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增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月同時(shí)開(kāi)有3%和5%的增值稅普票,月收入超10萬(wàn)元,如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2020-01-04
單位是小規(guī)模納稅人,主要銷(xiāo)售軟件服務(wù),偶爾也銷(xiāo)售貨物醫(yī)療器械,在進(jìn)行增值稅季報(bào)時(shí),主表上分別填寫(xiě)了服務(wù)收入和貨物收入,請(qǐng)問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料中銷(xiāo)售收入欄是只填寫(xiě)服務(wù)收入,還是填寫(xiě)服務(wù)和貨物合計(jì)收入?
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2020-03-07
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),填寫(xiě)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額還是其他免稅銷(xiāo)售額?
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),首次購(gòu)入設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)不應(yīng)該記入認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票這一欄中
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2020-06-14
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開(kāi)了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專(zhuān)票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開(kāi)票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào),是不是每季度都要填寫(xiě):財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅報(bào)表,增值稅報(bào)表
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2017-03-30
增值稅申報(bào)表附表-減免稅明細(xì)表的免稅額的銷(xiāo)售收入是按含稅銷(xiāo)售收入填寫(xiě)嗎
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2018-06-12
上月單位把運(yùn)輸車(chē)輛賣(mài)掉,在稅控盤(pán)開(kāi)具4000價(jià)格增值稅581.2元,在申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表有銷(xiāo)售收入這個(gè)怎么賬務(wù)處理
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2018-07-03
你好 老師 我們?cè)谏暾?qǐng)?zhí)顚?xiě)增值稅留抵退稅申請(qǐng)表時(shí) 營(yíng)業(yè)收入是填寫(xiě)增值稅銷(xiāo)售額不包括出口免抵退銷(xiāo)售額對(duì)嗎?
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2023-03-14
個(gè)體戶申報(bào)季度增值稅,在增值所得稅表格中,填寫(xiě)第11行的銷(xiāo)售總額后還顯示一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅沒(méi)申報(bào),如何處理???
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2019-10-03
老師,你好,我想問(wèn)一下,軍人抵減稅額,我8月做賬的時(shí)候想抵減9000的增值稅,我應(yīng)該 填在增值稅的哪張申報(bào)表上呢?哪張申報(bào)表的哪行,應(yīng)該怎么填,
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2019-07-22
小規(guī)模納稅人,一季度專(zhuān)票在稅務(wù)局代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交稅了,普票低于45萬(wàn),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一)(二)和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填報(bào)?[圖片]
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2022-04-14
第一次做會(huì)計(jì),經(jīng)驗(yàn)還不不足,根據(jù)這張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年底增值稅的分錄?
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2019-01-08
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模月度銷(xiāo)售額不足15萬(wàn)免征增值稅 需不需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表
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2021-10-08
老師,這個(gè)銀行流水單有增值稅238.04,那個(gè)城建稅申報(bào)表的增值稅是212.53,那做賬是做那個(gè)進(jìn)去?
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2019-10-06
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般的第一次去柜臺(tái)申報(bào)增值稅,增值稅附加應(yīng)該是跟著一起交表繳納嗎?
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2019-09-18
請(qǐng)問(wèn)一下增值稅專(zhuān)票認(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)讀入到增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)表里面嗎?
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2019-04-27
老師,小規(guī)模納稅人,本季已超過(guò)30萬(wàn),要交增值稅,但是有開(kāi)票收入,還有1萬(wàn)多的不開(kāi)票的收入,款已收,我確認(rèn)了收入,但是計(jì)提時(shí)的增值稅和申報(bào)表上的增值稅有差額,要如何做賬,我賬上計(jì)提的增值稅是6150.65,申報(bào)表是6150.65
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2024-04-17
老師我想問(wèn)一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19