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經營范圍有電子產品的銷售,可否能銷售攝像頭?
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2018-10-08
請問老師:我們當月銷售的貨物次月開發(fā)票,我當月核算發(fā)出去的商品成本計入發(fā)出商品成本,次月開當月的發(fā)票時從發(fā)出商品結轉主營業(yè)務成本,那我是不是可以用本月的發(fā)出商品成本直接作為下月的銷售成本呢?
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2016-04-15
你好,老師,請教下關于發(fā)票進賬認證抵扣和暫估問題,商貿公司庫存只有a商品,銷售的是b商品,b商品因為發(fā)票沒到,所以暫古入賬,只是暫估就銷售出去了可以嗎,然后用a商品進賬認證抵扣了,可以這樣操作嗎
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2020-03-04
一)甲公司為增值稅一般納稅人,其主營業(yè)務為生產并銷售 M 和W產品。M、W產品的 售價中不包含增值稅,確認銷售收入的同時結轉銷售成本。該公司 2019 年適用的增值稅稅 率為 13%。第四季度發(fā)生經濟業(yè)務如下: (1) 10月10日,向乙公司銷售 M 產品200 件并開具增值稅專 用發(fā)票,每件產品的售 價為 110 元,實際成本為 70 元。M產品已發(fā)出并符合收入確認條件。此外,現金折扣條件 為 2/10、1/20、N/30,計算現金折扣不考慮增值稅。10 月24日,乙公司付清了扣除現金折 扣后的剩余款項。
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2022-05-23
老師,您好!分公司是小規(guī)模納稅人,獨立核算,營業(yè)執(zhí)照上的經營范圍有藥品銷售,總公司是一般納稅人,營業(yè)執(zhí)照上的經營范圍沒有藥品銷售。請問總公司可以購進藥品,銷售藥品嗎?
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2021-04-20
廣告發(fā)布費下銷售費用吧?
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2017-03-17
老師,所有的快遞費不管是寄什么東西的都是記在銷售費用嗎?
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2016-08-10
淘寶直播費能入銷售費用推廣費嗎
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2019-07-05
老師,請問銷售費用運輸費暫估可以嗎?
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2019-07-10
請問銷售費用運輸費暫估可以嗎?
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2019-07-10
做銷售費用——運輸費可以么
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2018-09-20
付給通達快遞的費用420元。是進入管理費還是銷售費用?
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2022-03-30
下列科目中,年末余額應結轉到本年利潤”科目的有( ) a廢品損失 b制造費用 c銷售費用 d管理費用 e財務費用。
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2020-07-07
第6欄農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,注意從小規(guī)模納稅人處購進農產品時取得增值稅專用發(fā)票情況也填寫在本欄,但購進農產品未分別核算用于生產銷售13%稅率貨物和其他貨物服務的農產品進項稅額情況除外。稅額欄=農產品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農產品買價×9%+從小規(guī)模納稅人處購進農產品取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%,填寫收購發(fā)票金額,份數填寫收購發(fā)票份數。執(zhí)行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的,填寫當期允許抵扣的農產品增值稅進項稅額,不填寫份數金額。 第8a欄加計扣除農產品進項稅額:填寫納稅人將購進的農產品用于生產銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農產品進項稅額,該欄不填寫份數金額,稅額
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2024-01-13
老師:我搞不明白這企業(yè)購入禮品用于維護客戶,這部分費用應該怎么做賬才合適?有些人講可以做入:借:管理費用,貸:庫存商品,應交稅費;有些人說不做稅費,這個要看取得的發(fā)票是不是專票對吧?還有為什么要計入庫存商品呢?我是現金支付的,應該怎么做分錄合適呢?是不是應嘎先做一步購入的分錄,借:庫存商品,貸:庫存現金,然后再做,借:管理費用/銷售費用,貸:庫存商品 ?要是購入的禮品是購物卡,一下子沒有送完,這部分又應該計入哪里呢?
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2016-04-27
某公司在2019年五月1日銷售一批商品600件,增值稅專用發(fā)票上注明的售價600000元,增值稅額102000元。企業(yè)為了盡早收回銷貨款而在合同中規(guī)定現金折扣的條件是2/10 1/20 n/30 (假設計算折扣時不考慮增值稅)。產品已發(fā)出并已辦妥托收手續(xù)。要求編制1.五月1日銷售商品的分錄2.五月6日收到貨款的分錄3.五月17日收到貨款的分錄
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2020-06-28
老師您好,請問您,做帳時發(fā)現以前年度中將銷售費用中的運輸費做進了制造費用,并且全部轉入了生產成本且轉進了庫存商品,這個我現在要怎么調整呢?謝謝
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2019-09-28
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產的產品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務: 計算進項稅額: (1)購進生產設備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.09萬元。 (2)購進兩間寫字樓辦公室,購進時取得增值稅專用發(fā)票,注明的額20萬元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元。 (4)向某幼兒園贈送一批特制的乙產品,無同類貨物銷售價格,該批乙產品成本10萬元,國家稅務總局確定的乙產品成本利潤率10%。 (5)銷售2016年購進的作為固定資產使用過的卡車,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額6萬
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2022-04-18
老師,小規(guī)模企業(yè),銷售自產農產品免稅,我想問免稅產品的銷售額包含在這30萬里面嗎?如果免稅產品和應稅產品合計超過30萬,是否納稅?
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2019-04-29
老師,小規(guī)模納稅人,有銷售商品收入和服務收入,現在申報增值稅,系統(tǒng)上的銷售商品收入跟服務收入分別的金額跟我用友做賬不一致,但是總的銷售收入是對的上這樣申報有問題嗎?
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2022-01-18