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老師筒易征收應(yīng)交增值稅賬戶是不是借方都是核算 己交增值稅
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2020-06-29
收購木材企業(yè) 成立后需要做企業(yè)歸類,為收購企業(yè),還需備案登記農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣標(biāo)準(zhǔn)備案 這個(gè)要怎么填寫?
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2022-05-13
2018年2月開始,當(dāng)時(shí)合同稅率17%,2018年4月關(guān)于調(diào)整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價(jià)格時(shí),仍按17%(數(shù)量*單價(jià)*17%)執(zhí)行,2019年3月,甲方財(cái)務(wù)在審核時(shí),發(fā)現(xiàn)多打給我方882.41元。我這邊應(yīng)該怎樣處理把錢退給對(duì)方
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2019-06-13
老師您好!這個(gè)決策結(jié)論我沒有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購買貨物或服務(wù)時(shí),貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 銷售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時(shí),應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
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2019-09-10
問題是你有修改 呀 修改的地方老板也簽字呢?
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2015-11-18
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈(zèng)送購貨價(jià)值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,請(qǐng)計(jì)算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤(rùn),并說明那個(gè)方案較優(yōu)。
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2021-06-04
我的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 轉(zhuǎn)出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結(jié)平
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2021-01-14
在投資額相同的互斥方案比較決策中。采用現(xiàn)值指數(shù)會(huì)與凈現(xiàn)值法得到完全相同的結(jié)論;但投資額不相同時(shí),情況就可能不同,此時(shí)無法進(jìn)行決策 這一問中第一句話現(xiàn)值指數(shù)不是比較的是獨(dú)立 方案嗎?為什么會(huì)有相同結(jié)論?
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2022-08-11
老師。我們是勞務(wù)公司 對(duì)方需要增值稅專票,去稅務(wù)代開增值稅專票稅率是多少?對(duì)方能抵扣嗎
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2017-10-16
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方一直增加,是對(duì)的么?
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2017-06-21
為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會(huì)有余額? 我沒有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
老師:您好!9月份申報(bào)8月份申報(bào)增值稅銷售收入明細(xì)表時(shí)未開票收入填到開票收入了,這個(gè)月要改的話怎么改。
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2016-10-09
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開票不符了嗎?
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2019-04-08
老師,昨天報(bào)稅后清卡失敗,今天修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個(gè)清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12
月末把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的時(shí)候,如果 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在貸方,就要把 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)到 未交增值稅,這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不是 借貸雙方是不是都是平???
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2017-06-12
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個(gè)月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個(gè)月需要申報(bào)軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對(duì)方公司跟我選擇開發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔(dān)的稅款,具體開票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點(diǎn); (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點(diǎn); (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點(diǎn)。
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2016-10-27