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固定資產(chǎn)評估的基本依據(jù)是什么?
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2019-03-18
固定資產(chǎn)暫估入賬,可以提折舊嗎?
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2019-03-07
一般納稅企業(yè)做暫估的基本流程。
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2015-12-17
暫估入庫是原材料的二級科目吧
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2017-12-04
給對方的費(fèi)用其實(shí)是協(xié)調(diào)用的,但代開的是咨詢費(fèi)發(fā)票,記賬是記咨詢費(fèi)還是協(xié)調(diào)費(fèi)?
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2019-01-28
開票軟件,項(xiàng)目管理咨詢,應(yīng)該選哪個(gè)稅收分類代碼,小規(guī)模企業(yè),咨詢服務(wù)稅率是多少
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2018-07-25
你好,麻煩咨詢一下,單位付的咨詢費(fèi),對方未開發(fā)票已經(jīng)倒閉,賬上怎么處理了,人跑了
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2019-05-21
老師你好,想問下我司是代理咨詢公司,開了咨詢服務(wù)費(fèi)回來,是入賬到成本還是費(fèi)用??
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2019-11-09
去年四月購入材料,貨款通過網(wǎng)銀匯入對方賬戶,貨已到,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售,因發(fā)票沒到,材料暫估入庫的,到年底還沒收到發(fā)票,我就沖估價(jià),和估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,現(xiàn)在我該怎么辦,如果匯算清繳調(diào)增,我的暫估已經(jīng)在去年年末沖了,我還能怎么補(bǔ)救?
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2022-04-07
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再沖掉??老師,假設(shè)我上個(gè)月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元,這個(gè)月采購進(jìn)來了20桶導(dǎo)軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個(gè)月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2022-03-31
外賬:貨到 、 發(fā)票未到,合同價(jià)估計(jì)入庫,不含進(jìn)項(xiàng)稅 借:原材料等---暫估價(jià) 貸:應(yīng)付賬款---暫估價(jià) 實(shí)際中下月初不處理,直到貨物實(shí)際入庫時(shí),才先沖銷,再按發(fā)票貨同到入賬 2015年外帳中的材料暫估,拿回發(fā)票的最遲期限是做2015年匯算清繳之前,可以這樣做嗎
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2016-05-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應(yīng)該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
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2022-04-15
老師我想請問下,以前會計(jì)生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫存商品,分錄做的是:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應(yīng)付賬款--暫估嗎?還是有什么別的辦法?
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2021-08-04
老師您好,我們單位去年暫估了20萬獎(jiǎng)金,做的分錄是,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)20萬,貸:應(yīng)付賬款--暫估20萬,今年發(fā)了20萬獎(jiǎng)金,做的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--獎(jiǎng)金、津貼20萬,貸:銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題,暫估的獎(jiǎng)金可以暫估到應(yīng)付賬款科目嗎?
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2023-05-18
請問暫估款可以不暫估稅金嗎、例如這個(gè)月估的成本是1萬,后面月份對方開具了2萬的發(fā)票可不可以這樣做分錄,暫估時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本10000,貸:預(yù)付賬款10000,后面月份收到發(fā)票時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本7699.11,應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2300.89 貸:預(yù)付賬款10000
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2025-09-02
鑒證咨詢服務(wù)*環(huán)評咨詢費(fèi)1項(xiàng)含稅8000元(7547.17+452.83)增專票,并已認(rèn)證。會計(jì)分錄怎么處理?
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2019-01-05
咨詢服務(wù)公司,他拿來的咨詢服務(wù)發(fā)票應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
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2020-03-31
3C 認(rèn)證計(jì)入管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)好呢還是檢測費(fèi)好呢。發(fā)票開的鑒證咨詢服務(wù)*檢測費(fèi)
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2019-08-01
老師,我們是建筑業(yè),想請問一下: 1、建筑業(yè)材料成本暫估入賬賬務(wù)處理是怎么樣呢? 借:工程施工-合同成本(暫估) 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本 這樣做對嗎? 2、暫估成本入賬的時(shí)候不區(qū)分人工與材料可以嗎? 3、建筑業(yè)暫估成本可以按開票額一定比例暫估嗎?可以的話比例是多少呢?因?yàn)?月底已經(jīng)開票了但是沒有成本票回來,具體會有多少成本票也不知道。
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2020-04-20
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17