本次遠(yuǎn)程清卡情況如下:
(2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
這種情況是什么原因
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2021-03-07
對單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請問老師什么時候征稅,什么時候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
符合免征的小規(guī)模納稅人的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借 應(yīng)交增值稅。 貸 營業(yè)外收入 做到這步增值稅是否就全部完成了
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2022-03-26
城建是增值稅的0.07,教育附加和地方教育附加一共是0.05。這三個都是增值稅的附加稅,以增值稅為基礎(chǔ)征收的對吧
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2019-03-27
請問下老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅免征,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,那增值稅附加是不用計(jì)算了,還是也要計(jì)提后轉(zhuǎn)收入?
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2018-10-18
增值稅附表一自動帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動更改增值稅附表一有影響嗎?
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2023-08-03
你好 農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個沒有明白
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2021-03-22
老師,小規(guī)模餐飲業(yè),增值稅未達(dá)起征點(diǎn),增值稅季度申報表里面的免稅銷售額是填利潤表里面的營業(yè)收入還是填寫開票金額?我填寫了開票金額,已經(jīng)申報清卡了,如果需要填營業(yè)收入,還可以更改嗎?
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2021-04-12
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
個體工商戶查帳征收跟核定征收哪個劃算要怎么做的?如果已經(jīng)是查帳征收了,可以去改為核定征收嗎?
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2018-08-27
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。
問題:只要月銷售額未超15萬,季銷未超過45萬元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
建筑施工簡易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?,抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
老師,中級經(jīng)濟(jì)法的增值稅和初級增值稅內(nèi)容的區(qū)別是啥
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2020-05-18
(2)5日,向長虹公司道售 B 產(chǎn)品300 臺,每臺不合稅售價為 500 元,每臺成本為 300元,給學(xué)購貨方 59
的時業(yè)折扣,行和額與銷售款在同一張發(fā)質(zhì)上明殖注明:
(3)12 日。從長江公司購進(jìn)一批原材科 ( 產(chǎn)品,不含整價格為 500 000 元,取每治值院專用發(fā)頭;
(9)20日.將自己生產(chǎn)的D產(chǎn)品200 #無償購送給關(guān)家單位。該產(chǎn)品每件成本為 800 元。不含穩(wěn)對分
價為1000 元/件:
(5)23 日,每自產(chǎn)的E 產(chǎn)品 200 臺用手本企業(yè)職工福利。設(shè)產(chǎn)品單位成本為 300 元/臺,成本利潤。
10%,無網(wǎng)災(zāi)產(chǎn)品市場管價:
(6)28 日,行世F 產(chǎn)品分小規(guī)熱納院人,開具的普通發(fā)票上注明價款為 58 000 元??铐?xiàng)已收存銀行
產(chǎn)品的成本為 30 000 元。
3上送貨物的活用兒常均為 13%。臺項(xiàng)發(fā)顏均為合法票據(jù)。
根蝦上送封斜,計(jì)與分折該企業(yè) 8 月應(yīng)敏納的增位稅恐額。
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2022-09-27
企業(yè)原來是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征,那么在核定征收期間的以前年度虧損,可以在查賬征收下彌補(bǔ)嗎?
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2021-08-17
稅法書上說銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請問這是為什么
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2021-01-09
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價款和安裝費(fèi)。
甲公司的稅務(wù)會計(jì)人員學(xué)習(xí)了《營改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413)
要求:
,
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2021-04-16
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)1935.63的和
請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
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