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老師一般納稅人增值稅余額是負(fù)的在貸方什么意思,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師,合并方式下長投的入賬成本包括增值稅嗎? 右面是方老師寫的分錄,增值稅怎么沖溢價(jià)呢?
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2024-07-03
我的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 轉(zhuǎn)出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結(jié)平
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2021-01-14
老師請(qǐng)問,我在會(huì)計(jì)網(wǎng)報(bào)名時(shí)報(bào)名完畢發(fā)現(xiàn)因?yàn)檎掌撬{(lán)底,,因?yàn)槭且郧皞浒傅男畔ⅲ乙詾樾薷耐曜⑿畔⒑髸?huì)自動(dòng)更改,但是照片沒有改過來,編輯修改也改不了照片,怎么辦呢?
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2019-11-08
老師。我們是勞務(wù)公司 對(duì)方需要增值稅專票,去稅務(wù)代開增值稅專票稅率是多少?對(duì)方能抵扣嗎
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2017-10-16
五、綜合計(jì)算題(15 分) 龍飛公司目前擁有資金 2000 萬元,其中,長期借款 800 萬元, 年利率 10%;普通股 1200 萬元,每股市價(jià) 20 元,上年每股股利為 2 元,預(yù)計(jì)股利增長率為 5%。企業(yè)所得稅稅率為 25%。采用綜合資本成 本比較法,試為公司在以下兩種籌資方案中選擇一種最優(yōu)方案。 方案一:增加長期借款 1000 萬元,利率 12%,預(yù)計(jì)普通股每股市 價(jià)升為 25 元,每股股息增加至 3 元,股利增長率為 2%。 方案二:發(fā)行普通股 1000 萬元,預(yù)計(jì)普通股每股市價(jià)跌為 18 元,每 股股息為 2 元,股利增長率為 4%。
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2021-12-15
在互斥方案的選優(yōu)分析中, 若差額內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率或設(shè)定的折現(xiàn)率時(shí),則原始投資額較小的方案為較優(yōu)方案,為什么錯(cuò)
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2020-12-14
某企業(yè)購買一項(xiàng)設(shè)備,有兩種付款方案。方案一:一次性付款4000元;方案二:首次付款2000元,2年后付2200元。設(shè)同期銀行存款利率為8%,問如何選擇?
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2020-04-23
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購買貨物或服務(wù)時(shí),貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 銷售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時(shí),應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
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2019-09-10
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方一直增加,是對(duì)的么?
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2017-06-21
老師:您好!9月份申報(bào)8月份申報(bào)增值稅銷售收入明細(xì)表時(shí)未開票收入填到開票收入了,這個(gè)月要改的話怎么改。
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2016-10-09
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開票不符了嗎?
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2019-04-08
老師,昨天報(bào)稅后清卡失敗,今天修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個(gè)清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12
應(yīng)交稅費(fèi)里的增值稅為什么是借方?增加的呢
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2021-12-22
老師,真賬練習(xí)中小額貸款第24筆業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)答案是不是不對(duì)啊,不是應(yīng)該都轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目嗎?
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2016-07-28
出口技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)了免征增值稅的備案,那么在確認(rèn)收入時(shí),是先計(jì)提增值稅,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是直接全額計(jì)入收入呢?
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2022-04-11
為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會(huì)有余額? 我沒有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個(gè)月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個(gè)月需要申報(bào)軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20