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開負(fù)數(shù)發(fā)票相沖,這個(gè)月的發(fā)票總額會(huì)不會(huì)減少,比如說一個(gè)月三萬,開了1萬的負(fù)數(shù),那這個(gè)月的免費(fèi)稅額會(huì)不會(huì)減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額,免費(fèi)正數(shù)稅額就剩下兩萬了,,老師
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2020-12-08
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2020年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 進(jìn)口生產(chǎn)用小汽車發(fā)動(dòng)機(jī),海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格650萬元,繳納關(guān)稅34.8萬元,依法繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 (2) 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.5 萬元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額 18萬元;購(gòu)進(jìn)辦公用打印機(jī),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.2 萬元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.26 萬元。 (3) 向多家客戶銷售自產(chǎn) A 型小汽車, 甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票 不含增值稅銷售額合計(jì) 5800 萬元,因個(gè)別客戶資金緊張,當(dāng)月實(shí)際收到不含增值稅銷售額 4746萬元。 (4) 將 80 輛自產(chǎn) B 型小汽車作為投資提供給乙汽車租賃公司,將5 輛自產(chǎn)B型小汽車無償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司,將 10輛自產(chǎn)B型小汽車獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工,將 1輛自產(chǎn) B 型小汽車移送職工食堂使用。已知:增值稅稅率為13%。要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因
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2021-04-01
5.2019年4月9日甲公司(增值稅一般納稅人)外購(gòu)不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,增值稅稅額為0.06萬元,取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為6萬元,增值稅稅額為0.54萬元。則甲公司購(gòu)入該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為( )萬元
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2021-12-04
5.2019年4月9日甲公司(增值稅一般納稅人)外購(gòu)不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,增值稅稅額為0.06萬元,取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為6萬元,增值稅稅額為0.54萬元。則甲公司購(gòu)入該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為( )萬元
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2021-09-16
老師,多交增值稅和附增,稅局給矛退抵增值稅,退抵部分如何賬務(wù)處理?
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2022-04-07
老師,物業(yè)公司代付電費(fèi),收取其他公司電費(fèi)時(shí)候加稅點(diǎn),然后把稅點(diǎn)單獨(dú)開成物業(yè)費(fèi),這樣開票可以嗎?
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2020-04-14
6月簡(jiǎn)并增值稅稅率,就是農(nóng)產(chǎn)品增值稅由13%改為11%,是為什么經(jīng)理說7月以后客戶需要開票的需要增加增值稅稅款?
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2017-06-29
老師,每個(gè)月計(jì)提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2022-10-30
零售商給個(gè)人開的普通增值稅發(fā)票,這個(gè)銷項(xiàng)額能減進(jìn)項(xiàng)額來繳增值稅嗎?
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2018-03-20
老師,小規(guī)模酒店怎么填增值稅申報(bào)表?
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2021-01-13
還沒有決算 成本不能可靠計(jì)量 收到預(yù)收房款3000萬 預(yù)交增值稅150萬 繳納增值稅附加18萬 所得稅300萬 土地增值稅45萬 我月底要扎帳 怎么結(jié)轉(zhuǎn)這些稅
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2017-08-09
對(duì)單位或者個(gè)體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物通過公益性社會(huì)組織、縣級(jí)及以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu),或直接無償捐贈(zèng)給目標(biāo)脫貧地區(qū)的單位和個(gè)人,免征增值稅。 公益捐贈(zèng)不是全都免增值稅嗎? 為什么還要還要貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢? 正確的分錄是怎么寫?
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2023-03-14
老師好!咨詢下小規(guī)模季度開普票一個(gè)點(diǎn)20萬未達(dá)起征點(diǎn),但是申報(bào)增值稅申報(bào)都是按3點(diǎn)來減免的,問做賬計(jì)提應(yīng)交增值稅到底是按3個(gè)點(diǎn)做賬還是按一個(gè)點(diǎn)做賬?
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2021-10-18
#提問#老師,減免增值稅借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸方怎么寫
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2019-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是由兩個(gè)科目:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-貸方轉(zhuǎn)過來的。沒有其他科目了吧?
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2020-06-02
應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目是否有余額,借方科目貸方無余額,有余額。需要考慮生成未交增值稅嗎?
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2018-08-24
老師您好,小規(guī)模企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么申報(bào),麻煩老師發(fā)一下流程謝謝
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2023-10-13
建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納增值稅稅額=(全部?jī)r(jià)款加價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)/(1+3%)*3%嗎,也就是和建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅的預(yù)繳增值稅稅款相等嗎
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2022-07-04
老師,補(bǔ)增值稅申報(bào)表需要帶什么資料呢。
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2019-12-09
在發(fā)票勾選平臺(tái)有一張發(fā)票作了認(rèn)證不抵扣,填增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-08-11