国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

增值稅專用發(fā)票除進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用外其他費(fèi)用要多少,譬如開(kāi)十萬(wàn)的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)有85000元,15000要交16%稅,其他的國(guó)稅及地稅等等要多少錢(qián)? 我是深圳地區(qū)的
1/1066
2018-12-03
是不是增值稅專用發(fā)票的單位不能開(kāi)批,開(kāi)批就必須要清單?費(fèi)用類普票可以開(kāi)批,不需要清單?
1/6954
2016-05-03
一般納稅的的增值稅銷項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng)是同一類型的才能抵扣嗎?比如我是做產(chǎn)業(yè)園的,前期規(guī)劃設(shè)計(jì)的費(fèi)用開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以抵扣后期我銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎?
2/905
2018-01-18
去年已付費(fèi)用款并已入費(fèi)用,但發(fā)票未到,今年發(fā)票到后,對(duì)方開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,怎樣處理?
1/821
2018-04-13
我們交了4000的電費(fèi)用于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,但是其中2200是代收代繳。收到4000的增值稅專用發(fā)票 怎么入成本
2/561
2016-12-29
我這里有一張費(fèi)用增值稅專用發(fā)票,是公司的股東開(kāi)的。日期是去年年底,這張票前幾天才拿到手,還沒(méi)有認(rèn)證。麻煩的是這張票據(jù)的內(nèi)容是廚房用品,公司無(wú)法使用。那現(xiàn)在如何處理更合適?
1/638
2018-12-19
有兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票被做成18的費(fèi)用了,其中一張只有第三聯(lián),現(xiàn)在這兩張發(fā)票沒(méi)有抵扣,后續(xù)該怎么糾正?
1/542
2019-01-22
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
1/2990
2019-12-30
是物流運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生了貨物破損賠償,運(yùn)輸貨物為飲料,賠付了費(fèi)用后廠家給開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
1/1109
2017-07-07
公司18年11月預(yù)付了展會(huì)費(fèi)用43230元,展會(huì)是19年5月份的,增值稅專用發(fā)票含6%稅點(diǎn)的已收到。這個(gè)能做18年的費(fèi)用里去嗎?
1/606
2018-12-25
一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來(lái)?怎么調(diào)呢
1/5140
2018-07-10
老師,上個(gè)月已結(jié)賬并申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因?yàn)榇中陌村e(cuò)了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款,怎么辦
2/236
2021-11-23
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
1/13673
2021-10-06
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開(kāi)多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過(guò)申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
3/2767
2020-07-22
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
1/568
2023-03-27
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
2/706
2022-01-03
茶葉開(kāi)增值稅增值稅專用發(fā)票,稅率怎么定?
2/6053
2019-05-17
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
1/3270
2019-11-07
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫(xiě)方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫(xiě)呢?
1/1329
2017-01-05
增值稅發(fā)票跨越?jīng)_紅,顧客只退其中一個(gè)商品,紅字通知單也是退的其中一個(gè),但是打出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票退的是全部,然后會(huì)計(jì)說(shuō)把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,然后現(xiàn)在該怎么辦喲,求幫助
1/459
2019-05-27