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老師,圖二這種是不是要交企業(yè)所得稅, 我同事之前報的,我新接手
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2021-01-14
企事業(yè)承租承包個人所得稅要不要計提。我直接做的是應(yīng)交稅費。
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2018-12-18
老師,我匯算清繳做完了,但季度所得稅帶不過來虧損是怎么回事?
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2021-04-09
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅現(xiàn)在申報不了 本月待申報那里是零 怎么回事呢
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2018-10-14
發(fā)放工資事的應(yīng)付職工薪酬是不是應(yīng)該寫扣除個人所得稅的數(shù)
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2018-05-21
我想問下我2020年報的個人所得稅全變成了待申報是怎么回事啊
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2021-03-04
個人所得稅申報一直在處理中,顯示不了申報成功是怎么回事啊
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2019-02-22
福利費如果以實物發(fā)放,購進(jìn)時已取得專票,公司需要繳納所得稅嗎?
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2021-06-20
預(yù)繳的所得稅已交費:借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費-所得稅;借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時候:借:本年利潤 貸;企業(yè)所得稅;當(dāng)全年利潤是負(fù)值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時分錄怎么走?請具體幫忙寫詳細(xì)點
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2019-03-16
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤表所得稅費用項目本期金額是多少萬元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為( )萬元。會計分錄
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2022-04-21
企業(yè)沒有會計事務(wù)所出具的企業(yè)所得稅匯算清繳審計報告,可以彌補以前年度虧損嗎?
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2022-03-21
老師,我利潤率控制在2%了,凈利潤保持賺800每月,交200所得稅可以嗎
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2016-09-28
下列各項個人所得,應(yīng)當(dāng)繳納個人所得稅: (一)工資、薪金所得; (二)勞務(wù)報酬所得; (三)稿酬所得; (四)特許權(quán)使用費所得; (五)經(jīng)營所得; (六)利息、股息、紅利所得; (七)財產(chǎn)租賃所得; (八)財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得; (九)偶然所得。 居民個人取得前款第一項至第四項所得(以下稱綜合所得),按納稅年度合并計算個人所得稅;非居民個人取得前款第一項至第四項所得,按月或者按次分項計算個人所得稅。納稅人取得前款第五項至第九項所得,依照本法規(guī)定分別計算個人所得稅。 老師,我不懂第一項至第四項按納稅年度合并計算是什么意思,按月或按次分項計算是什么意思
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2019-01-07
18年四季度所得稅報表利潤和18年12月報表相差了幾塊錢,怎么辦啊
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2019-03-28
老師7月份我們繳納過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年末計算應(yīng)交所得稅,我是不是就計算7-12月應(yīng)交所得稅就可以了呢?利潤表上的所得稅費用(不考慮調(diào)增調(diào)減)就應(yīng)該是7-12月的利潤總額*稅率?
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2019-01-14
老師,你好,我企業(yè)第一季度季報和財務(wù)報表均已申報,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報的時候不讓申報,提示如下,點開之后下一步是灰色的[圖片][圖片]由于第一季度盈利,不填年報的話,彌補虧損那數(shù)據(jù)填不上
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2022-04-19
,請問申報個人所得稅福利費不需要申報吧
1/995
2018-10-23
企業(yè)所得稅季報 就是把三個月的利潤加起來嗎,報表上顯示的是年累計金額 實際填的話就是將456三個月的加起來就好 是嗎
1/1700
2018-07-16
老師,企業(yè)所得稅稅率最高是25%,按行業(yè)分還是安利潤去定
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2016-07-22