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21年的賬,?幾個(gè)入錯(cuò)了,那我報(bào)表和季度有不一樣,那我報(bào)所得稅的時(shí)候,按改過(guò)后的報(bào)表可以嗎
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2023-03-01
本月填寫(xiě)的《A10000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類》就是匯算清繳嗎?
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2017-02-10
信用減值損失-30000,在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》 中怎么填列?
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2022-05-09
第四季度申報(bào)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,去掉虧損,本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000,然后所得稅又不要交了,分錄上要做處理么?能在第二年度處理么?
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2019-04-18
打擾一下,年報(bào),其他表都填了,(微小企業(yè)),所得稅年度申報(bào)表A表是不是基本不用手填???(我沒(méi)有期間費(fèi)用表要填)
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2019-05-26
老師,我在填企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們有個(gè)公司,季度初,就是19年12月末,沒(méi)有發(fā)放過(guò)工資,沒(méi)有做過(guò)工資表。20年1月份有發(fā)過(guò)1個(gè)人的19年10月工資,一季度末,這個(gè)公司已經(jīng)沒(méi)有人做在工資表上了。那么,申報(bào)表上,是填,季度初人數(shù)0?季度末人數(shù)0?
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2020-04-17
老師,我們這個(gè)月有收入20萬(wàn),假設(shè)一季度交所得稅時(shí),可以把上年度虧損彌補(bǔ)這季度嗎
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2016-01-14
以前年度有虧損,今年第一季度盈利,今年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)虧損嗎?
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2022-04-08
第一季度盈利33萬(wàn),上一年度匯算清繳虧損88萬(wàn),第一季度所得稅賬務(wù)處理分錄怎么做
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2019-04-16
老師,您好!一般納稅人在申報(bào)季度報(bào)時(shí),現(xiàn)金流量表是可以不用報(bào)嗎?在申報(bào)季度所得稅時(shí)是不是可以利潤(rùn)總額可以填虧損,還是一定要跟報(bào)表一致?
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2021-04-27
是2016年成立的企業(yè),17年才開(kāi)通國(guó)稅,現(xiàn)在報(bào)17年第一季度所得稅,以前年度虧損那欄為零,但16年是有虧損的,該怎么申報(bào)?
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2017-04-11
老師好,麻煩問(wèn)一下,18年度有虧損,19年有利潤(rùn)了,填所得稅報(bào)表的時(shí)候,需要把以前年度的虧損填到報(bào)表中嗎??就是A類報(bào)表第八項(xiàng):彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-06-23
請(qǐng)問(wèn)老師,稅收滯納金匯算清繳調(diào)增,我的賬務(wù)要調(diào)賬嗎?第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)出現(xiàn)了企業(yè)所得稅,可是在財(cái)報(bào)上面就體現(xiàn)不了
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2020-04-14
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)所得稅是按季度繳納?不是一般納稅人那種季度預(yù)繳計(jì)提,年度清繳?
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2022-10-16
季度申報(bào)得利潤(rùn)表應(yīng)該填9月末得數(shù)據(jù)嗎?那么9月分是賺的,整個(gè)季度加起來(lái)是虧的怎么弄?
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2018-10-12
老師您好,我現(xiàn)在報(bào)二季度的所得稅季報(bào),現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本年累計(jì)金額我應(yīng)該怎么填報(bào)?
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2021-07-12
老師,本季度算所得稅的時(shí)候,這個(gè)季度有利潤(rùn),先抵扣以前年度的,再抵扣本年度虧的,抵扣完了有剩余的,才計(jì)提所得稅費(fèi)用,不夠抵扣以前和本年的虧的,就不用計(jì)提所得稅是吧.
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2016-10-17
老師好!季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的利潤(rùn)是13萬(wàn),所得稅按25%,所得稅是三萬(wàn)多。太多了吧,小規(guī)模企業(yè)所得稅不是2.5%嗎?這種情況怎么處理呢?
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2021-07-13
20年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,銀行有流水沒(méi)有填寫(xiě),里面有財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生,導(dǎo)致20年的企業(yè)所得稅季報(bào)也填錯(cuò)了,但是20年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)申報(bào)了,申報(bào)的也是錯(cuò)的,但是年度企業(yè)所得稅沒(méi)報(bào),我這個(gè)要怎么弄
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2021-04-15
在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,第13項(xiàng)減免所得稅額是怎么計(jì)算的?沒(méi)有彌補(bǔ)虧損。請(qǐng)老師給一個(gè)具體的計(jì)算過(guò)程與結(jié)果,謝謝各位老師
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2021-11-22