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交社保,是借:管理費用一社保 貸應交稅費一社保? 完稅:借:應交稅費一社保 貸:銀行存款?
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2019-07-16
計提單位部分的養(yǎng)老保險:借:管理費用 268.5,貸:應付職工薪酬-養(yǎng)老保險268.5,支付:借:應付職工薪酬-養(yǎng)老保險268.5,貸:銀行存款。因各種原因,這筆單位部分的養(yǎng)老保險由個人承擔,打回公司了,那這筆賬應如何調整。謝謝
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2021-11-16
稅務Ukey航天信息公司的服務費能直接做入借管理費用開辦費,貸銀行存款嗎?
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2021-05-06
2019年工會經(jīng)費按照老制度借管理費用貸銀行存款可以嗎?需要更改嗎
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2019-07-02
2018年5月購入的打印機1850元,當時直接入了管理費用 ,借:管理費用-辦公費1850貸:銀行存款:1850 2019年4月審計調整。調整時分錄應該怎樣做?
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2020-05-25
發(fā)放工作是錄入 借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 在后面繼續(xù)錄入 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款 發(fā)工資所發(fā)生的業(yè)務按照上面的程序錄入的話正不正確
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2022-06-18
老師返還的工會經(jīng)費,我借:銀行存款。貸:管理費用:工會經(jīng)費。這樣做對么
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2020-07-07
請問下老師工會經(jīng)費需不需計提的呀 因為我每次的分錄都是 借:管理費用—工會經(jīng)費 貸:銀行存款
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2021-04-03
預交1~3月份房租30000元,是借:管理費用-房租10000,預付賬款:20000,貸:銀行存款:30000嗎?
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2020-01-21
你好,例如我去年支付了300元的殘保金,分錄是:借 管理費用-殘保金 貸 銀行存款 但是我今年收到了100元的殘保金退款,這樣怎么做分錄呢?
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2019-04-21
員工先墊付的錢辦事,回來報銷。是直接借:管理費用,貸:銀行存款。還是先借:管理費用,貸:其他應付-某某,再借其他應付-某某,貸銀行存款????
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2017-12-19
我單位工會經(jīng)費原來借:管理費用 貸:銀行存款 以前沒做計提,現(xiàn)在老板讓做計提把以前的都改過來,我該怎么改麻煩老師寫的詳細些行嗎
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2016-07-26
請問老師,買汽車票附帶的保險單可以作為報銷憑證,是不是跟汽車費一起作為差旅費中的交通費?借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣就可以?
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2019-05-21
請問從銀行轉個人報銷款(無借支),第一種,記帳為: 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,借:管理費用…貸:庫存現(xiàn)金, 第二種或:借:管理費用 貸:銀行存款, 兩種記帳方式都對嗎?代理記帳用的第一種,我認為第二種更準確。多謝!
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2021-08-06
10月公司消防培訓,預領4600元培訓費,18日報銷了4600元的預借款。還有差旅費、住宿費和餐費到11月2支付,請問一下,該筆報銷是不是可以在11月份直接做借:管理費用,貸:銀行存款
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2017-12-12
老師您好!我是做內賬的,我做賬分錄沒有價稅分離?請問這樣可以嗎?就是到月底外賬稅款金額,是做:借管理費用-小稅種,貸:銀行存款,請問這樣可以嗎?
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2019-11-07
私車公用年租金18000元,出租房去稅務局開回發(fā)票后,做帳借:待攤費用 -租賃費18000 貸:銀行存款18000,然后每月攤銷時:借:管理費用-租賃費 1500 貸:待攤費用--租賃費1500,帳務處理做的對不對?
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2019-03-11
在年初1月時有一筆電信扣話費的當時做,借:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調;借:管理費用 貸:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
老師,我想問下,設計服務行業(yè)可以做成本費用嗎,如果全部進管理費用有什么稅收風險
1/400
2022-02-09
老師,請問 我每月直接繳社??梢詥??不計提, 直接就走借管理費用社保,其他應付社保,貸銀行存款
3/850
2016-08-18