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如果這月增值稅專用發(fā)票開(kāi)出20萬(wàn),在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,怎么算應(yīng)繳納的稅呢
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2019-04-17
4、宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,2019年6月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)原材料一批,從供貨方取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅為3.9萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅540元,并取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票; (2)外購(gòu)生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備一臺(tái),增值稅1.3萬(wàn)元,已取得增值稅專用發(fā)票,設(shè)備已驗(yàn)收入庫(kù);(3)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入33.9萬(wàn)元,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(4)銷售產(chǎn)品一批,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,增值稅2.6萬(wàn)元,并支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅315元,取得運(yùn)輸部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已結(jié)清。(5)接受其他企業(yè)投資一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為80萬(wàn)元。(6)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額8萬(wàn)元,增值稅1.04萬(wàn)元。 該公司6月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額1.8萬(wàn)元,計(jì)算該公司當(dāng)月份應(yīng)納增值稅額。(14分)
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2021-04-28
老師,請(qǐng)問(wèn)專票上蓋財(cái)務(wù)專用章可以用嗎
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2022-02-09
老師,發(fā)票開(kāi)出后,記賬聯(lián)還用不用蓋章???
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2021-05-29
三證合一后,舊的發(fā)票專用章還可以用嗎
1/2573
2017-12-30
發(fā)票上寫了字能用和這個(gè)章子能用嗎嗎
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2018-12-24
老師,增值稅專用發(fā)票不見(jiàn)了怎么辦?我只有記賬聯(lián),抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)都不見(jiàn)了,對(duì)方客戶也說(shuō)沒(méi)收到.
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2016-06-16
老師您好,月底31號(hào)購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票稅號(hào)有問(wèn)題正在寄回,那銷售方的賬該怎么處理
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2017-05-31
老師你好,我們給對(duì)方開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,但對(duì)方把發(fā)票聯(lián)給弄丟失啦,應(yīng)該怎么處理?。?/span>
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2019-07-19
如果月末增值稅專用發(fā)票不夠了該怎么辦?還沒(méi)到報(bào)稅期可以繼續(xù)買發(fā)票嗎?
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2017-03-12
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)丟失了,那發(fā)票聯(lián)還可以驗(yàn)證嗎?抵扣聯(lián)丟失,會(huì)不會(huì)有什么影響呢
1/628
2016-12-23
增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)丟失怎么辦
1/567
2015-11-07
老師,增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票不見(jiàn)了,要怎樣處理?
1/816
2019-12-05
老師好!我單位2017年12月給對(duì)方(交通研究院)開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方想讓我們作廢,把發(fā)票直接開(kāi)給他們下游的工程單位(他們無(wú)法開(kāi)具材料票),可否?謝謝!
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2019-07-04
我公司2019年12月開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票到現(xiàn)在7個(gè)月了,沒(méi)掛了帳,發(fā)票聯(lián)全在我公司,這個(gè)票還可以沖紅或者作廢嗎?對(duì)我公司有什么直接的損失嗎
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2020-07-12
銷售葡萄酒一批總金額17100.稅額2484.62給客戶開(kāi)具了稅率為17%增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月有葡萄酒進(jìn)項(xiàng)票稅額1412.31。所以現(xiàn)在要交的稅=2484.62-1412.31=1072.31是這么計(jì)算的嗎?
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2018-01-30
比如開(kāi)出去100萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票要多少進(jìn)項(xiàng)票
1/2183
2021-03-23
跟例題一樣第一問(wèn)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為32500,是25000×13%等于32500那增值稅專用發(fā)票稅額是40000呢,應(yīng)該怎么做謝謝
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2020-08-02
過(guò)期得增值稅專用發(fā)票能當(dāng)費(fèi)用使用吧,是兩聯(lián)都粘貼到憑證上嗎,還是只粘貼發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)怎么辦
1/1648
2017-06-21
11月增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)票有一張開(kāi)重復(fù)忘記作廢,12月份紅沖的?,F(xiàn)在要報(bào)11月增值稅,應(yīng)該怎么報(bào)?
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2021-12-07