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公司有1200萬(wàn)未分配利潤(rùn),4個(gè)股東,其中1個(gè)是合伙企業(yè),3個(gè)為自然人,稅金應(yīng)該如何分配
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2019-09-26
公司為合伙企業(yè),注冊(cè)資本為認(rèn)繳,請(qǐng)問(wèn)印花稅一次性繳納還是銀行實(shí)際收到的時(shí)候繳納?
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2019-04-17
個(gè)人小企業(yè)小規(guī)模納稅人沒人人員公司,公司只有三個(gè)合伙人,在個(gè)人所得稅中怎么填寫?
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2018-09-11
合伙企業(yè)匯算清繳B表里第35行投資者工資薪金支出是填個(gè)人投保者的工資薪金支出?
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2018-03-12
A公司與個(gè)人張先生合伙成立一家企業(yè)B,年終B企業(yè)給A公司進(jìn)行分紅,公司取得該筆分紅無(wú)需繳納企業(yè)所得稅 對(duì)嗎
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2021-12-13
企業(yè)員工出差報(bào)賬,企業(yè)規(guī)定伙食補(bǔ)助按天定額計(jì)算70元付給,那這部分伙食補(bǔ)助還要發(fā)票嗎?
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2020-07-13
3%,普通征稅哈?
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2018-07-24
增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票上的地址、電話欄,只填寫地址 沒填寫電話,這樣發(fā)票能收嗎
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2023-10-14
用銀行存款支付產(chǎn)品 宣傳廣告費(fèi)20000元(含稅)取得增值稅普通發(fā)票
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2022-12-29
收到市人民醫(yī)院體檢中心開具的“增值稅普通發(fā)票”上注明:職工體檢費(fèi)價(jià)款20000元,稅率6%,稅額1200元,經(jīng)審核無(wú)誤后通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀支付款項(xiàng)21200元。編制“職工體檢費(fèi)職工福利分配確認(rèn)表”,有關(guān)產(chǎn)品及車間部門應(yīng)分配的金額如下:A產(chǎn)品8400元、B產(chǎn)品5600元、車間管理人員1400元、廠部管理人員4200元、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員1600元。怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-02
我是一般納稅人合伙企業(yè)這個(gè)季度銷售額是1002517.69請(qǐng)問(wèn)核定征收的所得稅是多少,謝謝老師
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2020-07-10
如果合伙企業(yè)開出去增值稅發(fā)票 而沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái) 會(huì)不會(huì)被稅務(wù)察覺異?;蚴潜徊?/span>
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2018-06-01
老師,我想問(wèn)一下合伙企業(yè),收到一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,錢已轉(zhuǎn),這個(gè)是一次進(jìn)成本,還是費(fèi)用?
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2020-07-03
合伙企業(yè),收到股東的投資款,沒有計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入了長(zhǎng)期應(yīng)付款,在在附注中如何編制
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2020-05-20
我們是小規(guī)模納稅人建筑企業(yè),購(gòu)買了原材料,對(duì)方開送貨單,和增值稅普通發(fā)票給我們,應(yīng)該怎么記賬
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2017-12-07
新成立小微企業(yè),賬上無(wú)資產(chǎn),公司繳稅性質(zhì)是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,6月13日開了增值稅普通發(fā)票,是不是只用在國(guó)稅季度申報(bào)增值稅表,別的還需要申報(bào)嗎。等錢到賬后法人要取出來(lái)用,應(yīng)該怎么做賬。
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2017-06-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人商貿(mào)企業(yè)開的增值稅普通發(fā)票應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-04-08
老師,新接手民辦非企業(yè)。請(qǐng)問(wèn)下。注冊(cè)資本是否借銀行存款,貸非限定凈資產(chǎn)。 民辦非企業(yè)是否免稅,開出去的增值稅普通發(fā)票如何做賬務(wù)處理。借應(yīng)收賬款,貸業(yè)務(wù)活動(dòng)收入-提供服務(wù)收入+應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)? 還有公司沒有公車,汽油發(fā)票如何做賬?
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2021-10-14
您好,我1月份開了紙質(zhì)普通發(fā)票,在5月的時(shí)候我準(zhǔn)備開負(fù)數(shù)發(fā)票沖回,因?yàn)榧堎|(zhì)不夠,我就開了電子負(fù)數(shù)普票沖回。 但是在開電子負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,有個(gè)【銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票類型】,我選擇了【電子票】,而不是【增值稅普通發(fā)票】,之后我又輸入了1月的紙質(zhì)發(fā)票代碼和號(hào)碼,還有日期。 在填完這些后,系統(tǒng)顯示了沒有找到信息,但是當(dāng)時(shí)我只是對(duì)了對(duì)代碼和號(hào)碼跟1月的紙質(zhì)發(fā)票相符,就繼續(xù)填寫了負(fù)數(shù)發(fā)票。 開具之后,我才發(fā)現(xiàn)開負(fù)數(shù)發(fā)票需要選擇正確的正數(shù)銷項(xiàng)發(fā)票類型。 現(xiàn)在就是,我的正數(shù)發(fā)票類型應(yīng)該選擇普通發(fā)票,我卻選成了電子發(fā)票,我想作廢,也沒有作廢的選項(xiàng),這樣的情況會(huì)造成什么后果?我應(yīng)該怎么做才能彌補(bǔ)?如果放著不管的話,除了多交企業(yè)所得稅外還有其他問(wèn)題嗎?
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2022-05-28
外貿(mào)出口企業(yè)、生產(chǎn)出口企業(yè)出口時(shí)需要在稅控防偽系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票嗎?
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2019-12-26