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老師。我們是勞務(wù)公司 對(duì)方需要增值稅專(zhuān)票,去稅務(wù)代開(kāi)增值稅專(zhuān)票稅率是多少?對(duì)方能抵扣嗎
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2017-10-16
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方科目為負(fù)數(shù),表示什么問(wèn)題
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2021-06-25
老師您好!這個(gè)決策結(jié)論我沒(méi)有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購(gòu)卡人、充值人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)時(shí),貨物或者服務(wù)的銷(xiāo)售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開(kāi)具增值稅發(fā)票。 銷(xiāo)售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷(xiāo)售方在收到售卡方結(jié)算的銷(xiāo)售款時(shí),應(yīng)向售卡方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
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2019-09-10
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方一直增加,是對(duì)的么?
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2017-06-21
已抵扣進(jìn)項(xiàng)的不動(dòng)產(chǎn),專(zhuān)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中的不動(dòng)產(chǎn)凈值率=不動(dòng)產(chǎn)凈值/不動(dòng)產(chǎn)原值。請(qǐng)問(wèn),不動(dòng)產(chǎn)凈值指的是改變用途當(dāng)月計(jì)提折舊后的凈值還是指改變用途前一月折舊后的凈值?包不包括改變用途當(dāng)月計(jì)提的折舊?
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2022-01-17
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對(duì)方公司跟我選擇開(kāi)發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔(dān)的稅款,具體開(kāi)票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點(diǎn); (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點(diǎn); (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點(diǎn)。
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2016-10-27
為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會(huì)有余額? 我沒(méi)有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
月末把進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的時(shí)候,如果 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在貸方,就要把 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)到 未交增值稅,這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不是 借貸雙方是不是都是平???
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2017-06-12
老師:您好!9月份申報(bào)8月份申報(bào)增值稅銷(xiāo)售收入明細(xì)表時(shí)未開(kāi)票收入填到開(kāi)票收入了,這個(gè)月要改的話怎么改。
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2016-10-09
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開(kāi)票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開(kāi)票不符了嗎?
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2019-04-08
老師,昨天報(bào)稅后清卡失敗,今天修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個(gè)清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12
公司1月開(kāi)了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個(gè)月有留抵稅額,沒(méi)有交增值稅,這個(gè)月需要申報(bào)軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來(lái)嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
小規(guī)模生態(tài)觀光公司有魚(yú)塘,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品已備案免征增值稅,現(xiàn)在開(kāi)垂釣費(fèi)能免增值稅嗎?按斤開(kāi)票還是按次開(kāi)票比較好?
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2018-05-29
答案解析里7200*50%是怎么來(lái)的?,“連續(xù)服務(wù)2年修改為連續(xù)服務(wù)為3年,同時(shí)以現(xiàn)金補(bǔ)償原授予現(xiàn)金股票增值權(quán)且尚未離職的管理人員3 800萬(wàn)元”,為什么要用 借:應(yīng)付職工薪酬——股份支付
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2023-07-19
[圖片]甲公司收到的返還收入應(yīng)該繳納增值稅吧?這個(gè)答案里面怎么減去了?
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2022-05-27
公司是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要簡(jiǎn)易計(jì)稅備案嗎
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2018-12-20
本來(lái)增值稅是13%,現(xiàn)在涉及到一種生物制品,可以按3%,需要再網(wǎng)廳做備案嗎
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2021-11-12