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2024-03-01
老師您好:我的問題是計(jì)提經(jīng)營所得個(gè)人所得稅的分錄如果是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交經(jīng)營個(gè)人所得稅,那在利潤表中就不能單獨(dú)體現(xiàn)經(jīng)營個(gè)人所得的數(shù)據(jù)了,原來企業(yè)所得稅是在利潤總額下邊兒提現(xiàn)的??梢杂?jì)提時(shí),借方記入所得稅科目嗎?謝謝老師
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2019-04-12
建筑公司,公司在湖北,在廣東有項(xiàng)目,那么企業(yè)所得稅要在項(xiàng)目所在地交嗎?還有個(gè)人所得稅
1/992
2019-11-05
剛接手一份賬,有一筆應(yīng)交稅金--所得稅科目為借方余額,且該余額已掛賬兩年了,要如何處理?
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2017-03-10
你好老師,我去年有一個(gè)憑證,做了兩筆,今年怎么調(diào)整。 借:所得稅3600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅3600
1/316
2023-11-04
應(yīng)交稅費(fèi),所得稅在借方,是不是表示稅款繳了當(dāng)初沒有計(jì)提
1/1115
2019-06-05
老師,你好,請(qǐng)問下我18年計(jì)提了所得稅90萬,后來報(bào)稅,有環(huán)保設(shè)備科抵扣稅,因此后來不用交稅了,當(dāng)時(shí)計(jì)提 借 所得稅 90萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 90,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回,怎么處理?
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2019-05-08
老師,我的意思是賬面上所得稅計(jì)提了多少,賬面上已交稅費(fèi)就是多少了,以前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,所以這樣,我紅沖了多少,再次計(jì)提時(shí),金額還是會(huì)被紅沖的這部分綜合比實(shí)際繳納的小的
1/647
2019-01-05
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,老師你還是沒明白我意思,我也不知道他怎么做的,我們實(shí)際繳納的沒有賬面上多,現(xiàn)在紅沖的話,我最后繳納的還是1000,賬面上不就只有應(yīng)交400了嗎,紅沖只能讓我所得稅總額是對(duì)的,應(yīng)交稅費(fèi)總額還是對(duì)不上,或者這樣說吧,老師,我現(xiàn)在紅沖了,但我繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)400,貸銀行1000,那個(gè)多出來的600我怎么入賬
1/588
2019-01-05
老師好,2021年12月計(jì)提企業(yè)所得稅1萬元 1、計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、付款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貨:所得稅費(fèi)用 4、利潤結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 請(qǐng)問前羅列的分錄正確嗎?2022年3月享受減免退回1萬元,請(qǐng)問分錄如何處理?
7/797
2023-04-26
員工報(bào)銷,打到工資卡的錢能和工資一起打到卡上嗎?一起打,是不是這部分就得交個(gè)人所得稅了?分開打就不應(yīng)該交個(gè)人所得稅
1/6638
2018-08-13
建筑企業(yè)選擇簡(jiǎn)易征收,交不交企業(yè)所得稅,如果交,選擇那種方式?
1/661
2017-12-14
建筑企業(yè)選擇簡(jiǎn)易征收,交不交企業(yè)所得稅,如果交,選擇那種方式?
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2017-12-14