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某企業(yè)為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2016年8月1日,該企業(yè)采取股權(quán)投資方式向境內(nèi)未上市的某中小高新技術(shù)企業(yè)投資200萬元。2018年度該企業(yè)利潤總額890萬元;已在營業(yè)外支出中核算的未經(jīng)財稅部門核準、提取的風(fēng)險準備金支出10萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。假定不考慮其他納稅調(diào)整事項,2018年該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為( )萬元。 A.82.5B.85C.187.5D.190 老師,這個怎么做呢
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2019-04-26
某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務(wù)招待費3萬元、廣告費68萬元、業(yè)務(wù)宣傳費4萬元。當年企業(yè)稅前會計利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項。有以下兩個方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對外銷售產(chǎn)品,當年實現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設(shè)兩個獨立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價格對外銷售。 要求:試比較哪個方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低。
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2023-05-18
原始投資額300萬,向銀行貸款100萬,利息率為10%,6年還清,每年償還利息10萬,其中固定資產(chǎn)投資180萬,活動資金投資120萬。建設(shè)期為2年,運營期為5年,其中固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期開始時投入,活動資金投資在建設(shè)期完工時投入,固定資產(chǎn)凈殘值收入10萬,項目投產(chǎn)后,估計年營業(yè)收入250萬,年經(jīng)營成本120萬,固定資產(chǎn)按直線法折舊,所有活動資金于終結(jié)點收回。企業(yè)所得稅稅率為25%?;鶞收郜F(xiàn)率為10%。 請問,這個怎么這個利息費用資本化怎么算,怎么編輯現(xiàn)金流量表???
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2020-06-21
請問老師我們是小規(guī)模納稅人 9萬以下免增值稅,但是我們這個季度截止現(xiàn)在已經(jīng)有12萬了,那么是超過部分繳納增值稅還是12萬全繳納增值稅。然后企業(yè)所得稅又怎么繳納 ,小規(guī)模減免后的企業(yè)所得稅稅率是多少呢,應(yīng)該怎么計算
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2018-12-11
是說申報表里面的當期應(yīng)納稅所得額/不含稅的銷售收入=所得稅稅負率(0.05),來確定費用票開好多,如果是低于稅負率0..05也行嗎
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2015-09-09
老師,你好。公司需要投資新工廠建設(shè),請問“項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)”及“項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)”怎么計算?
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2024-01-10
某 非居民企業(yè) 適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2019年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為500萬元,其設(shè)在甲國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元,在甲國已繳納企業(yè)所得稅24萬元。則該企業(yè)2019年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( )萬元。
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2020-05-23
2021年度甲公司實現(xiàn)利潤總額2400萬元,當年應(yīng)納稅所得額為1 400萬元,適用的所得稅稅率為25%。“遞延所得稅資產(chǎn)”年初余額為60萬元,年末余額為40萬元;“遞延所得稅負債”年初余額為90萬元,年末余額為60萬元。甲公司2021年度利潤表中“凈利潤”項目本期金額為( ) 萬元。 A、2050 B、2080 C、2 100 D、 2 060
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2023-05-11
您好,我們是建安企業(yè),1-9月份開票收入129855587.33元,按照企業(yè)所得稅稅負率,應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少?
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2019-10-16
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元,乙公司當年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項,則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額( )萬元。
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2021-10-04
A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,本年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元,其設(shè)在M國的分公司應(yīng)納稅所得額為60萬元(折合人民幣,下同),在M國已繳納企業(yè)所得稅16.8萬元。該企業(yè)本年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2020-07-12
第二季度企業(yè)所得稅季報,1-6月份不含稅累計收入:20006949.73,建筑業(yè),企業(yè)所得稅稅負率1.5%,這個月應(yīng)該繳稅多少的企業(yè)所得稅才算合適?
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2024-07-07
問題甲公司2020年度利潤表中利潤總額為3000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。與所得稅核算相關(guān)的情況如下:2020年發(fā)生的有關(guān)交易和事項中,會計處理與稅法處理存在差別的有 (1)2020年1月開始計提折舊的一項固定資產(chǎn),成本為1500萬元,使用年限為10年,凈殘值為0,會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊,稅法處理按照直線法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會計規(guī)定相同。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金500萬元假定按照稅法規(guī)定,企業(yè)向關(guān)聯(lián)方的捐贈不允許稅前扣除。(3)當期取得作為以公允價值計最且其變動計入當期損益的股票投資成本為800萬元,2020年12月31日的公允價值為1200萬元。稅法規(guī)定,以公允價值計量的金融資產(chǎn)持有期間市價變動不計入應(yīng)納稅所得額要求:進行與所得稅相關(guān)的會計處理
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2021-11-17
計算企業(yè)所得稅稅負率時,除以的收入包不包括其它業(yè)務(wù)收入
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2021-06-27
5、甲企業(yè)2021年度利潤總額為1900萬元,應(yīng)納稅所得額為2000萬元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。甲企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為200萬元,年末數(shù)為300萬元;遞延所得稅負債年初數(shù)為100萬元,年末數(shù)為300萬元。2021年初未分配利潤為500萬元,按本年凈利潤的10%提取法定盈余公積,分配現(xiàn)金股利200萬元,要求:根據(jù)上述資料,計算甲企業(yè)2021年凈利潤并編制相關(guān)會計分錄。
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2023-11-21
我國境內(nèi)某居民企業(yè)(以下稱該企業(yè))在A國設(shè)立一分公司(以下稱境外分公司),2019年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額14.29萬元,境外分公司稅后所得10萬元,已在該國繳納企業(yè)所得稅4.29萬元。2020年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額30萬元,境外分公司稅后所得14萬元,已在該國繳納企業(yè)所得稅6萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率30%。 要求: (1)計算2019年度匯總納稅時,境外分公司所得抵免限額。 (2)計算2020年度匯總納稅時,境外分公司所得的抵免限額。 (3)計算2020年度匯總納稅時,境外分公司所得實際抵免的所得稅稅額。 (4)計算2020年度匯總納稅時,該企業(yè)實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-11
現(xiàn)在申報的《生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報表》,是指生產(chǎn)經(jīng)營所得申報,那么我是否可以理解為,作為合伙企業(yè),投資人的申報分兩個模塊,1,指合伙企業(yè)本事經(jīng)營所得的收入按“先分后稅”原則,進行超額累進稅率申報個人所得稅,2,從被投資公司取得股息,紅利按20%的稅率征收個人所得稅?
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2019-01-14
稅額式減免:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率-減免稅 比如應(yīng)納稅所得額是200,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 則應(yīng)納稅額=200*25%-100 是這樣理解嗎?
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2020-06-25
小規(guī)模商業(yè)企業(yè)開發(fā)票除了交3%的稅率還用交附加稅嗎和企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅是按0.2%交嗎?開發(fā)票的企業(yè)所得稅
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2016-06-15
請問:個體戶的收入是按照工資薪金所得交稅 ? 還是按照經(jīng)營所得交稅 ? 如果按照經(jīng)營所得,是多少稅率呢 ? 不懂個體戶的操作
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2020-04-07