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國際貨物運輸代理服務(wù),享受免稅,開具免稅普票,有客戶要開具增值稅專用發(fā)票,請問可以開具專票嗎?
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2021-11-27
增值稅稅率下調(diào)為13%,融資租憑租入方是否應(yīng)調(diào)整對應(yīng)固定資產(chǎn)原值?
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2019-06-19
銷售固定資產(chǎn)額達90萬元的公司是否需要認定為增值稅一般納稅人?
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2017-06-29
銷售本廠自用2年的小轎車一鋼該固定資產(chǎn)原價200 000元,累計計提折舊5000元,現(xiàn)對外售價120 000元(含稅), 向購買萬開具增值稅普通發(fā)票。甲自行車廠同時承擔(dān)銷售小轎車運費1100元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運費1000元,增值稅額100元。做出會計分錄
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2019-10-26
銷售本廠自用2年的小轎車一鋼該固定資產(chǎn)原價200 000元,累計計提折舊5000元,現(xiàn)對外售價120 000元(含稅), 向購買萬開具增值稅普通發(fā)票。甲自行車廠同時承擔(dān)銷售小轎車運費1100元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運費1000元,增值稅額100元。做出會計分錄
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2019-10-17
請問老師,小規(guī)模納稅人假如10月開具專票18萬,普票開具12萬,10應(yīng)交增值稅多少?
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2021-10-27
你好老師,現(xiàn)階段個體戶開具增值稅普通發(fā)票是1%,專票是可以選擇開具3%或1%嗎?
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2023-04-07
預(yù)付卡業(yè)務(wù)開具發(fā)票,需要去稅局備案嗎,客戶消費時可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2018-10-30
建筑施工公司2018年是核定征收,2019年稅務(wù)局下文不讓核定,那么,2018年已經(jīng)干的工程還沒開票,2019年開票就不能享受核定了嗎?
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2019-03-25
老師,內(nèi)部報表的收入和成本是不是都是含稅計算,是不是直接收入減去成本減去費用,然后算利潤,而外部報表發(fā)生稅了,這個稅就計入財務(wù)費用即可嗎?
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2019-11-19
單位原會什離職后,現(xiàn)稅務(wù)電子鑰匙放在我這兒,我原來未涉及這塊工作,現(xiàn)在出納找我要這個鑰匙,請問稅務(wù)電子鑰匙給出納用,對我而言有什么的風(fēng)險?
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2016-07-10
比方說,我在我以我們公司的名義,干了個100萬的工程,我就必須給公司提供100萬的成本發(fā)票。那我為了省錢,我本身自己也想買臺車,車價值100萬,我把車掛到公司戶,讓后充當(dāng)公司的固定資產(chǎn)。公司可以抵扣25%的企業(yè)所得稅和13%的增值稅,就等于我?guī)凸臼∠铝?8萬塊錢,那我?guī)凸臼∠聛淼?8萬,公司會不會幫我從我干項目的成本票里扣除,變相的幫我自己省錢
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2022-10-20
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9 月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品(適用稅率 9%)給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額218 萬元:同時開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入 1.09萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品(適用稅率 13%),開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元。 (3)購進貨物取得增值稅普通發(fā)票,注明支付的貨款 100 萬元、進項稅額 13萬元。 (4購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款50萬元、進項稅額6.5萬元。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請計算該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-10-27
請汽車保險里的車船稅要單獨設(shè)置科目還是直接做到費用里
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2019-05-21
老師,實行定額的小規(guī)模納稅人,超過稅局核定額度5萬要交增值稅嗎?
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2021-01-11
請教老師,1月份開具了增值稅專票,同時也收了增值稅專票,那么我在2月份申報增值稅時,需要抵扣增值稅,請問進項專票是1月份認證還是2月份認證,
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2020-01-26
收到其他公司開具的房屋租賃地稅票,如果營改增以后是不是就可以換成增值稅票啦?房產(chǎn)稅怎么體現(xiàn)呢?
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2016-04-18
小規(guī)模定期定額個體戶,上個季度沒開普票,有代開專票,已繳納54684.46增值稅,增值稅已申報,需補繳0.01增值稅。現(xiàn)申報附加稅,應(yīng)稅項填的54684.47,點擊保存時出現(xiàn)這種提示,該怎么辦
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2019-10-10
老師,圖片內(nèi)容是增值稅法草案的內(nèi)容,雖然還沒有通過,咨詢一下: ①草案關(guān)于增值稅的起征點規(guī)定為30萬,達不到起征點的不繳納增值稅,那么是不是一般納稅人和小規(guī)模,只要季度銷售額達不到30萬,都不需要交稅 ②按照這個草案規(guī)定,是不是小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票,只要季度銷售額到不到30萬,也可以不繳納增值稅 ③我感覺我上述兩點的理解應(yīng)該是錯誤的,如果是錯誤的,那么我對稅法的某些概念應(yīng)該理解有誤 望指正,謝謝老師
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2023-10-04
從企業(yè)稅負的角度出發(fā),若年末有大額的進項發(fā)票,不應(yīng)該去認證的原因是什么?與留抵稅額又有什么關(guān)系呢?為什么說認證過多會提高稅負率呢?(增值稅)
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2018-03-03
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