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想問(wèn)下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸庫(kù)存現(xiàn)金,在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20
公司是開(kāi)16%增值稅發(fā)票的,現(xiàn)有一家客戶(hù)從一般納稅人改成小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票,那發(fā)票也是開(kāi)16%的增值稅普票嗎
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2018-11-21
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師。我們是勞務(wù)公司 對(duì)方需要增值稅專(zhuān)票,去稅務(wù)代開(kāi)增值稅專(zhuān)票稅率是多少?對(duì)方能抵扣嗎
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2017-10-16
問(wèn)題是你有修改 呀 修改的地方老板也簽字呢?
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2015-11-18
您好老師:我們是2016年5月份營(yíng)改增之前的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)老項(xiàng)目,營(yíng)改增之后,預(yù)交的增值稅按銷(xiāo)售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項(xiàng)的相關(guān)稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷(xiāo)售額除以1.05然后乘上述兩項(xiàng)的相關(guān)稅率,對(duì)嗎?預(yù)交的印花稅是按銷(xiāo)售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請(qǐng)給予指導(dǎo).
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2017-07-31
收購(gòu)木材企業(yè) 成立后需要做企業(yè)歸類(lèi),為收購(gòu)企業(yè),還需備案登記農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣標(biāo)準(zhǔn)備案 這個(gè)要怎么填寫(xiě)?
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2022-05-13
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格12000元,可取得稅率13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格11000元,可取得稅率3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷(xiāo)售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷(xiāo),現(xiàn)購(gòu)(非賒銷(xiāo),賒購(gòu))。任務(wù)要求:.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-09-24
在互斥方案的選優(yōu)分析中, 若差額內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率或設(shè)定的折現(xiàn)率時(shí),則原始投資額較小的方案為較優(yōu)方案,為什么錯(cuò)
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2020-12-14
某企業(yè)購(gòu)買(mǎi)一項(xiàng)設(shè)備,有兩種付款方案。方案一:一次性付款4000元;方案二:首次付款2000元,2年后付2200元。設(shè)同期銀行存款利率為8%,問(wèn)如何選擇?
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2020-04-23
把貸方的數(shù)字寫(xiě)在了借方怎么改
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2019-11-12
答案解析里7200*50%是怎么來(lái)的?,“連續(xù)服務(wù)2年修改為連續(xù)服務(wù)為3年,同時(shí)以現(xiàn)金補(bǔ)償原授予現(xiàn)金股票增值權(quán)且尚未離職的管理人員3 800萬(wàn)元”,為什么要用 借:應(yīng)付職工薪酬——股份支付
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2023-07-19
2018年2月開(kāi)始,當(dāng)時(shí)合同稅率17%,2018年4月關(guān)于調(diào)整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價(jià)格時(shí),仍按17%(數(shù)量*單價(jià)*17%)執(zhí)行,2019年3月,甲方財(cái)務(wù)在審核時(shí),發(fā)現(xiàn)多打給我方882.41元。我這邊應(yīng)該怎樣處理把錢(qián)退給對(duì)方
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2019-06-13
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎? 涉及視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
[圖片]甲公司收到的返還收入應(yīng)該繳納增值稅吧?這個(gè)答案里面怎么減去了?
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2022-05-27
公司是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要簡(jiǎn)易計(jì)稅備案嗎
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2018-12-20
本來(lái)增值稅是13%,現(xiàn)在涉及到一種生物制品,可以按3%,需要再網(wǎng)廳做備案嗎
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2021-11-12
老師,這道題答案是不是錯(cuò)了,土地增值后要交所得稅,現(xiàn)金不是應(yīng)該流出嗎
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2021-06-09
農(nóng)民自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,已做免稅備案,季度超過(guò)30萬(wàn),需要足額繳納增值稅嗎?
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2019-07-24
小規(guī)模公司,銷(xiāo)售蔬菜做了免稅備案,那一季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),用交增值稅嗎?
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2019-03-12