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個(gè)體工商戶查帳征收跟核定征收哪個(gè)劃算要怎么做的?如果已經(jīng)是查帳征收了,可以去改為核定征收嗎?
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2018-08-27
符合免征的小規(guī)模納稅人的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借 應(yīng)交增值稅。 貸 營(yíng)業(yè)外收入 做到這步增值稅是否就全部完成了
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2022-03-26
城建是增值稅的0.07,教育附加和地方教育附加一共是0.05。這三個(gè)都是增值稅的附加稅,以增值稅為基礎(chǔ)征收的對(duì)吧
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2019-03-27
請(qǐng)問(wèn)下老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅免征,增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,那增值稅附加是不用計(jì)算了,還是也要計(jì)提后轉(zhuǎn)收入?
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2018-10-18
老師我想咨詢一下這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)期初數(shù)可以更改為什么改了以后保存不了
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2020-02-03
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn)的,免征增值稅。如果企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,但屬于技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、安裝、售后服務(wù)的,是不是也屬于這種季度收入不到9萬(wàn)的,免征增值稅?謝謝
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2020-07-23
你好老師:本企業(yè)季度收入28萬(wàn),免征增值稅;城建,、教育、地方、水利、印花都免征嗎?
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2019-06-12
現(xiàn)在是小規(guī)模月不超10萬(wàn)的免征增值稅,然后附加稅也是按50%減半征收,對(duì)嗎?
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2019-04-02
企業(yè)原來(lái)是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征,那么在核定征收期間的以前年度虧損,可以在查賬征收下彌補(bǔ)嗎?
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2021-08-17
增值稅附表一自動(dòng)帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動(dòng)更改增值稅附表一有影響嗎?
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2023-08-03
社保改為稅務(wù)部門征收什么時(shí)候執(zhí)行
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2020-11-04
老師在外省有個(gè)公司,法人是咱部門領(lǐng)導(dǎo),公司經(jīng)營(yíng)這邊有負(fù)責(zé)的,領(lǐng)導(dǎo)只是掛個(gè)名。怎么才能控制這個(gè)公司呢,是施工類企業(yè)
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2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實(shí)際施工的承包個(gè)人 如果說(shuō)我們到時(shí)候因?yàn)榻?jīng)濟(jì)產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護(hù)嗎
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2019-11-04
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
老師,小規(guī)模餐飲業(yè),增值稅未達(dá)起征點(diǎn),增值稅季度申報(bào)表里面的免稅銷售額是填利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入還是填寫開票金額?我填寫了開票金額,已經(jīng)申報(bào)清卡了,如果需要填營(yíng)業(yè)收入,還可以更改嗎?
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2021-04-12
老師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的增值稅和初級(jí)增值稅內(nèi)容的區(qū)別是啥
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2020-05-18
做工程招標(biāo)代理的企業(yè),是免征增值稅是嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都要報(bào)還是只報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表? 免征增值稅,附加稅還用交嗎?
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2019-09-18
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺(tái)甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價(jià)款和安裝費(fèi)。 甲公司的稅務(wù)會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)了《營(yíng)改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時(shí)提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413) 要求: ,
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2021-04-16
稅法書上說(shuō)銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請(qǐng)問(wèn)這是為什么
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2021-01-09