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老師,我報(bào)增值稅之前,是不是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
增值稅小規(guī)模,納稅申報(bào)手誤,顯示已申報(bào),但是申報(bào)錯(cuò)誤了可以修改嗎?
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2019-01-13
開具增值稅專用發(fā)票 紅字發(fā)票,發(fā)票的收款人可以修改成另一個(gè)人嗎?
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2019-05-10
那個(gè)填制采購(gòu)入庫(kù)單生成的憑證不對(duì)需要改嗎?缺少增值稅要添加嗎
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2023-06-09
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出多交增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅,那最后這個(gè)應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅的貸方余額要怎么結(jié)平?
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2020-02-16
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(gòu)(非賒銷,賒購(gòu))。任務(wù)要求:.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-09-24
想問(wèn)下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸庫(kù)存現(xiàn)金,在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20
公司是開16%增值稅發(fā)票的,現(xiàn)有一家客戶從一般納稅人改成小規(guī)模納稅人,開普票,那發(fā)票也是開16%的增值稅普票嗎
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2018-11-21
在互斥方案的選優(yōu)分析中, 若差額內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率或設(shè)定的折現(xiàn)率時(shí),則原始投資額較小的方案為較優(yōu)方案,為什么錯(cuò)
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2020-12-14
某企業(yè)購(gòu)買一項(xiàng)設(shè)備,有兩種付款方案。方案一:一次性付款4000元;方案二:首次付款2000元,2年后付2200元。設(shè)同期銀行存款利率為8%,問(wèn)如何選擇?
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2020-04-23
把貸方的數(shù)字寫在了借方怎么改
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2019-11-12
您好老師:我們是2016年5月份營(yíng)改增之前的房地產(chǎn)開發(fā)老項(xiàng)目,營(yíng)改增之后,預(yù)交的增值稅按銷售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項(xiàng)的相關(guān)稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷售額除以1.05然后乘上述兩項(xiàng)的相關(guān)稅率,對(duì)嗎?預(yù)交的印花稅是按銷售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請(qǐng)給予指導(dǎo).
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2017-07-31
問(wèn)題是你有修改 呀 修改的地方老板也簽字呢?
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2015-11-18
新辦公司,電子稅務(wù)局要填財(cái)務(wù)制度備案,低值易耗,折舊方法,成本核算都是采取那種方式,應(yīng)該怎么填寫?
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2017-08-29
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方一直增加,是對(duì)的么?
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2017-06-21
2018年2月開始,當(dāng)時(shí)合同稅率17%,2018年4月關(guān)于調(diào)整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價(jià)格時(shí),仍按17%(數(shù)量*單價(jià)*17%)執(zhí)行,2019年3月,甲方財(cái)務(wù)在審核時(shí),發(fā)現(xiàn)多打給我方882.41元。我這邊應(yīng)該怎樣處理把錢退給對(duì)方
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2019-06-13
為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會(huì)有余額? 我沒有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
收購(gòu)木材企業(yè) 成立后需要做企業(yè)歸類,為收購(gòu)企業(yè),還需備案登記農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣標(biāo)準(zhǔn)備案 這個(gè)要怎么填寫?
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2022-05-13
我修改其他債務(wù)條件這一塊需要一道分錄題及其答案,您有嗎
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2020-04-07