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前期進項稅額多轉(zhuǎn)出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現(xiàn)
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2019-10-19
上個月把小規(guī)模改為一般納稅人,這個月申報增值稅要去大廳申報嗎
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2018-06-06
老師,我報增值稅之前,是不是認證進項稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
增值稅小規(guī)模,納稅申報手誤,顯示已申報,但是申報錯誤了可以修改嗎?
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2019-01-13
開具增值稅專用發(fā)票 紅字發(fā)票,發(fā)票的收款人可以修改成另一個人嗎?
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2019-05-10
那個填制采購入庫單生成的憑證不對需要改嗎?缺少增值稅要添加嗎
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2023-06-09
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
收購木材企業(yè) 成立后需要做企業(yè)歸類,為收購企業(yè),還需備案登記農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項抵扣標準備案 這個要怎么填寫?
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2022-05-13
我修改其他債務(wù)條件這一塊需要一道分錄題及其答案,您有嗎
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2020-04-07
《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》在三證合一后去哪里更改信息啊
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2017-06-27
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率7%,教育費附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(非賒銷,賒購)。任務(wù)要求:.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。
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2023-09-24
您好老師:我們是2016年5月份營改增之前的房地產(chǎn)開發(fā)老項目,營改增之后,預交的增值稅按銷售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項的相關(guān)稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷售額除以1.05然后乘上述兩項的相關(guān)稅率,對嗎?預交的印花稅是按銷售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請給予指導.
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2017-07-31
2018年2月開始,當時合同稅率17%,2018年4月關(guān)于調(diào)整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價格時,仍按17%(數(shù)量*單價*17%)執(zhí)行,2019年3月,甲方財務(wù)在審核時,發(fā)現(xiàn)多打給我方882.41元。我這邊應(yīng)該怎樣處理把錢退給對方
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2019-06-13
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方一直有余額嗎
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2020-03-14
應(yīng)交增值稅本年累計貸方數(shù)據(jù)是不是本年應(yīng)交增值稅的合計數(shù)?
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2019-01-03
請問應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借方有余額說明什么?
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2020-05-07
老師筒易征收應(yīng)交增值稅賬戶是不是借方都是核算 己交增值稅
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2020-06-29
老師。我們是勞務(wù)公司 對方需要增值稅專票,去稅務(wù)代開增值稅專票稅率是多少?對方能抵扣嗎
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2017-10-16
老師:您好!9月份申報8月份申報增值稅銷售收入明細表時未開票收入填到開票收入了,這個月要改的話怎么改。
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2016-10-09