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公司是以賺差價的業(yè)務,然后收到客戶的錢為收入,給客戶打的錢為成本,基本上是先收錢后打款,收到錢,我做分錄,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,因為是內(nèi)賬暫時還沒開發(fā)票,見到銀行回單,借銀行存款 貸應收賬款 啟用往來核銷業(yè)務,給客戶打錢,做借主營業(yè)務成本 貸銀行存款,直接沒有通過應付賬款,這樣可以嗎,還有往來核銷沒有應付賬款這個科目會不會有影響
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2019-01-14
股東往公戶打2萬。怎么記賬
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2018-09-14
老師您好,怎么查往年個稅呢
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2020-05-10
用友 如果實現(xiàn)客戶往來兩清
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2023-02-27
學費中的往來費是什么意思?
1/3235
2019-02-11
?總分公司資金往來會計科目
1/490
2023-02-26
用友往來明細進不去怎么辦
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2023-02-20
往來有什么好的核對方法么
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2020-04-20
往期申報表在哪里可以下載
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2019-04-18
建筑內(nèi)部往來科目如何設置?
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2021-04-01
關(guān)聯(lián)往來報告過期報的后果
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2019-05-31
老師我現(xiàn)在遇到一個問題做貸款表時候需要填寫往來科目明細和金額 現(xiàn)在情況是我報表是重分類做的 預付賬款本來是1299金額 應付賬款0那么我報表在系統(tǒng)點擊重分類后出來預付賬款1779應付賬款是480 我貸款資產(chǎn)表也是按重分類科目金額填寫的 這樣的話我這兩個預付個應付往來明細怎么填寫 在余額表里面是不存在應付賬款480的就是我重分類了后應付賬款報表有480
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2020-05-07
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應收賬款的客戶了,改不了了,假設我在應收賬款下面設置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
老師好 我是企業(yè)出納 提問:第一次總經(jīng)理出差借備用金1萬元 回來后提供的單據(jù)只有9000元 第二次總經(jīng)理借款2萬元 提供單據(jù)20039元 今天總經(jīng)理又借備用金2萬元 我找他要第一筆借款的余額 他說 往后轉(zhuǎn) 這個 往后轉(zhuǎn) 是什么意思? 我該如何操作?
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2019-12-08
老師,2016-2017年很多應該做內(nèi)賬的憑證,比如老板自己家裝修付的款,業(yè)務款等,前一個會計都做到外賬上了(入了財務軟件),所以掛了很多往來,還有很多往來掛錯了對象,我現(xiàn)在能不能直接對以前年度的財務軟件進行“反結(jié)賬”,然后直接更改之前的憑證?
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2019-08-15
有個業(yè)務的帳務處理有疑惑,公司要跟銀行開匯票,銀行協(xié)商辦理大額理財存入500萬到銀行,然后銀行要求款項需經(jīng)過公司的兩家客戶劃轉(zhuǎn)才能辦,然后公司劃給客戶乙,乙劃到客戶丙,然后丙劃給我司,帳戶直接對做,往后不再通過往來銷帳,特此定三方協(xié)議,以便三家公司帳戶處理本來我是做借:銀行存款,貸:預收帳款(客戶名),現(xiàn)在協(xié)議定了不通過往來銷帳,那我客戶貸方應該做什么?
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2018-09-10
公司剛剛接手一個小規(guī)模納稅人,在帳套里面有他們老法人的往來款(其他應付款)您看這個怎么處理,新法人和老法人沒有關(guān)系了
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2017-07-17
公司給老板的另一個公司的私戶備用金卡上打了5萬元,如何掛賬, 借 內(nèi)部往來-物業(yè) 公司 貸 銀行存款 還是 借 其他應收 貸 銀行存款
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2019-05-24
老師:用友T+在往來現(xiàn)金里面錄入了付款單,同時在出納管理里面錄入了銀行付款,請問生成憑證的時候會不會重復?應該怎么處理?
1/2050
2020-04-09
公司賬上無往來,未繳納任何稅費,去年開辦后有一筆借款和一筆費用支出,現(xiàn)需要注銷公司,賬上顯示的虧損和借款應該如何處理?
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2020-04-27