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增值稅一般納稅人銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅有區(qū)別嗎?
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2020-07-13
工程領(lǐng)用原材料一批,該材料材料成本30,相關(guān)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅額為3.9,該批材料市場(chǎng)價(jià)(不含增值稅)34萬(wàn)元
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2023-11-17
老師您好,我們是購(gòu)買(mǎi)了工程物資(總價(jià)100萬(wàn))剛開(kāi)始先付了40萬(wàn)款項(xiàng)(付款了對(duì)方才肯出貨 我們也已收到貨)但增值稅專(zhuān)票還沒(méi)有開(kāi)來(lái) 次月收到對(duì)方企業(yè)開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票120萬(wàn)(由于工程變動(dòng) 物資數(shù)量增加了) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢?謝謝老師
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2020-02-11
軟件企業(yè)開(kāi)軟件+硬件的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給銷(xiāo)售公司,銷(xiāo)售公司出售產(chǎn)品時(shí)開(kāi)出的軟件增值稅發(fā)票能退稅嗎?
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2021-05-17
你好老師,我司有4個(gè)稅控盒分別在不同地方開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
請(qǐng)問(wèn)老師我在申報(bào)增值稅時(shí)附表二“本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票份數(shù)”沒(méi)填有影響嗎?
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2019-06-13
老師好,請(qǐng)問(wèn), 在保稅區(qū)超市買(mǎi)東西,超市給我公司開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額100多,進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢(qián),但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門(mén)大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái),能看到這張待認(rèn)證的專(zhuān)票。因?yàn)檫@張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒(méi)有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開(kāi)的,也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問(wèn)老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢? 我是新手,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
3日,向華億公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品280件,單價(jià)790元,增值稅稅率13%,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。 3日,從鴻達(dá)工廠購(gòu)入一批材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:A材料500千克,單價(jià)140元;B材料120千克,單價(jià)110元;增值稅稅率13%.款項(xiàng)未付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
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2021-06-08
從琳達(dá)公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,用托收承付方式,承付期內(nèi)以承付,增值稅專(zhuān)用發(fā)票已注明,數(shù)量1000千克,計(jì)19600元,增值稅3332元,由B運(yùn)輸公司運(yùn)輸,收到B的增值稅專(zhuān)票注明,運(yùn)費(fèi)1200元,增值稅120用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)
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2019-07-01
你好,建筑企業(yè)在異地施工,當(dāng)期工程款100萬(wàn),需要開(kāi)那些發(fā)票,(1.材料增值稅專(zhuān)票占多少,2.勞務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票占多少?是不是還要其他發(fā)票?
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2019-10-25
小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票我開(kāi)了五萬(wàn)普通發(fā)票我開(kāi)了26萬(wàn),這樣子我需不需要交稅?這個(gè)30萬(wàn)的額度,是指針對(duì)普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專(zhuān)票總額度不能超30?
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2019-07-04
老師,我是酒店行業(yè),剛知道可以免征增值稅,3月1號(hào)以后開(kāi)始,除去開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,普通發(fā)票也都按百分之一,3月初還按百分之三開(kāi)的,后續(xù)還能享受減免嗎?可以按百分之一開(kāi)具,季度不超過(guò)30萬(wàn),也是免稅嗎?
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2020-05-12
購(gòu)買(mǎi)辦公用品的費(fèi)用對(duì)方開(kāi)的增值稅發(fā)票怎么入賬
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2015-10-10
老師,跨年沖紅普票,藍(lán)字的發(fā)票聯(lián)對(duì)方如果有退回來(lái),紅字發(fā)票聯(lián)就不用給購(gòu)買(mǎi)方,如果藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有退回來(lái),紅字發(fā)票聯(lián)要給購(gòu)買(mǎi)方。為什么藍(lán)字有退回,紅字發(fā)票聯(lián)不用給對(duì)方?為什么藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有退回,紅字發(fā)票聯(lián)要給購(gòu)買(mǎi)方?
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2019-09-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),在免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)數(shù)字,下面的稅款計(jì)算用填嗎?怎么填?
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2017-04-14
老師您好,我們是購(gòu)買(mǎi)了工程物資(總價(jià)100萬(wàn))剛開(kāi)始先付了40萬(wàn)款項(xiàng)(付款了對(duì)方才肯出貨 我們也已收到貨)但增值稅專(zhuān)票還沒(méi)有開(kāi)來(lái) 次月收到對(duì)方企業(yè)開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票120萬(wàn)(由于工程變動(dòng) 物資數(shù)量增加了) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢?謝謝老師
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2020-02-11
1) 2018年1月1日,購(gòu)置一條需要安裝的飲料生產(chǎn)線,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅設(shè)備價(jià)款為230萬(wàn)元,另支付運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元(假定不考慮運(yùn)費(fèi)的增值稅抵扣問(wèn)題),相關(guān)款項(xiàng)已開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。1月20日生產(chǎn)線開(kāi)始安裝。計(jì)算2018年1月1日購(gòu)入生產(chǎn)線的成本
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2021-09-14
老師,請(qǐng)問(wèn)A小規(guī)模現(xiàn)在不是也可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2020-08-25
以前年度用于福利的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)勾選抵扣但已經(jīng)入帳,導(dǎo)致這些發(fā)票一直掛在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)上,怎么讓它在平臺(tái)上不顯示?
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2022-02-14
為了促銷(xiāo),旅游公司向游客發(fā)放的購(gòu)物抵用券,游客已簽字確認(rèn)。需要繳納增值稅嗎?
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2022-07-28