国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

您好!請問在去年12月的增值稅報表主表中哪一行能看到本年累計的應交增值稅?已交增值稅呢?
1/3084
2019-06-05
開了增值稅普通30萬,免征增值稅和附加稅,開了專票30萬,不免增值稅,附加稅是50%征收,還是免了?
1/2076
2019-04-10
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一棟。購入工程物資200萬元,增值稅稅額34萬元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價值
1/1071
2017-02-09
老師 小規(guī)模納稅人繳納增值稅會計分錄正確嗎? 為什么需要應交稅額-未交增值稅這個科目在結轉一次呢? 借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅額-未交增值稅 借:應交稅額-未交增值稅 貸:銀行存款
1/780
2019-12-27
一般納稅人,月底結轉應交增值稅分錄為借應交稅金--應交增值稅--轉出未交增值稅,貸應交稅金--未交增值稅。這樣應交稅金--應交增值稅--進項稅 和銷項稅下面都有余額。這個余額不用管嗎?
2/627
2017-03-15
月底啟記賬憑證寫: 結轉本月未交增值稅:(銷項稅 —進項稅) 借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸: 應交稅費-未交增值稅 下月初繳納時: 借: 應交稅費-未交增值稅 貸: 銀行存款 年末還結轉嗎?
2/42
2022-05-20
老師 10月20號繳納所屬期是9月的增值稅 9月份做分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 10月份做分錄 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 請問 這樣做對嗎?
1/744
2018-10-29
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額與進項稅額是不是每月不用清零,到年底做一筆借,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅沖平??
1/2066
2017-04-15
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第2季度銷售商品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額20600元;購進包裝物一批,支出含增值稅貨款30000元。 要求:計算甲公司應納增值稅金額為多少
1/3057
2020-05-10
第一個業(yè)務,求可抵扣的增值稅進項稅額 第二業(yè)務,可以抵扣的增值稅進項稅額 第三業(yè)務,應該確認的增值稅銷項稅額 第四業(yè)務,應該確認的增值稅銷項稅額 第五業(yè)務,應該繳納的增值稅稅額
1/1127
2020-07-01
老師您好,請問進項稅額抵扣分錄這樣做對嗎?計提增值稅的時候是:借應交稅金-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-進項,借:應交稅金-銷項稅 貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅
2/495
2022-01-17
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1 )購進原材料- -批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元,增值稅52 000元;取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為20000元增值稅1 800元。 (2)接受外單位投資轉入材料-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為 100 000元,增值稅13 000元,材料未到。 (3)購進低值易耗品一-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元,增值稅6 500元,款項已支付,低值易耗品尚未驗收入庫。請做出8月應交增值稅
1/678
2022-04-20
增值稅也算進賬面價值嗎?
1/1636
2018-12-30
資本保值增值率如何計算
3/2136
2020-07-13
請問,今年增加值為404479萬元,去年增加值為410536萬元,為什么同比增長是正數(shù)?
2/391
2021-05-31
老師保安公司個稅申訴后調的增值稅怎么調整的?為什么要調增增值稅?
2/610
2020-05-12
11月,買稅盤,借管理費用,貸現(xiàn)金,增值稅結轉到末交增值稅里,下月抵扣,借應交稅費 增值稅 末交增值稅。。貨管理費用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應結轉到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
2/693
2016-12-14
請老師幫我看看分錄應該怎么做,謝謝! 結轉 借:應交增值稅(銷項)2 貸:應交增值稅(進項)1 應交增值稅(未交增值稅)1 稅務局退稅我應該怎么做呢?退稅是因為當月未享受增值稅加計扣除的10%
1/264
2019-12-17
關于進行網(wǎng)上納稅申報,增值稅的業(yè)務通過增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進項認證子系統(tǒng)對嗎?所有的增值稅業(yè)務都通過這個系統(tǒng)完成對嗎?
1/689
2015-12-08
銷售貨物時會出現(xiàn)應交增值稅銷項稅額這一科目,如果這個月未交增值稅這一科目就直接變成應交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過渡轉換一下把銷項稅額轉到未交增值稅這一科目。
1/659
2021-12-28