老師 麻煩寫一下增值稅加計低減額的會計分錄?
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2019-12-09
增值稅專用發(fā)票蓋不清晰 可以在隔壁加蓋個嗎
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2019-01-29
進口貨物38萬加關稅5萬,請問進口增值稅多少 ,
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2018-01-12
如何在金蝶軟件中增加公允價值變動損益科目
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2020-07-01
老師問下,現(xiàn)在的加油增值稅普通發(fā)票是卷票嗎
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2019-06-27
代開的普通發(fā)票,增值稅1%,那附加稅是幾個點呢?
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2024-07-19
普通發(fā)票不是含稅價嘛,為什么還要加增值稅呢?
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2021-08-25
老師高新技術企業(yè)季報有個增加值是怎么填的
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2019-09-19
小規(guī)模納稅人開增值稅發(fā)票,需要繳納附加稅嗎
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2022-01-14
小規(guī)模納稅人開票46萬,增值稅,附加稅怎么交,急
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2021-09-22
收到增值稅退稅款及附加稅款應該怎么做分錄
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2022-09-18
老師,小微企業(yè)附加稅,城市維護建設稅,教育費附加,和地方教育費附加是幾個點?
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2019-09-18
你好,小規(guī)模企業(yè)代開了專票,稅款當場繳了增值稅和附加稅。分錄如下:
1.借應收
貸主營業(yè)務收入
應交稅費–應交增值稅。
2.繳款
借應交稅費–應交增值稅
貸銀存
對嗎?要計提附加嗎?
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2019-04-24
老師,這里編制合并報表的公司為什么會調(diào)整增加長投賬面價值呢?逆流交易,存貨到存貨。能理解投資方虛增了存貨賬面價值應該調(diào)減,但為什么會調(diào)整增加長投賬面價值呢?
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2022-04-12
上月進項稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅),報稅的時候附表二填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導致應交稅費增加,結果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應該如何處理?
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2018-09-07
公司生產(chǎn)產(chǎn)品,加價出廠給了公司門市,門市又加價消費給客戶,請問如何計算成本,如何確定銷售收入,報表要怎么做
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2018-05-08
(1)計算承包廠房建設的銷項稅額。
(2)計算承包倉庫改造工程的銷項稅額。
(3)計算承包商場裝飾工程的銷項稅額。
(4)計算出租攪拌車當月應繳納的增值稅。
(5)承接B市工程交的增值稅銷項稅
(6)計算甲建筑公司當月應向A市稅務機關繳納的增值稅稅額合計數(shù)。
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2020-05-30
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,自營出口自產(chǎn)貨物。2023年3月應納增值稅為-320萬元,出口貨物“免抵退”稅額380萬元;本月稅務檢查時發(fā)現(xiàn),2022年銷售貨物收入未入賬,被查補增值稅5萬元,并處以滯納金和罰款,2023年3月該企業(yè)應納城市維護建設稅( ?。┤f元。
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2024-02-09
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔的增值稅稅額為650元。加工的該應稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應繳納的消費稅及賬務處理
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2022-10-19
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔的增值稅稅額為650元。加工的該應稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應繳納的消費稅及賬務處理
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2022-10-19