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有兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票被做成18的費(fèi)用了,其中一張只有第三聯(lián),現(xiàn)在這兩張發(fā)票沒(méi)有抵扣,后續(xù)該怎么糾正?
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2019-01-22
費(fèi)用類(lèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2019-12-30
是物流運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生了貨物破損賠償,運(yùn)輸貨物為飲料,賠付了費(fèi)用后廠家給開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買(mǎi)了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-07-07
公司18年11月預(yù)付了展會(huì)費(fèi)用43230元,展會(huì)是19年5月份的,增值稅專(zhuān)用發(fā)票含6%稅點(diǎn)的已收到。這個(gè)能做18年的費(fèi)用里去嗎?
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2018-12-25
f老師,請(qǐng)問(wèn)登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-按期應(yīng)申報(bào)。只顯示要申報(bào)的個(gè)稅(工資薪金所得),沒(méi)有顯示要申報(bào)增值稅和附加稅,是不是沒(méi)有開(kāi)票就不用申報(bào)增值稅和附加稅?
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2020-06-15
增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票根本區(qū)別是什么呀?
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2020-04-15
稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用票是否要交增值稅
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2018-05-30
情況是我公司購(gòu)買(mǎi)的東西8月開(kāi)票對(duì)銷(xiāo)售方開(kāi)錯(cuò)了,我方未認(rèn)證,9月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票又重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,但是現(xiàn)在我申報(bào)稅款申報(bào)的時(shí)候紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)字,就是紅字發(fā)票的稅額,沒(méi)認(rèn)證應(yīng)該不用轉(zhuǎn)出啊,這怎么處理
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2024-10-14
一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來(lái)?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
18年12月份無(wú)票收入,19年1月開(kāi)增值稅專(zhuān)票了,增值稅申報(bào)表中的無(wú)票收入沖銷(xiāo)填哪里
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2019-04-03
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2023-03-27
老師,上個(gè)月已結(jié)賬并申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因?yàn)榇中陌村e(cuò)了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款,怎么辦
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2021-11-23
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)小規(guī)模申請(qǐng)機(jī)打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢? 因業(yè)務(wù)量少一直沒(méi)申請(qǐng)稅控盤(pán)
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2021-03-23
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫(xiě)方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫(xiě)呢?
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2017-01-05
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報(bào)抵扣),3月份補(bǔ)交了增值稅。而后,要求對(duì)方開(kāi)了相應(yīng)的紅字專(zhuān)票,又重新開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
請(qǐng)問(wèn)我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎? 如果不是一般增值稅納稅人廠商能給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2016-08-29
1、2019年9月5日,向華光工廠購(gòu)入701材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣(mài)價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
老師 我們公司四月份簽訂銷(xiāo)售合同約定預(yù)收貨款的30%已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開(kāi)剩余發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷(xiāo)售額應(yīng)該按30%填寫(xiě)還是按全部貨款填寫(xiě)
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2019-05-05