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2017年利潤分配-未分配利潤有20萬,當時未做分紅給股東。(紅利所得的個稅是已經(jīng)交好了,我們這邊政策)2018年未分配利潤有15萬,紅利所得個稅沒有交,政策變了,按實際分紅的20%交個稅。現(xiàn)在是做2018年12月份賬,想把2017年的20萬未分配利潤分紅給股東,如果分配2017年的利潤,管理員讓調(diào)整報表,該怎么調(diào)整?
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2019-01-09
咨詢下,小規(guī)模 本年利潤期末貸方負數(shù)9349 利潤分配-未分配利潤期末貸方負數(shù)25898,這樣的數(shù)是否異常
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2021-09-08
1)損益類科目需要每月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎? 2)本年利潤需要每月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎?
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2020-03-23
老師年末,本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,這個本年利潤是看本年利潤1月到12月的余額反方向結(jié)嗎?這個利潤分配的分錄是做結(jié)轉(zhuǎn)損益類到本年利潤之后再把本年利潤結(jié)到未分配利潤,是嗎?
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2018-01-09
2019年年末企業(yè)的“利潤分配—未分配利潤”借方余額20萬。2019年度實現(xiàn)凈利潤160萬,10%用來提取盈余公積,年末企業(yè)可供分配的利潤是多少?
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2020-04-12
老師,從損益類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,在從本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤,用哪個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-08-31
我公司未分配利潤累積越來越多,稅后利潤分配又要交20%所得稅。請問有什么方法可以避開繳稅來降低稅后利潤嗎?
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2021-09-04
報表未分配利潤期末-期初不等于凈利潤是不是一定錯了呀?
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2018-10-15
2018年末虧損13萬,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額是-13萬,2019年7月補虧13萬,2019年末利潤4萬,2019年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤該是多少呢。查了一下2019年末的資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額是-9萬。怎么回事呢
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2020-04-24
總分機構(gòu)中,總公司收入100萬,成本80 分公司收入50萬(其中賣給總公司30萬),成本30萬(其中賣給總公司10萬)合并報表中收入和成本如何合并利潤總額如何計算
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2023-10-17
年度匯算清繳的時候交的企業(yè)所得稅用的利潤分配--未分配利潤的科目這樣的話我的利潤表的本年利潤總額和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期初減期末數(shù)就不一樣了正好差的就是匯算清繳的數(shù)這個沒有問題嗎?
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2017-09-06
做了兩筆張,一筆是 借:利潤分配-未分配利潤,貸庫存現(xiàn)金 一筆是 借:原材料,貸:以前年度損益調(diào)整。做了這兩筆后,資產(chǎn)負債表和利潤表中的勾繼關(guān)系就對不上了,未分配利潤期末減起初就不等于本年利潤了,這個應該怎么改
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2019-01-05
7.主觀題 (18分) 甲建筑施工企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)計算2017年利潤。2017年營業(yè)利潤為3115萬元,財產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn)一臺賬外設備,重置市場價值為15萬元,原因未查明,經(jīng)過批準處理為營業(yè)外收入(4分);該建筑施工企業(yè)2016年發(fā)生虧損50萬元,適用所得稅稅率為25%(4分);將本年利潤轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”賬戶(2分)。 該企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定按凈利潤的10%提取法定盈余公積金(2分);經(jīng)董事會決定向投資者分配利潤79萬元(2分)。上述有關(guān)利潤明細賬轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”賬戶并計算該企業(yè)年末“利潤分配——未分配利潤”賬戶余額(4分)。
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2020-06-24
派息股,由證券登記結(jié)算,應該怎么處理?利潤分配-未分配利潤是不是等于利潤分配-提取法定盈余公積加利潤分配-應付現(xiàn)金股利?
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2017-05-25
宣告發(fā)放股利不是借未分配利潤—利潤分配貸應付股利嗎?
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2019-05-13
股東分紅,我分錄是,借利潤分配(未分配利潤),貸:其他應付款,然后借:其他應付款,貸現(xiàn)金,這個分錄對嗎?如果是對的,到科目匯總表的時候,我的利潤分配是在借方,余額也是負數(shù),怎么結(jié)平
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2020-06-05
2022年12月份有利潤,前會計把未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到盈余公積,剩下的轉(zhuǎn)到應付利潤用于分紅,但是現(xiàn)在也沒有分,掉在應付利潤的,資產(chǎn)負債表年末未分配利潤為0,現(xiàn)在匯算清繳,業(yè)務費調(diào)增,繳納所得稅,資產(chǎn)負債表,未分配利潤為負數(shù) ,需要更正申報嗎?
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2023-05-03
老師:本年調(diào)減了以前年度的成本, 借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:主營業(yè)務成本     2000  借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:利潤分配-未分配利潤 2000 結(jié)賬后:負債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù),和利潤表的凈利潤數(shù)字,不相等,剛好差2000元。怎么處理?
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2021-01-12
老師你好 因為今年匯算清繳的時候補繳了企業(yè)所得稅,所以年末以前年度損益科目有余額 而且資產(chǎn)負債表的利潤分配科目和利潤表的利潤總額就是差這一數(shù)據(jù) 請問我年末要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤分配-未分配利潤么?
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2016-01-17
資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末余額是-1102240.05,年初余額是-67362.02,那利潤表凈利潤應該是-1034878.03而實際利潤表凈利潤是-1138382.35
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2018-08-11