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公司在新疆有業(yè)務,給客戶開發(fā)票應當?shù)卣咭螅仨氃诋數(shù)囟惥纸o客戶發(fā)票,稅局代開出來的發(fā)票(代開企業(yè)稅號處,寫的是我公司稅號,但是在稅號前多加了\"L\"),這是什么意思呢
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2017-06-22
老師你好!我想請問下,我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場和維修車間,費用是由財政撥款一共是200多萬。財政已經撥付了工程款的70%給我們,我一直是做在其他應付款里(工程款我一直是用銀行存款支付),現(xiàn)在工程審計已經結束,工程也都竣工,工程開支是否可以從在建工程轉入固定資產?財政撥付工程款還一直掛在其他應付款賬上,等財政最后一筆工程款撥付到位后,一起轉入遞延資產科目內,每月分攤到其他收益科目?
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2019-12-31
西部大開發(fā)優(yōu)惠政策和小微優(yōu)惠政策,是不是在季度預繳的時候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠政策,年度匯算清繳就不可以變更成享受小微了,稅局的說我們季度預繳的時候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠,現(xiàn)在就不可以選擇小微,因為文件規(guī)定在一個納稅年度內不可以變更
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2019-05-24
老師,我們老板在公司成立之前以別的公司的名義借給政府200萬,但政府作為土地保證金款開了票據(jù),之后政府退回56萬到我們公司賬戶上,現(xiàn)在匯算清繳,國稅局將這退回56萬元作為補貼收入了,也就是要交企業(yè)所得稅,請問能不能將這退回的錢沖土地成本
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2016-05-10
問題一 新建單位,從政府手上買土地,交的土地契稅和出讓合同印花稅,稅局一起收的,開了一張繳款單,契稅我知道計入土地成本,印花稅計入啥? 問題二 政府給的扶持金,買地補的,區(qū)政府旗下企業(yè)轉給我們的,目前籌建期,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,這個扶持金計入啥科目
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2019-07-24
老師,二月份在電子稅務局申請延期申報一月份稅款,但是沒有操作勾選認證平臺,現(xiàn)在需要申報一月份稅款,但是勾選認證平臺顯示為二月份的勾選認證,一月份的勾選認證怎么操作呢
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2020-03-15
馬上報這一季度的稅收,我們在6月份收到財政局的20萬,然后開了發(fā)票,這個20萬是作為主營業(yè)務收入,出去這一季度成本,還有14.8萬利潤,這14.8是作為接下來兩季度派遣人員工資和五險一金支出的費用 但是現(xiàn)在我報稅的時候就要求交企業(yè)所得 我這個利潤可以怎樣調整呢
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2019-07-10
我們繳納了一大筆的訴訟費給財政局那邊然后每次交完都有那個非稅收入的票據(jù)可以下載 我就直接入費用了 誰知道我們官司勝了它還給退回來了那我現(xiàn)在就沖管理費用嗎?還是調整以前年度損益金額還挺大的 四十來萬
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2023-07-10
個人與公司簽訂勞務合同(機械加工),加工費共計4.6萬元,個人找稅務局代開發(fā)票,滿足今年增值稅及附加稅免稅優(yōu)惠政策,只收個人勞務所得稅,不考慮含不含稅,46000*(1-20%)*30%-2000=9040元,這樣是不是正確的?
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2022-08-11
大家好,2019年啟用新的發(fā)票監(jiān)制章,2018年領的發(fā)票未用完,增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票需要換票嗎? “由國家稅務總局統(tǒng)一印制的稅收票證在2018年12月31日后繼續(xù)使用。納稅人在用稅控設備可以延續(xù)使用?!眹叶悇湛偩纸y(tǒng)一印制的稅收票證是指哪些類型的發(fā)票?
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2019-05-09
接管1公司賬務。發(fā)現(xiàn)應繳稅費-未交增值稅貸方有余額。跟稅務系統(tǒng)不一致。電子稅局中已經扣繳完畢。請問,該如何調整? 另外,在電子稅局系統(tǒng)中,發(fā)現(xiàn),第25行,第33行,的數(shù)據(jù)從2019.11月就延續(xù)至今,請問這個數(shù)據(jù)是如何來的,是不是要查之前年度的增值稅報表。
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2020-11-04
我們繳納了一大筆的訴訟費給財政局那邊然后每次交完都有那個非稅收入的票據(jù)可以下載 我就直接入費用了 誰知道我們官司勝了它還給退回來了那我現(xiàn)在就沖管理費用嗎?還是調整以前年度損益金額還挺大的 四十來萬 那就是我以前就不應該入費用里對吧關鍵它這 我們交完就給那個非稅的訴訟費發(fā)票 我就直接入管理費用訴訟費了我們也沒看到有啥結算的票據(jù)再給到我們
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2023-07-10
考注冊會計師證要跟從業(yè)資格證所在的財政局一致才能考嗎?比如說從業(yè)資格證是廣西的,在天津工作,那我能在天津考注冊會計嗎?需要調從業(yè)證嗎
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2017-02-23
老師,問一下 根據(jù)《財政部 稅務總局 關于明確生活性服務業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務總局公告2019年第87號),自2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額,本公告所稱生活性服務業(yè)納稅人,是指提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產、不動產注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。如果您符合上述政策規(guī)定,可以通過填寫《適用15%加計抵減政策的聲明》,來確認適用加計抵減政策 我們是酒類專賣店付不付合這個要求
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2021-07-06
我們企業(yè)要變更營業(yè)執(zhí)照,我在山東政務服務網上申請變更登記,填寫稅號和法人身份證時系統(tǒng)提示我未找到對應的市場主體,這是怎么回事?是因為我們公司的檔案還未調到當?shù)氐男姓謫幔?/span>
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2019-07-17
這題稅率變更,求遞延所得稅資產余額,怎么木有考慮應納稅暫時性差異?
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2021-07-26
資產減值損失、遞延所得稅資產我們調賬的時候應該做在那個科目呢
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2019-08-21
請教老師,例如我們公司去年虧損200萬元,遞延所得稅資產50萬元,今年公司核銷壞賬20萬元,那遞延所得稅資產我要沖回5萬元,所得稅費用同時需要增加5萬元,因為我們去年有虧損,應該是沒有所得稅費用的。請問如何做憑證? 沖回憑證我知道應該是: 借:所得稅費用 5 貸:遞延所得稅資產 5 但是這個所得稅費用5萬我要怎么結轉呢?不然這個5萬會在利潤表所得稅費用欄里面體現(xiàn)的。
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2020-04-29
看不懂,發(fā)生額不是50嗎,為什么確認遞延所得稅費用就變成-50了
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2021-07-26
老師,請問所得稅這章的廣業(yè)費暫時性差異為什么當做資產來比較,當做資產怎么理解這個賬面價值為0,計稅基礎為100萬?可以當做負債理解嗎?負債的話,賬面價值為1000萬,利稅基礎為1000萬?(1000萬?6000萬??0.15)=100萬,為可抵扣暫時性差異,確認遞延所得稅資產=100萬??0.25=25萬?
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2020-08-02