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因為公司1月份轉(zhuǎn)正,1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了,但是報稅員不懂轉(zhuǎn)正后的第一個月就要當月進項當月抵扣, 在2月份報稅的時候仍然按照輔導期申報抵扣的,導致了1月份已經(jīng)認證的進項稅額在2月份申報的時候未申報抵扣, 現(xiàn)在3月申報的時候不能再抵扣了,怎么辦? 求哪位有經(jīng)驗的人告訴我補救辦法? 我很急?。?!
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2014-09-14
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-03
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是427095.51元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是54951.76元。
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2023-11-01
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進項后,因發(fā)票無抵扣聯(lián)是將復印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨保存抵扣憑證?
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2021-07-20
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務: 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅總計 金額為90000元,取得稅務機關代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應納稅額
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2021-12-27
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
當月認證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當月進項發(fā)票認證了,能否在沒過期的情況過三四個月抵扣?
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2017-08-27
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務 (1) 從國外進口高檔香水精一 海關核足 關稅完稅價格為10萬元, 投規(guī)足向海關繳納了 關稅、增值稅、 消費稅, 并取得相關的完稅憑 證。 (2) 將進口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發(fā)票,注明價款20刀元, 將進口的 高檔香水精10%直接對外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護膚品并對外銷售,開具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎
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2018-07-07
上期期末有留底100000,本期銷項稅10000,進項稅1000,這樣的話,本期應交增值稅可以從上期留底中抵扣,請問怎么做分錄
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2020-06-03
老師,是不是今年進項票沒有抵扣期限了呢,我們單位是2019年收到了一些專票,但是處于籌建期,目前還沒有購買稅控盤
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2020-02-03
好多供應商還沒給開具專票 然后公司還在籌建期 還沒正式營業(yè) 是不是在4月1號以前開具專票,公司以后會抵扣的進項稅多一點 , 相當于等公司營業(yè)了 是以13%的銷項來抵扣16個點的進項 對于公司來說劃算一些呢
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2019-03-29
籌建期金馬商貿(mào)填進項抵扣明細的時候怎么是填在已認證申報抵扣?怎么不說做在已認證未抵扣里面啊
1/606
2017-08-18
籌建期間的固定資產(chǎn)進項不可以抵扣的是嗎?
1/1066
2017-02-22
因為之前上去查ETC發(fā)票都沒查到,2月份才看到,18年一整年的過路費發(fā)票在19年2月份才申請的開票,開票日期就是2月份的,還可以入賬可以抵扣嗎?
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2019-03-01
老師,如果本期認證了發(fā)票但是沒有確認簽名,報稅進項填了0,哪些認證的發(fā)票怎么處理,下期是否可以勾選抵扣呢?(由于現(xiàn)在綜合服務平臺是稅款所屬期是11月份,撤銷申報了也退回上一所屬期的操作,新系統(tǒng)肯定有問題。)
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2019-11-08
我單位現(xiàn)屬于籌建期,屬于一般納稅人。請問: 1、購入臺式電腦進項稅可以抵扣嗎? 2、辦公用小轎車在加油站加油的汽油費、汽車維修費用進項稅可以抵扣嗎? 放在哪個科目,進項稅嗎?
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2014-10-21
比如不動產(chǎn)的發(fā)票開票日期是:2018.1.9,第13個月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報所屬期是2月份的時候抵扣,還是在2月份申報所屬期1月份的時候抵扣
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2018-09-26
房地產(chǎn)正在籌建期,當月收到對方開的專用發(fā)票,無論稅率是3%或者是17%都可以認證抵扣嗎?
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2017-01-18